PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE CDAG FIN-PRO-06

Documentos relacionados
SOLICITUD, APROBACIÓN Y PAGO DE HORAS EXTRAS - CDAG APE-PRO-02

Procedimiento: Solicitud de certificados de trabajo, operaciones contables y administrativas derivadas de suspensiones del IGSS

ELABORACIÓN DE PAC Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO COM-PRO-03

ADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01

Procedimiento: Asistencia y puntualidad Instalaciones deportivas a nivel departamental

Procedimiento: Asistencia y Puntualidad Ciudad de los Deportes

Procedimiento de Receptoría y Pagaduría

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO. Procedimiento de: BANCO PRO-BAN-01. Procedimiento de bancos

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

ADMINISTRACIÓN D S R ICI T ÓNIC C AR D INT RN T INA M RIC ADM-PR -07

4.5 PROCEDIMIENTO MANEJO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

EVALUACIONES INTERNAS PRO-PRO-03

A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO. 1.- e-sirh Sistema Integral de Recursos Humanos

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL

FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO. Procedimiento de: ALMACÉN PRO-ALM-01. Procedimiento para el área de almacén

Procedimiento: Apertura, operatoria y cancelación de cuentas bancarias

Procedimiento: Asignación, ejecución y reintegro de Fondos Rotativos

PAGO DEL SUBSIDIO Y BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE

INVENTARIO PRO-INVEN-01

FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO PRO-ESTFIN-01. Procedimiento de Estados Financieros

Procedimiento RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PROCESO DE CAJA CHICA

A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO. 1.- e-sirh Sistema Integral de Recursos Humanos. 2.- JCP Junta Nacional de Personal

PAGO DEL SUBSIDIO Y BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE

Distribución presupuestaria

PROCEDIMIENTO PRO-DAF-FIN-009

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES MÉXICO

B.1. Lineamientos para la recepción y devolución de expedientes para optar a la Orden Nacional Francisco Marroquín.

4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS

4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-09 Versión: 1 Página 1 de 8

4.2 PROCEDIMIENTO APERTURA, PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4.2 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO ABIERTO

4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Gerencia de IVM: Gerencia de Invalidez, Vejez y Muerte

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAJA FISCAL FEDERACIÓN NACIONAL DE ANDINISMO DE GUATEMALA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAJA FISCAL

Revisado Nombre/Puesto/Dirección. Javier Romero / Jefe de Tesorería / DAFI Arnaldo Méndez / Analista / DIGEPSA Julio Suruy / Director / DIDEFI

Procedimiento: Solicitud y autorización de vacaciones

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONTINUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN ESTATAL A

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- MANUAL DE PROCESOS DIRECCIÓN FINANCIERA SAF 2 (VERSIÓN 3)

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS OFICINAS EN EL EXTERIOR

Recursos Humanos PRO-REC-01

FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO. Procedimiento de: CAJA PRO-CAJA-01. Procedimiento de caja

ACTUALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LOS

INSTRUCTIVO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE PERMUTAS Del proceso: Recursos Humanos Administrativos Código: RHA-INS-13 Versión: 01 Página 1 de 5

A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO

4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE SIGES

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA DEVOLUCIONES

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-

Compras PRO-COMPRAS-01

PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-10 Versión: 1 Página 1 de 6

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE CONTABILIDAD. [Abril ] Pág. 1 de 7

A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO

Pago de facturas de publicidad e información. Dirección Financiera. Departamento de Ejecución Presupuestaria

CONTENIDO. Alcance... 4 Términos, Siglas y/o Definiciones Monitoreo y Seguimiento... 6 Modificación y/o Actualización... 6

RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN PLANILLAS OFICINA CENTRAL

INGRESOS PROPIOS Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-14 Versión: 01 Página 1 de 5

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION DE DIETAS PARA EL COMITÉ EJECUTIVO.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA PROCEDIMIENTO PARA EL ÁREA DE CAJA INGRESOS RECEPTORÍA Y PAGADURIA ASISTENTE TÉCNICO

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PLANILLAS DE SUELDOS

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE COMPROMISO Y DEVENGADO SIMULTÁNEO PRO-DAF-FIN-003

DEVOLUCIÓN PRIMAS DE SEGURO NO DEVENGADAS

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (CUOTA FINANCIERA) Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-11 Versión: 1 Página 1 de 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA

4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

P-2 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación

ASOCIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OFICINA DE NOMBRAMIENTOS FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6

DIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Noviembre ] Pág. 1 de 14

LINEAMIENTOS GENERALES DE LAS COMISIONES RECEPTORAS PARCIALES Y

MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS. Manual de Procedimientos GFI-M-001

DIRECCIÓN SUPERIOR MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Normas y Procedimientos Nilton Santana

No A Gaceta Oficial Digital, martes 08 de marzo de

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GERENCIA

4.4 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION Y REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

Llena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión Se Autoriza?

PROCESO PARA LA EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL SEDAR

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PROCEDIMIENTO DE RETIRO

Llena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión.

C.A. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PRONÓSTICOS Juega, sueña ygana! ÍNDICE. 1. Objetivo. H. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias normativas. W. Políticas

GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE DONACIONES EN ESPECIE PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Del proceso: Donaciones Código: DON-INS-01 Versión: 1 Página 2 de 9

Lic. Carlos Pereira/ Coordinador Depto. de Gestión y Pago de Nóminas / DIREH Licda. Lorena Larios / Gestor de Desarrollo y Calidad / DIDEFI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD ADMINISTRATIVA SECCIÓN DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO

Transcripción:

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PROCEDIMIENTO PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ FIN-PRO-06 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Nombre/Puesto/ Unidad Fecha Firma Licda. María Guisela Álvarez / Asesora Financiera Srita. Jenniffer Hernández / Coordinadora de Nominas y Planillas REVISADO POR: Nombre/Puesto/ Unidad Fecha Firma Licda. Ericka Ruiz Martínez / Analista de Procesos Licda. Martha Alicia Meighan / Subgerente Financiera Lic. Nery Romeo Castañeda / Subgerente de Desarrollo Humano APROBADO POR: Nombre/Puesto/ Unidad Fecha Firma Lic. Jorge Estuardo De León / Gerente CDAG

PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ Código: FIN-PRO-06 Versión: 2 Página 2 de 6 A. Índice de contenido Pág. Secciones 1 Carátula (Registro de Revisión y Aprobación) 2 A. Índice de contenido 2 B. Propósito y alcance del procedimiento 2 C. Glosario D. Descripción de actividades y responsables 3 D.1. Calendarización y Registro de Sesiones de Comité Ejecutivo 3 D.2. Notificación de Asistencia de sesiones de CE 4 D.3. Elaboración de planilla y recibos y pago de Dietas 5 E. Medición y análisis B. Propósito y alcance del procedimiento Definir lineamientos para el registro y control de la asistencias de, así como el tramite y pago de Dietas. Inicia con la calendarización de las reuniones de Comité Ejecutivo y concluye con el pago mensual de las Dietas a cada uno de los integrantes. C. Glosario 1.- Sesión Ordinaria 2.- Sesión Extraordinaria 3.- Dietas 4.- CE Reuniones programadas mensualmente. Reuniones no programadas, convocadas oportunamente. Las retribuciones que el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas paguen a sus servidores públicos en concepto de dietas por formar parte de juntas directivas, consejos directivos, cuerpos consultivos, comisiones, comités asesores y otros de similar naturaleza, no se consideran como salarios y, por lo tanto, no se entenderá que dichos servidores desempeñan por ello más de un cargo público. La fijación de dietas debe autorizarse por Acuerdo Gubernativo, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. Se exceptúan de esta disposición las entidades que la ley les otorga plena autonomía, que se rigen por sus propias normas, debiendo informar al Ministerio de Finanzas Públicas sobre dicha fijación. (Art. 78 Ley Orgánica del Presupuesto) Comité Ejecutivo

PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ Código: FIN-PRO-06 Versión: 2 Página 3 de 6 D. Descripción de actividades y responsables D.1 Calendarización y Registro de Sesiones de Comité Ejecutivo 1.Calendarización de sesiones de CE Secretario General Calendariza las reuniones a llevarse a cabo por CE. (Art. 95 literal a) Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte) 2. Impresión de forma para control de asistencia 3. Firma de la asistencia de CE a Sesiones Sub - secretaria General Integrantes de CE Imprime para cada una de las sesiones programadas el FIN-FOR-04 Asistencia Integrantes CE para el registro de los datos de fecha y si es sesión ordinaria o extraordinaria. Traslada a Secretario General quien a su vez trasladara a cada miembro de CE al inicio de cada sesión. Cada integrante de CE firma su asistencia en el espacio correspondiente del FIN- FOR-04, en cada una de las sesiones programadas. Trasladan FIN-FOR-04 al Secretario General, quien a su vez traslada a la Subsecretaria General, para su operatoria y archivo correspondiente. 4. Registro de Subsecretari asistencia de CE en a General forma FIN-FOR-05 Registra la asistencia, en forma digital en el FIN-FOR-05 Resumen de asistencia de integrantes CE, según las firmas recaudadas; al final de cada mes imprime la forma completamente llena. Traslada a la asistente de Secretaria General para elaboración de oficio de solicitud de pago de Dietas. 5. Elaboración de Asistente de certificación y oficio Secretaria de solicitud de pago General de dietas Elabora Certificación de asistencia a sesiones de miembros de Comité Ejecutivo, con base a datos reportados en FIN-FOR-05 y oficio de solicitud para pago de dietas Traslada ambos documentos para revisión y firma del Secretario General. D2. Notificación de Asistencia de sesiones de CE 6. Revisión y firma de oficio y forma Secretario General y/o Subsecretari a General Revisa y firma FIN-FOR-05 devolviéndosela a la Subsecretaria General para su archivo correspondiente; adjunta certificación a la solicitud de pago de dietas, los cual se traslada a Gerencia los primeros 5 días hábiles de cada mes. De existir correcciones regresa a paso 4. 7. Elaboración de nota con instrucción de pago Asistente de Gerencia Elabora y traslada para firma al Gerente, la nota de instrucción de pago a la subgerencia de Desarrollo Humano del pago de dietas adjuntando Certificación de Asistencia, enviado por Secretaria General. 8. Revisión y Autorización de pago de dietas Gerente Revisa nota y firma la misma para trasladarla a Subgerencia de Desarrollo Humano. De haber correcciones indica a Asistente hasta estar de acuerdo.

PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ Código: FIN-PRO-06 Versión: 2 Página 4 de 6 D3. Elaboración de planilla, recibos y pago de Dietas 9. Recepción de nota de instrucción de pago 10. Elaboración de planilla y recibos de pago de dietas 11. Revisión Previa documental 12.Recepción y recopilación de firmas de autorización Recepcionista de Subgerencia de Desarrollo Humano Coordinador de Nominas y Planillas Dirección de Contabilidad Coordinador de Nominas y Planillas Recibe documentación de y traslada al encargado de nominas y planillas. Recibe instrucciones para pago de dietas, elabora planilla y recibos de pago para cada una las personas de los listados en certificación de asistencia, con los cálculos y formularios correspondientes a Retención ISR e Impuesto de Timbres Fiscales, adjuntándolos a expediente. Traslada a Dirección de Contabilidad para revisión. Revisión según proceso correspondiente, indica a Coordinadora de Nominas y Planillas si existiesen correcciones para que sean atendidas, de lo contrario devuelve para las autorizaciones correspondientes y continuidad del procedimiento. Recibe expediente para gestionar las firmas de autorización por parte del Director de Gestión de Personal y Subgerente de Desarrollo Humano. De tener dudas u observaciones previo a la autorización, deberán ser solventadas por el Coordinador de Nominas y Planillas. 13. Elaboración de Orden de Compra Asistente de Dirección de Presupuesto Una vez autorizada la planilla, es trasladada a la Dirección de Presupuesto. Elabora la orden de compra por cada uno de los recibos previamente elaborados. 14. Revisión y Autorización de OC Presupuesto Revisa órdenes de compra, si hubiesen correcciones regresa al paso anterior de lo contrario signa orden de compra y traslada a Dirección de Contabilidad. 15. Elaboración de CUR de Compromiso y Devengado Contador General / Auxiliar de Contabilidad Recibe órdenes de compra y documentos de pago de Dietas, elabora el CUR de compromiso y devengado. Traslada para autorización al Contabilidad. 16. Autorización del CUR Dirección de contabilidad Revisa CUR, y autoriza los mismos trasladándolos a tesorería. De existir correcciones regresa al paso anterior. 17. Elaboración de cheque Elabora cheques correspondientes o acreditamiento bancario según documentos adjuntos y traslada para firma a Subgerente Financiero y Contabilidad.

PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ Código: FIN-PRO-06 Versión: 2 Página 5 de 6 18.Firma de cheques 19. Elaboración de conocimiento Contabilidad Subgerente Financiero / Asistente Financiera Firman cheques emitidos y traslada a asistente de la subgerencia financiera para realización de conocimiento y traslado a los integrantes de CE. O bien autoriza acreditamiento bancario imprimiendo constancias para su archivo correspondiente, continuando en paso 22. Elabora conocimiento de traslado y entrega cheques, recibos y planilla a asistente de CE. 20.Entrega de Cheque Asistente de CE Entrega oportunamente los cheques a cada integrante de CE. 21. Firma de recepción de cheques por CE Integrantes de CE Reciben cheque y firman en los documentos correspondientes, la asistente traslada a Subgerencia Financiera documentos firmados. 22. Devolución y Archivo Subgerencia Financiera y Recibe documentación firmada y traslada a. Se archiva expediente de pago. E. Monitoreo y análisis 1. Determina tiempo de ciclo 2. Análisis de resultado 3. Publicación de gráfica y Subgerente Financiero Determina el tiempo de ciclo del proceso, restando la fecha y hora de entrega de cheques a la secretaría del Comité Ejecutivo, a la fecha y hora de recepción de la solicitud (según sello de recepción). El resultado lo registra en un archivo digital. Analizan el resultado para identificar las oportunidades de mejora y tomar las acciones pertinentes y envían informe de resultados a más tardar al quinto día hábil del mes siguiente a la Dirección de Procesos para monitoreo y elaboración de gráfica. Publica a mas tardar el 15 de cada mes, la gráfica del resultado dentro de su dirección con la finalidad de que todos los involucrados estén enterados y verifica que la Dirección de Procesos haya publicado la gráfica en la sala de la PMO.

PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE COMITÉ Código: FIN-PRO-06 Versión: 2 Página 6 de 6 CONTROL DE CAMBIOS No. Versión / Fecha Código del documento que tiene el cambio Nombre del documento o publicación actual Acción realizada Página, inciso o numeral donde se aplicó la acción Ampliación del objetivo en el sentido de establecer su alcance. Unificación de pasos. Anteriormente pasos 10 y 11. Actualmente paso 10. Cambio de nombre de actividad a Revisión previa documental (paso 11). Unificación de pasos. Anteriormente pasos 12, 13 y 15. Actualmente paso 11. Cambio de nombre de actividad a Devolución y archivo (paso 22). Cambios mínimos en redacción de descripción de actividades para mejor entendimiento del usuario. Objetivo Literal B. Versión 1 Pasos 10 y 11 Versión 1 Paso 12. Versión 1. Pasos 12, 13 y 15 versión 1. Paso 25. Versión 1. FIN-MAN-06 / V1