INFORME AUDITORIA INTERNA EMPRESA ENTERPRISES LTDA. PRESENTADO POR: MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO Código:

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Transcripción:

INFORME AUDITORIA INTERNA EMPRESA ENTERPRISES LTDA PRESENTADO POR: MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO Código: 1.007.303.056 PRESENTADO A: ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) DIPLOMADO EN HSEQ CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 2017

INTRODUCCION La aparición de las normas ISO dieron un orden y mejoraron los procesos en las diferentes empresas. A la hora de certificación, estas normas han marcado el panorama de la gestión de la calidad en Europa y en el mundo. La implantación de las normas ISO favorecen la planificación, la capacidad de resolución de problemas, la confianza del cliente, e inclusive, la formación y la satisfacción personal de los mismos empleados.

OBJETIVO GENERAL Evaluar en los procesos institucionales el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión desde la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001-2015, OSHASS 18001-2007 con el fin de establecer acciones de mejora que contribuyan con el fortalecimiento de la docuentacion de la empresa.

FECHA: 30 JUNIO DE 2016 PROCESO AUDITADO: ARCHIVO PERSONAS AUDITADAS: DIRECTOR COMERCIAL REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NTC CONCLUSIONES: _Se debe tener sentido de pertenencia por la empresa en que se labora, conocerla minusiosamente para poder hablar con seguridad de ello, ademas procurer que toda la documentacion permanezca en el debido orden ASPECTOS POSITIVOS El archivo de la empresa ya se encuentra en un Sistema informatico accessible a todos los gerentes, con facilidad a su revision NO CONFORMIDADES DESCRIPCIÓN Se evidencio falta de seguridad en el gerente al responder por archivo fundamental de la empresa. Guia del proceso comercial El archivo Guia del proceso comercial se encuentra en un Sistema informatico en la terminal el cual no corresponde al mismo orden que se encuentra en el archivo REQUISITO DE LA NORMA 7.5.3.Control de la informacion documentada 7.5.3.1 La informacion documentada requerida por el Sistema de gestion de calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse (a) (b) 7.5.3.2 Control de la informacion documentada (a) (b) (c) (d) 7.5.3.Control de la informacion documentada requerida por el Sistema de gestion de calidad y por esta norma internacional se debe controlar para

en papel; es decir en el archivo en papel las secciones A1 B6 B7 C2 Y D4 corresponden al estado de revision 1, y en el archivo electronico las secciones B6 C2 Y D4 pertenecen al estado de revision 3 asegurarse (a) (b) 7.5.3.2 Control de la informacion documentada (a9 (b) (c) (d) OBSERVACIONES Se recomienda la organizacion de los archivos o documentos llevando a cabo su nomenclatura y debida secuencia, registrar los cambios pertinentes si es necesario 7.5.3.Control de la informacion documentada 7.5.3.1 La informacion documentada requerida por el Sistema de gestion de calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse (a) (b) 7.5.3.2 Control de la informacion documentada (a) (b) (c) (d)

FECHA: 30 JUNIO 2016 PROCESO AUDITADO: AREA OPERATIVA PERSONAS AUDITADAS: PERSONAL DEL AERA OPERATIVA REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NTC OHSAS 18001 2007-10-24 CONCLUSIONES: El area operativa se audito y se tuvo como resultados algunas inconformidades tales como falta de estudios de medicion de ruido, y hallazgos en algunos trabajadores que al parecer padecen enfermedades laborales. Se audita el area y se realizan las debidas recomendaciones ASPECTOS POSITIVOS El ruido solo se presenta dos semanas al mes, y no es continuo NO CONFORMIDADES DESCRIPCIÓN No se realizan examenes ocupacionales de control Categorizar el riesgo fisico (Ruido) en la matriz de riesgos REQUISITO DE LA NORMA 3.5 Documentacion y su medio de soporte, 3.7 Identificacion del peligro 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles (a), (b), (c), (d), (j)

Se reportan 8 casos sospechosos de hipoacusia en trabajadores, a causa de ausencia de implementacion de PVE Y EPP 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles (e) Se evidencio que no existe reporte de medicion de ruido, ni aislamiento de este OHSAS 18001 2007-10-24 3.12 (S y SO) Condiciones y factores que afectan la salud y la seguridad de los empleados Realizar examenes ocupacionales periodicos a los trabajadores con el fin de mantener la salud de los trabajadores en optimas conndiciones 3.5 Documentacion y su medio de soporte, 3.7 Identificacion del peligro 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral OBSERVACIONES Modificar la categoria de nivel de riesgo bajo a nivel de riesgo alto en la matriz de riesgos. Debido a los casos reportados Realizar seguimiento de PVE a los casos registrados Efectuar mediciones periodicas y adelantar programas permanentes de conservacion auditiva al personal expuesto Sumistrar proteccion auditiva acorde a lo niveles y frecuencia del ruido 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles 4.5.3.2 No conformidad, accion corrective y accion preventive (a) (b) (c) (d) (e) 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles (e)

FECHA: 30 JUNIO DE 2016 PROCESO AUDITADO: LABORATORIO PERSONAS AUDITADAS: PERSONAL DEL LABORATORIO REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 14001 CONCLUSIONES: _Tener claro los procedimientos y los equipos en perfectas condiciones para el analisis de muestras en el laboratorio, para tener asi resultados en que el porcentaje de error sea minimo ASPECTOS POSITIVOS Se realiza un analisis de agua residual en laboratorio para determiner el contenido de hidrocarburos y fenoles NO CONFORMIDADES DESCRIPCIÓN Se evidencio posible falla en el laboratorio de la empresa comparando con resultados de laboratorios externos REQUISITO DE LA NORMA ISO 14001, 2015-09-23 6.1.2 Aspectos Ambientales ISO 14001, 2015-09-23 10.2 No conformidad y accion correctiva OBSERVACIONES Eliminacion segura de desechos residuales ISO 14001, 2015-09-23 6.1.2 Aspectos Ambientales ISO 14001, 2015-09-23 10.2 No conformidad y accion correctiva

FECHA: 30 JUNIO DE 2016 PROCESO AUDITADO: GESTION DE COMPRAS PERSONAS AUDITADAS: PERSONAL GESTION DE COMPRAS REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NTC OHSAS 18001 2007-10-24 NTC ISO 90001 2015-09-23 NTC ISO 14001 2015-09-23 CONCLUSIONES: _Se debe establecer y hacer cumplir los requisitos para la aceptacion de proveedores en la empresa, teniendo como principio fundamental una documentacion en orden y que cumpla con la normatividad vigente ASPECTOS POSITIVOS La empresa cuenta con su respectivo SSTA (Sistema De Seguridad Salud En El trabajo Y Medio Ambiente) y con la estructura de su SGI (Sistema De Gestion Integrado) NO CONFORMIDADES DESCRIPCIÓN Se evidencia que se han permitido proveedores con calificacion equivalente al 72%, lo cual quiere decir que no se esta cumpliendo lo establecido en el SSTA No se esta aplicando y no se encuentran evidencias a nivel de la seccion de proveedores en lo estructura en el SGI REQUISITO DE LA NORMA OHSAS 18001 2007-10-24 3.11 No conformidad, incumplimiento de un requisito 8.4.3 Informacion para los proveedores externos ISO 14001 2015-09-23 10.2 No conformidad y accion corrective OHSAS 18001 2007-10-24 3.11 No conformidad, incumplimiento de un requisito 8.4.3 Informacion para los proveedores externos ISO 14001 2015-09-23 10.2 No conformidad y accion correctiva

OBSERVACIONES Evaluar los proveedores con requisitos del SSTA Evaluar los proveedores con el cuplimiento de los requisitos del SGI, segun la normatividad vigente OHSAS 18001 2007-10-24 3.11 No conformidad, incumplimiento de un requisito 8.4.3 Informacion para los proveedores externos ISO 14001 2015-09-23 10.2 No conformidad y accion correctiva OHSAS 18001 2007-10-24 3.11 No conformidad, incumplimiento de un requisito 8.4.3 Informacion para los proveedores externos ISO 14001 2015-09-23 10.2 No conformidad y accion correctiva

CONCLUSION _Las debilidades encontradas frente al conocimiento de la estructura del proceso, el uso adecuado de la documentación y el control de los registros, por parte de los auditados, requiere el fortalecimiento mediante acciones de sensibilización, capacitación y adecuacion de los lugares de trabajo.

BIBLIOGRAFIA NORMA TECNICA COLOMBIA ISO 9001_2019-09-23, Sistemas De Gestion De La Calidad, Requisitos, http://ejrlb.com/docs2017/norma_iso9001_2015.pdf NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 14001 2015-09-23, Sistemas De Gestion Ambiental, Requisitos Con Orientacion Para Su Uso, https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/ntc_iso_14001_2015.pdfv NORMA TECNICA COLOMBIANA OHSAS 18001, Sistema De Gestion En Seguridad Y Salud Ocupacional http://ingenieroambiental.com/4030/ohsas%2018001.pdf Caso De Estudio HSEQ, Concejo Colombiano De Seguridad, file:///c:/users/admin1/downloads/estudio%20de%20caso%20hseq%20(1).pdf