PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL OPERACIONAL

Documentos relacionados
PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA Y EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PLANIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO HOTEL - RESTAURANTE PIG-14. Fecha: Edición: 01 Página: 1/7.

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE RECLAMACIONES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LAS COMUNICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES

La Empresa. PSST Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO PARA LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Capítulo 7: Realización del producto

2/6 1. OBJETO Y ALCANCE Establecer el sistema para la realización de auditorias internas destinadas a verificar el correcto cumplimiento de los sistem

Procedimiento Operativo General

MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTROL DE RUIDOS

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DPMPO01

CAPÍTULO IX DOCUMENTACIÓN, IMPLANTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN

JORNADA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (SGIEE)

ISO 50001:2011 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INAN5006 Técnico de Calidad de la Industria Alimentaria

OSP-PG05.06 CONTROL DE EQUIPOS

EL TRABAJO COMO AUDITOR LA CERTIFICACIÓN COMO SALIDA PROFESIONAL

8-INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS

SGA para el control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos Revisión : 2 Referencia a la Norma ISO 14001:

GUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Auditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales

(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 22 de marzo de 2004)

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SUBCONTRATISTAS

LA CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION. For the benefit of business and people

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

UNE-EN ISO 50001:2011

Mejora del Sistema de Gestión n Ambiental Objetivos, Metas y Programas. Mejora del Sistema de Gestión Ambiental

Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral

PG 07 IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA

AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. PG-06 Página 1 de 8 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

Lista de la Verificación de la Gestión Ambiental 1

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

PG 07 IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE PLANES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN OBRA

GESTIÓN DE LA MEJORA DEL SISTEMA.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

VALORIZA FACILITIES MANUAL DE ORGANIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Plan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación )

AUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE PG 04. Acción Nombre Cargo Firma

PROCEDIMIENTO GENERAL Elaboración y codificación de documentos INDICE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL CHORRILLO Y DE LA

AUDITORÍAS INTERNAS. Fecha: 20 de Julio de 2016 PG 8.6 Versión: Objeto y Alcance Documentos de referencia Definiciones...

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FREMAP

PROCEDIMIENTO OPERATIVO: CONTROL DE LOS VERTIDOS LÍQUIDOS

CHECK LIST DE CALIFICACION / RENOVACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS CP: telf: telf: Propio Ajeno ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA Nº SI NO

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMPRAS INDICE

GESTIÓN 3e, S.L. Tfno Mail:

Aplicación Mantenimiento mecánico

PROCEDIMIENTO PG 08 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

REQUISITOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST- RUBEN BERNAL INSTRUCTOR SENA / CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTO GENERAL

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS PR-GC-08

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME LABORATORIOS

Reconocimiento al compromiso con la Seguridad y Salud en el trabajo BASES DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

C.R.I.G.P. PATACA DE GALICIA. Manual de la Calidad NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS 1. OBJETO 2. ALCANCE

ÍNDICE CURSO GESTOR DE CALIDAD NORMAS ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA

Transcripción:

DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL OPERACIONAL Hoja 1 de 6 PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL OPERACIONAL Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Fco. Javier Martí Bosch Director de SLCMA de SLCMA Director de SLCMA

Hoja 2 de 6 ÍNDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- REFERENCIAS 4.- GENERAL 4.1.- Definiciones 5.- REALIZACIÓN 5.1.- Programa de seguimiento operacional 5.2.- Ejecución del Plan de seguimiento operacional 5.3.- Equipos de inspección, medición y ensayo 5.4.- Seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable 6.- FORMATOS A UTILIZAR 7.- FORMATOS GENERADOS

Hoja 3 de 6 1.- OBJETO El presente documento tiene por objeto establecer los métodos de actuación y la sistemática implantada para establecer la metodología para la realización del seguimiento regular o periódico que garantice el correcto funcionamiento de los controles operacionales de los aspectos significativos, el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos legales y voluntarios de las actividades, productos o servicios realizados por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. 2.- ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas en las instalaciones u obras, incluyendo las actividades desarrolladas por las empresas subcontratadas que desarrollen sus actividades en los centros de trabajo de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. según quedaron contempladas en el PO-INT/27 3.- REFERENCIAS Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007 Manual Integrado. 4.- GENERAL 4.1.- Definiciones A fin de definir conceptos específicos de esta área de actividad, a continuación se detallan lo siguiente: Programa de Seguimiento Operacional (PSO): Descripción de las disposiciones específicas para controlar y medir de forma regular las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, o sobre la ejecución en condiciones de seguridad y salud del trabajo, así como descripción de actividades que permitan evaluar el cumplimiento de la legislación aplicable. El programa de puntos de inspección y seguimiento operacional es aquel documento que integra controles relativos a criterios de calidad, aspectos significativos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 5.- REALIZACIÓN 5.1.- Programa de seguimiento operacional Una vez identificados los aspectos significativos, como se comentó en el PO-INT/27, miembros del Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio Ambiente y Desarrollo Tecnológico (DSLCMA+dTEC), en colaboración con los Jefes de Obra, determinarán los elementos más importantes o críticos asociados a las actividades desarrolladas por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. que serán objeto de seguimiento regular para poder comprobar el correcto

Hoja 4 de 6 funcionamiento del control operacional definido así como la conformidad con los objetivos y metas establecidos por la Dirección de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. En base a las características clave consideradas en el punto anterior, se elaborará un Programa de Seguimiento Operacional (FPINT18/01), que contiene los puntos citados a continuación. Según qué se esté tratando, se generara un PSO específico o quedará integrado dentro de un PPISO. Contenido del PSO ó PPISO: Encabezado, que contendrá: Código del programa, según lo expuesto en el PO-INT/01 Número de página, parciales y totales. Fecha de realización A continuación se describe la tabla de seguimiento y medición con el siguiente contenido: Número de Orden de la Inspección. Característica a comprobar Norma o IT que aplica Método de control ( ensayo, visual, métrica, etc.) Periodicidad seguimiento Responsable de la realización. Punto de espera. Especificación a cumplir Observaciones. A continuación se identificará los responsables y firma de la realización y aprobación del PSO ó PPISO. Se identificará la obra para la que es de aplicación, nombre del Jefe de obra, fecha de aprobación para la aplicación en esa obra y su firma Se identificará la obra para la que es de aplicación, nombre del Jefe de obra, fecha de aprobación para la aplicación en esa obra y su firma El DSLCMA+dTEC elaborará los programas de seguimiento operacional básicos. Cuando los PSO ó PPISO vayan a ser aplicados, se particularizarán, si es preciso, por el responsable de obra o centro de trabajo permanente teniendo en cuenta requisitos específicos no contemplados en el general, sin que por ello haya que realizar una nueva edición del mismo. 5.1.1.- Integración entre PSO Los programas de seguimiento operacional podrán abarcar:

Hoja 5 de 6 solo seguimiento y medición de control de aspectos ambientales solo seguimiento y medición de control de aspectos se seguridad y salud en el trabajo SST seguimiento y medición de aspectos significativos ambientales y de SST conjuntamente Se preferirá la realización conjunta por razones de eficacia y eficiencia, si bien se procesen análisis diferentes y porque distinta será su origen. 5.2.- Ejecución del programa de seguimiento Operacional Los programas de seguimiento operacional deberán ser distribuidos a las personas o Departamentos implicados en la ejecución de los mismos. Los controles/inspecciones Ambientales recogidos en los Programas de Seguimiento Operacional (PSO ó PPISO) estarán orientados a verificar el cumplimiento con los objetivos ambientales o con los requisitos legales y/o de otra índole aplicable, o a la adecuación de las características de operación. Los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo verificarán cumplimiento de obligaciones legales generales y particulares relacionadas con el trabajo, lugar y medios adecuados para ello. Los controles/inspecciones serán realizados por las personas o Departamentos indicados en el PSO ó PPISO. Los controles/inspecciones con carácter más complejo que requieran unos medios técnicos y humanos muy específicos o una cualificación determinada, podrán ser subcontratados con entidades externas competentes en la materia de que se trate. Cada uno de los responsables identificados en los PSO ó PPISO será la persona que deberá ejecutar el seguimiento o medición que se especifique en el PSO ó PPISO con la periodicidad indicada, registrándolo (si procede) en el formato FPINT18/02 Registro de control. En el caso de resultados considerados como Rechazado (R), se actuará conforme a lo establecido en el PO-INT/05, Procedimiento Integrado para el control de productos no conformes. Acciones correctivas y preventivas. 5.3.- Equipo de inspección, medición y ensayo Los equipos utilizados en la realización de inspecciones, mediciones y ensayos deben estar calibrados y sujetos a mantenimiento. La gestión de la calibración y mantenimiento de los equipos de CONTRUCCIONES LUJÁN, S.A. se realizará según se describe en el PO-INT/21 salvo medios auxiliares de protección contemplados en otros procedimientos (PO-INT/32) En el caso de inspecciones, mediciones y ensayos subcontratados, se exigirá al subcontratista la acreditación por organismo competente previo a la ejecución del trabajo y/o un certificado de calibración del equipo, que se adjuntará a los resultados derivados de la inspección, medición o ensayo.

Hoja 6 de 6 En el caso de empresas externas competentes en la materia de que se trate, dicha acreditación se solicitará por parte del Departamento de Compras. 5.4.- Seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicables Para un óptimo seguimiento de la comprobación del cumplimiento de aplicación de la legislación y reglamentación ambiental y de seguridad y salud laboral, aplicable se utilizarán las siguientes herramientas: En Auditorías internas, se comprobará la legislación y reglamentación aplicable, así como la aplicación de las mismas. Esto se aplicará tanto en obras como en oficinas, centros de conservación y parque de maquinaria, cada vez que se realicen auditorias. Los resultados de dicha verificación quedarán reflejados en el informe de auditoría, abriéndose NC en caso que sea necesario. En la Revisión del sistema por la Dirección, se comprobará el seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación que haya sido aplicable tanto en oficinas, centros de conservación y parque de maquinaria. Para ello podrá utilizar todas las vías que considere necesarias: - Informes de Gestión de Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud al Comité de Dirección de SLCMA - Temas tratados en el Comité de Dirección de SLCMA. - Reuniones con DSLCMA+dTEC o cualquier otro departamento. - Y cualquier otra acción que resulte pertinente 6.- FORMATOS A UTILIZAR FPINT18/01 FPINT18/02 Formato tipo de PPI, PPISO y PSO Formato tipo de Registro de Control de PPI, PPISO, PSO y IT-ALM 7.- FORMATOS GENERADOS FPINT28/01 FPINT28/02 Informe periódico de condiciones del centro de trabajo Informe de inspección de equipos