Nº DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO BASE LEGAL OBSERVACIONES



Documentos relacionados
COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CRÉDITO ICETEX

Ministerio de Defensa

Proceso para avances de viáticos y compras

- 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Facultad de Economía Departamento de Presupuesto

Código: MA-GA-5-PR-9 Versión:2 Fecha Vigencia:

ELABORACIÓN DE CHEQUES

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CHEQUES. Cumplir con el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad de cheque.

NOMBRE DEL PROCESO. Extensión o Prórroga de Documento de Idoneidad (Permiso Originario).

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE Planeación

VERSIÓN 1 INGRESOS Y EGRESOS

UTILIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA DE LA UATF

TRÁMITE: SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE IMPUESTOS

Política y procedimiento de Devolución, Dinero en Depósito y Transferencia de Matrículas

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS División de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES

Día Mes Año Pág.: 1 De: Ministerio de Energía y Minas: Duración: Manual Administrativo. Departamento Financiero. Nombre del Procedimiento:

Facultad de Economía Departamento de Presupuesto. 8.- Procedimiento Solicitud y comprobación de viáticos

Venezolana de Alimentos LA CASA S.A.

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN CONTABLE SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Pautas para la emisión y expedición de Carnés Universitarios - Proceso de Admisión II

Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Subgerencia de Tesorería

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

TÍTULO: Procedimiento para Desarrollo de Producción Audiovisual CÓDIGO: P-DP-PAA-01 EMISIÓN: 21/11/06 PÁGINAS: 1 / 5 VERSIÓN: DOS REVISÓ: ELABORÓ:

INSTITUCIONES A-17-06

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNISON CON FINANCIAMIENTO EXTERNO TABLA CONTENIDO. Antecedentes Procedimiento...

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

4. Definiciones IHSS, Instituto : Instituto Hondureño de Seguridad Social. Firma Elaboración Elaboración: 6/8/13. Elaboración

Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 6

Este procedimiento aplica a las visitas a empresas que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Guaymas realicen.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR

Persona Responsabilidad Autoridad. Autorizar la solicitud de anticipos de prestaciones, prestamos. Verificar el otorgamientodescuentos

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Ministerio de Defensa

Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04

Trámite de Viáticos. Comprende desde la Solicitud y Aprobación del Requerimiento de Viáticos hasta el Pago de Viáticos y Archivo de la cuenta.

PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación MINISTERIO DEL INTERIOR PROCESO CAS N 304-DGRH-2015

PROCEDIMIENTO X SERVICIO TITULO DEL PROCEDIMIENTO O SERVICIO CONCILIACION BANCARIA Nº DE PASOS TRECE TIEMPO ESTIMADO (T.E.

PROCEDIMIENTO. PAGO A PROVEEDORES PÁGINA 1 de 5

Procedimiento para Emisión de Certificados de Estudios. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI

PROCEDIMIETO COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del documento: Procedimiento para Visitas a Empresas

COPEG PROCEDIMIENTO PARA PLANILLAS. Describir los pasos necesarios para la confección de la planilla de COPEG.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTROL DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES

SECCIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y LEGALIZACIONES METODOLOGIA DE TRABAJO CICLO LECTIVO 2015

COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR

I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS. RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Policarpo González Gómez

Refrendado por: Lic. Jose Ramon Bertetty Cargo: Gerente Administrativo y Financiero en memorando NO GAYF-13. Elaboración:

REGLAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIALES

CAPÍTULO I GENERALIDADES

TRÁMITE DOCUMENTARIO:

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO INTERNO DEL PERSONAL FINANCIADO POR SEGURO POPULAR.

División de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA JEFE CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO BOGOTA D.C.

Vicerrectoría de Investigaciones Gestión de trámites administrativos de proyectos de investigación

Código: PE-GE-2.2-PR-5 Versión: 3 Fecha de actualización: Página 1 de 6

PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y Y CONTRATACIONES

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

PASO 1: Preparar previamente la siguiente documentación:

Código: ITCHII-PO-18 Procedimiento para Visitas a Empresas Revisión: 6 Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.5.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

AUD Estudio de Auditoría Verificación del Licenciamiento del Software equipo de MIDEPLAN Decreto Ejecutivo Nº JP

Manual de Procedimientos

PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL

CONTROL Y REGISTRO DE LAS EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ÍNDICE

REQUERIMIENTOS GENERALES

DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001

DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento

DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN LABORATORIO TRABAJOS DE GRADO

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEVOLUCIÓN DE MATRICULA A ESTUDIANTES

SOLICITUD DE SEGURO POR FALLECIMIENTO PO CPSS SAD 13

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Coordinación de Servicios Académicos

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Defensoría del Pueblo C O L O M B 1 A. Verificar antes del uso la vigencia de este documento en el Listado Maestro de Documentos

SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS PEDECIBA BIOLOGIA

42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCESO ADMISIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. Técnico en Contabilidad. Unidad de Administración Financiera. Coordinador de Contabilidad

EMISION DE DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI

División de Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.5.1

PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERACIÓN DEL PAGO DE SEGURO POR FALLECIMIENTO PO CPSS SPE 19

Código: PE-GE-2.5-PR-2 Versión: 1 Fecha de actualización: Página 1 de MARCO NORMATIVO: Convenio ICETEX UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Cómo se realiza? Residencia Profesional

Transcripción:

NOMBRE DEL OBJETIVO BASE LEGAL 12 Carné Universitario Proporcionar al alumno un documento que MOF acredite que es estudiante de la UNS. 12 - Recibo por concepto de pago de Carné Universitario - Encontrarse matriculado en el presente semestre académico - Presentar fotocopia de su Constancia de Matricula del presente semestre. - 01 foto tamaño carné actual.

PARA QUE EL AVANCE EN CADA ETAPA ETAPA DEL : RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 01 Oficio de ANR para convocatoria de carné universitario 02 Recepción de recibo por carné universitario, adjuntando foto reciente para alumnos que solicitan por primera vez su carné o copia de carné anterior, copia de consolidado de matricula del semestre vigente ETAPA DEL : VISADO DE SOLICITUD POR JEFATURA DE OCEDA 01 Visado de recibo por Jefatura, adjuntando foto reciente para alumns que solicitan por primera vez su carné o copia de carné anterior, copia de consolidado de matricula del semestre vigente ETAPA DEL : Scaneo y adecuación de fotos en formato de ANR 01 Recepción de recibo por Jefatura, adjuntando foto reciente para alumns que solicitan por primera vez su carné o copia de carné anterior, copia de consolidado de matricula del semestre vigente 02 Escaneo de fotos o actualización de las mimas, 03 Adecuación de fotos según formato de ANR, grabación de fotos en CD en formato de ANR

ETAPA DEL : Adquisición de carné U. A ANR 01 Solicitud a Rectorado por medio de VRAC para adquisición de carnés U. ante ANR 02 Firma de Rector y de representante responsable de carné U. De la UNS ante la ANR, en formato oficial de la ANR 03 Solicitud a VRAD para depósito de dinero por importe total de carnés solicitado a ANR 04 Adquisición de carnés U. en ANR. ETAPA DEL : ENTREGA DE CARNÉ UNIVERSITARIO A INTERESADO 01 Carnés U. impresos por ANR 02 Recepción de DNI o carné universitario de interesado para verificación de identidad 03 Firma del interesado en planillas de entrega de Carné U. 04 Entrega de carné U. a interesado

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO RELACIONADO CON EL ADMINISTRATIVO Nombre de la Dependencia y/o unidad: OCEDA Nombre del procedimiento: Carné Universitario Etapa del procedimiento: Recepción R Secretaria Elabora el cronograma de recepción de documentos para adquisición de carné U. Recepciona de recibo por carné U., foto actualizada según especificaciones de la ANR, para alumnos que solicitan por primera vez; copia de matricula del semestre vigente; copia de carné U. Anterior para los que lo tuvieran. Amota en el cuaderno de registros de documentación Alcanza a Jefatura el informe de la totalidad recepcionada en el día Publica en vitrina el cronograma de recepción de documentos para carné U. (dos semanas) Pregunta al interesado si es la primera vez que solicita carné universitario Recibe el baucher de pago por carné U. y da la conformidad de los requisitos solicitados. Registra la totalidad de recibos por Escuela A. Profesional. 0.5 2semanas En caso de no tener todos los requisitos solicitados, no se recepcionará ningún documento El trámite es personal. Nombre de la Dependencia y/o unidad: OCEDA Nombre del procedimiento: Carné Universitario Etapa del procedimiento: Visado de la solicitud por jefatura V Jefe de OCEDA Sella y firma el informe y lo deriva a Registro Académico con el VoBo 1. Al promediar las 3:00 de la tarde, la secretaria alcanza a jefatura el informe respectivo para ser visado y derivado a Registro académico 2. El jefe revisa el informe, luego sella y firma el mismo y ordena a Registro académico la atención de la misma. 3. Entrega a la secretaria el informe con el VoBo. 4.0 10

Nombre de la Dependencia y/o unidad: OCEDA/REGISTRO ACADEMICO Nombre del procedimiento: Carné universitario Etapa del procedimiento: Elaboración E Especialista en sistemas de Registro académico Técnicos de Registro Académico Especialista en sistemas de Registro académico Recepciona el informe con toda la documentación adjunta Elabora los formatos para scanner de fotos Adecua las fotos según el formato de la ANR Actualiza data de alumnos que ya tienen carné U. Graba en un CD los Datos y fotos de los alumnos que solicitaron carné U. Eleva informe con CD a Jefatura de OCED, indicando el total de solicitantes que reúnen los requisitos para adquirir el carné U. Recibe el informe de jefatura, verifica la documentación. Imprime formatos para pegado de fotos y codificación de las mismas, por Escuela A. Profesional, y orden de código de matricula. Pega fotos y codifica las mismas, por Escuela A. Profesional, y orden de código de matricula. Scanea las fotos, luego adecua cada una de ellas al formato enviado por ANR Verifica la actualización de datos de los alumnos que tiene carné U. Graba en un CD la información Elabora un informe a jefatura, sobre la totalidad de carnés nuevos y actualizados, adjunta el CD con la base de datos. Entrega a secretaria el informe con el CD. 6.0 2 h 2 h. 5 días 5 días 4 días 3 h. 20 2 En caso de no reunir algún requisito especificado por ANR, no se atenderá lo solicitado

Nombre de la Dependencia y/o unidad: OCEDA Nombre del procedimiento: Carné universitario Etapa del procedimiento: Adquisición de carné U. a ANR A Jefe de OCEDA Rector VRAC VRAD Sella y firma la solicitud de adquisición de carné U. Firma y datos en el formato de la ANR que consigna al Rector y representante para adquisición de carné U. ante la ANR Sella y firma el oficio y cheque de depósito para la ANR para adquisición de carné U. La secretaria recepciona el informe y CD enviado por Registro Académico, entrega a Jefatura para su visto VoBo La jefatura ordena elevar un primer oficio a Rectorado para la firma y datos del Rector en formato enviado por ANR Se solicita por medio de VRAC que VRAD orden el depósito a cuenta de la ANR, el monto total por concepto de adquisición de carné U., así mismo se solicita autorización y viáticos para que viaje a la ANR un representante a entregar la información. 4 24 h 48 hrs 4 días El representante entrega la en secretaria de la oficina de carné U. de la ANR la solicitud de adquisición de carné U. con la base de datos grabado en un CD, luego que la secretaria verificar la base de datos, entrega al representante un comprobante de conformidad, el cual es entregado en la mesa de partes de la ANR y luego en tesorería de la ANR, se canjea por un recibo el baucher del depósito realizado por la UNS en el banco de Chimbote. La copia del recibo se entrega a secretaria de la oficina de Carné U: de la ANR, y se espera el envío de lo solicitado por servicio currier. 5 hrs 30 días

Nombre de la Dependencia y/o unidad: OCEDA Nombre del procedimiento: Carné universitario Etapa del procedimiento: Entrega de carné U. a interesado E I Secretaria Verifica identidad de interesado y copia de baucher de pago por carné U. Entrega del carné U. a interesado previa firma en planilla de entrega de carné U. La secretaria verifica la identidad del interesado en el DNI o carné universitario y copia de baucher de depósito por carné U. Pide al interesado firmar y colocar su huella digital en la planilla de entrega de carné U. La secretaria entrega el carné U. al interesado. La planilla se archiva en OCEDA. 4.0 1semana La entrega es personal según calendario de entrega publicado por OCEDA. Los alumnos que no pudieron acceder al carné U. por fotografía en mal estado, quedará para la segunda convocatoria, previa regularización de a foto.