PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CALIDAD

Documentos relacionados
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

- PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, COMPRAS Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. RecarSur, S.A. COPIA CONTROLADA Nº 00. Revisión:

COMPRAS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD

Procedimiento Descarga y Recepción Procedimientos de almacén Enero_2012

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PG-AD-751 Identificación y Trazabilidad

COMPRAS Y VENTAS. PG-07 Página 1 de 5 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMPRAS INDICE

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS LOCALES OI-PR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESO DE COMPRAS

PG-AD-741 Compras y Evaluación de Proveedores

PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Elaborado por Revisado Por Aprobado por Consultora externa Gerencia General Gerencia General 02/03/ /03/ /03/2017

NORMAS OHSAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

02 Búsqueda, selección y evaluación de proveedores

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR

RECEPCIÓN CUALITATIVA DE SUMINISTROS

PE-AL.00 ALMACENAMIENTO

COMPRAS Y EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

GESTION DE COMPRAS Y PROVEEDORES

GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Procedimiento para el Proceso de Compras Revisó: Jefe Adquisiciones Fecha: Mayo 2013

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PR-GA-15

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEL SGC

5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OFERTAS Y CONTRATOS

SISTEMAS. Sistemas. ASM Agencia Servicios Mensajería, S.A. REVISIÓN 9. Cambios realizados en esta revisión

PROCEDIMIENTO COMPRAS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS. PG-01 Página 1 de 9 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

VERIFICACIONES EN PROCESO, Y VERIFICACIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES

PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

OFERTA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ENDOSCOPIOS DEL HSLL OFERTA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ENDOSCOPIOS DEL HOSPITAL DE SON LLÁTZER

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO OPERATIVO APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO DPMPO11

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS

CONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN

EVALUACIÓN DE PROVEDORES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES PREVENTIVAS.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Control de Bienes en el Área de Almacén PUESTO PUESTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ANOVO Andes S.A.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ÍNDICE

ANEXO nº 2 ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS

SL PROC 09 SERVICIO DE POSTVENTA

GESTION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

GESTIÓN DE CRISIS Y RETIRADA DE PRODUCTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PGC 1.06 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DC-PR

JORNADA FORMACIÓN CALIDAD. Zaragoza 4 y 11 de junio de 2015

PE-IN.04 INSTALACIONES: INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS APLICACIÓN A LA OBRA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

Anexo2 - Niveles de inspección y concierto de calidad

Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01

IT-04 HOTEL - RESTAURANTE. Fecha: Edición: 01 Página: 1/5 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO. Elaborado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA

La Empresa. PSST Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007

SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

ENCARGADO PERFIL BÁSICO DEL PUESTO DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES EXTERNOS

JRC, S.A. AUDITORIAS INTERNAS ÍNDICE PROCEDIMIENTO GENERAL 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 4. GENERALIDADES. 5.

PROCEDIMIENTO DE RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CARGA Y EXPEDICIÓN DE ACEITES PE-03 Página 1 de 5 Edición: 01 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería de Equipos Mecánicos

Revisión: 00. RecarSur, S.A Hoja 1 de 6 - PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PEDIDOS COPIA CONTROLADA Nº 00

Procedimiento Operativo General

SL PROC 07 FABRICACIÓN

GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DC-PR

Procedimientos Ministerio de Hacienda. Modulo MM : Contratacion. Procedimiento: Emisión, Aprobación del Pedido PROCEDIMIENTO: MM-01-06

PROCEDIMIENTO DE BODEGA

Contenido. 1. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño (Opcional).

TRAMITACIÓN ANTICIPADA PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA Nº EXPEDIENTE:

DIRECTIVA NOO GG-PJ CUSTODIA Y CONTROL DEL DINERO DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN LOS CENTROS JUVENILES

Este Ejemplar esta asignado a: Fecha de entrega :

2. LOTES. El objeto del contrato se divide en un lote, que se enumera a continuación:

ATENCION DE RECLAMOS Y CONSULTAS TECNICAS DE CLIENTES

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACÍON DE PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PG 01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación

SISTEMA DE CALIDAD: ISO 9001:2008 CONVENIO Y CÓDIGO DE FORMACIÓN STCW- 78/95/2010. Certificación Lloyds s Register Quality Assurance.

1. Objeto de la convocatoria Se requiere contar con los servicios de un (01) Analista en Contrataciones del Estado

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

Manual Operativo del Sistema de Gestión de la Calidad Capítulo 4

INVENTARIO PRO-INVEN-01

OSP-PG EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI s)

PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE RECLAMACIONES

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO BODEGA PR-GA-16

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. PG-06 Página 1 de 8 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

Edición 1 01/08/2017 Página 1 de 3

CODIGO PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.

El presente pliego tiene como objeto la contratación del suministro de líquidos para las lavadoras ETD-3 de Olympus del Hospital Son Llatzer.

Transcripción:

REVISION 4 Pág. 1 de 6 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACION. Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa Nº de Orden ASIGNADA A: 4 Apartado 5.5. 3 Alcance. Aptdos. 5.3, 5.5 y 6. Se incluye aptdo.5.2. y el formato Mod. 34. 2 Encabezado. Se incluye formato. 1 Portada y Aptdos. 5.1 y 5.2. REVISION MODFICACIÓN 4 15/03/2005 REVISION FECHA ENTRADA EN VIGOR ELABORADO Y REVISADO POR SECRETARIO COMITE DE CALIDAD ISO 9000 APROBADO POR PRESIDENCIA

REVISION 4 Pág. 2 de 6 1. OBJETO. El presente procedimiento tiene por objeto el establecer la forma de actuar para asegurar que los productos comprados responden con los requisitos exigidos. 2. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a la compra de los lubricantes y productos de mantenimiento afines, accesorios y repuestos de equipos, así como a la solicitud de servicios. 3. REFERENCIAS. Se han tomado como referencias los siguientes documentos: Manual de Calidad, Capítulo 7. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. PGC-06: Procedimiento General de Calidad: Evaluación de Subcontratistas. 4. RESPONSABILIDADES. Gerencia y el Responsable Comercial: son responsables de las compras de los productos y la contratación de servicios. Almacén: es responsable de la recepción y ubicación de los productos. 5. DESCRIPCION. La compra de un producto o la contratación de un servicio, se realizará sólo a aquellos subcontratistas que hayan sido aprobados según el PGC-06 Procedimiento General de Calidad: Evaluación de Subcontratistas. 5.1. Compra de lubricantes y productos de mantenimiento.

REVISION 4 Pág. 3 de 6 La compra de lubricantes y productos de mantenimiento afines se realiza en exclusiva a REPSOL y es realizada por Gerencia o el Responsable Comercial, para ello emitirá un pedido mediante fax en donde figurará marca del producto, código y cantidad. Las características de los productos y su codificación están recogidas en los catálogos que emite REPSOL y las marcas que se comercializa son los REPSOL, CAMPSA, CS. y PETRONOR. Estas compras pueden ser servidos por REPSOL o por medios propios. 5.2. Compra de accesorios y repuestos. El Jefe de Administración es responsable de la adquisición de accesorios y repuestos de los equipos, y de la revisión de los pedidos antes de su lanzamiento. Esta revisión quedará reflejada en el formato Mod. 34, Libreta de Compras. 5.3. Recepción de Productos. Los productos adquiridos son recepcionados por el almacén o servidos directamente. Para efectuar la recepción se utilizará el albarán entregado por el subcontratista y el pedido. El Responsable de Almacén efectúa una verificación que incluye los siguientes aspectos: Tipo de producto y cantidad recibida, comparando lo indicado en el pedido, con lo indicado en el albarán de entrega y con lo marcado en el embalaje o en el mismo producto. Documentación recibida, según sea requerido en el pedido. Estado del producto, en cuanto a golpes o deterioros que visualmente puedan detectarse y puedan suponer una duda en la calidad del mismo. Cualquier incidencia encontrada en el producto quedará reflejada en el albarán de entrega, y se comunicará a Gerencia que definirá las acciones a tomar, y dejará constancia de ello según se establece en el cap.13 del presente Manual; los pedidos, una vez recepcionado el producto, son devueltos a Administración. Los productos una vez inspeccionados y aceptados serán ubicados en el almacén en las zonas destinadas a este fin. Los productos rechazados o pendientes serán ubicados en la zona de no conformidad. Gerencia o Calidad son los responsables de realizar las gestiones cuando se produce una no conformidad. 5.4. Pedidos a los transportistas

REVISION 4 Pág. 4 de 6 Cuando se requieren los servicios de un transportista, la forma de proceder es la siguiente: Contrato previo, en este caso existe un contrato abierto en el que se reflejan las condiciones legales y contractuales del mismo. Cada vez que se solicita un servicio, éste se realiza por fax o se llama por teléfono, en este último caso se deja constancia de ello en el Formato mod. 11 Pedido de servicios a Transportistas. Cuando no exista un contrato previo, el pedido se realizará por escrito y se dejarán reflejadas en él todas las condiciones del servicio incluidos los requisitos legales y de calidad aplicables. 5.5. Formatos. Los formatos referenciados en este procedimiento son: Formato Mod. 11: Pedidos de servicios a Transportistas. Formato Mod. 34: Libreta de Compras. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACION. Nombre del Documento Tipo de Documento Codificado Responsable Custodia Lugar de Archivo Tiempo de Archivo Pedidos Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 3 AÑOS Albaranes Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 5 AÑOS Contratos Documento Fecha Jefe Administración Dpto. Administración Vigencia Libreta de Compras Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 3 AÑOS Pedidos servicios Formato mod. 11 Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 3 AÑOS

REVISION 4 Pág. 5 de 6 PEDIDOS SERVICIOS A TRANSPORTISTAS Empresa: Base: Hoja nº: Fecha Transportista Fecha recogida Nº Albarán Fecha entrega Observaciones Mod. 11

REVISION 3 Pág. 6 de 6 LIBRETA DE COMPRAS Empresa: Base: FECHA Nº PEDIDO PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD PROVEEDOR VºBº OBSERVACIONES Mod.34