CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Ing. Vicente Castillo Benítez RD. 14 de mayo de de mayo de de mayo de 2013

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1 Procedimiento para el Control de. 1. Propósito Establecer y mantener un control electrónico de los de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión Ambiental. 2. Alcance Aplica para todos los de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala 3. Políticas de operación 3.1 Se consideran vigentes y controlados de manera electrónica los de los Sistemas de Gestión que se encuentran a disposición en el portal tanto para consulta como para impresión 3.2 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original que se encuentran resguardados por el RD con las firmas autógrafas. 3.3 Considerando la política anterior, el Controlador (a) de del Instituto es la/el único(a) autorizado para imprimir de los Sistemas de Gestión a aquellos usuarios que deseen tener el documento en físico, asegurándose siempre de que sea la revisión vigente. 3.4 La/El Controlador(a) de notifica a través del Portal del Instituto para el SGC y para el SGA y SGEG, los cambios y correcciones que se hagan a los Controlados e informa a las/los responsables de los procesos y/o aspectos ambientales. 3.5 Las firmas autógrafas se conservan en los originales en resguardo de la/el controlador(a) de, por lo que las versiones vigentes en el portal no cuentan con las firmas correspondientes 3.6 En el caso de áreas que no cuentan con Internet, el CD podrá entregar los del SGC y SGA en electrónico y en PDF sin opciones de Impresión o copiado con el fin de descargarlo en sus equipos de computo. 3.7 Es responsabilidad del del Instituto actualizar la lista maestra de controlados. 3.8 Es responsabilidad del del Instituto actualizar la lista maestra de controlados. 3.9 Los entraran en vigor en un máximo de 15 días hábiles posteriores a la fecha de autorización del mismo Los Procedimientos Gobernadores del SGC aplicaran al SGA y serán controlados por el proceso de calidad a excepción del procedimiento de Producto No Conforme que solo aplica al SGC. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. José Miguel Santiago Sánchez Subdirector de Servicios Administrativos Ing. Vicente Castillo Benítez RD Firma: Firma: Firma: Ing. Francisco Javier Avalos Avalos Director 14 de mayo de de mayo de de mayo de 2013 Página: 1 de 5

2 Procedimiento para el Control de. 4.- Diagrama del procedimiento. Elaborador de. Responsables de Revisar y Autorizar. Usuario Inicio Elabora 1 2 Revisa NO Es Correcto? SI Firma de 3 Autoriza documento 4 5 Identifica Cambios y Número de Revisión. Publica Documentación e informa a los responsables de los procesos 6 Consulta y aplica documentación publicada en el portal 7 Término Página: 2 de 5

3 Procedimiento para el Control de. 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1.- Elabora 2.- Revisa 3.- Firma de 4.- Autoriza 5.- Identifica Cambios y Número de Revisión. 6.- Publica documentación e informa a los responsables de los procesos Actividad Detecta necesidad de emitir un nuevo documento, define el nombre con el que se dará a conocer el documento. El nombre deberá hacer referencia a la actividad propia a realizar Elabora Documento conforme al instructivo de trabajo para elaborar. ITAT-CA-IT Asigna código y número de revisión al documento, fecha de revisión. (Ver Anexo 9.2 tabla de asignación de códigos) Revisa que el documento cumpla con las especificaciones aplicables Los deben ser s de acuerdo a la Tabla de aprobación y autorización de (Ver Anexo 9.3). SI es correcto pasa a la etapa 3. NO es correcto regresa a la etapa Firma documento en el campo correspondiente de Autoriza documento y firma en el campo correspondiente La/El Controlador(a) de recibe la documentación revisada y autorizada verifica cambios y número de revisión (ver anexo 9.1). Tabla de control de cambios En caso de identificar algunas inconsistencias en los en cuanto a códigos, número de revisión, denominaciones, fechas de elaboración, revisión y autorizaciones debe notificar al RD para su aclaración (ver anexo 9.1) Tabla de control de cambios Da de alta en el portal institucional los actualizados una vez autorizados y los registra en la lista maestra de y los formatos en la lista para control de registros de calidad Difunde a través del portal Institucional la disponibilidad de la documentación incluyendo formatos y su fecha de aplicación, e informa a los responsables de los procesos En caso de no contar con servicio de Internet en algunas áreas del Instituto la/el CD deberá instalar una copia en el equipo de cómputo del usuario de los en PDF y formatos en electrónico. Se registrará en el formato de control de instalación de electrónicos (ITAT- CA-PG ) Pedirá al usuario firme la lista para control de instalación de archivos electrónicos del SGC. Responsable Elaborador/a del documento. Representante de la Dirección Responsable de revisar Director/a Controlador/a de Controlador/a de Página: 3 de 5

4 Procedimiento para el Control de. Secuencia de etapas 7.- Consulta y aplica documentación publicada en el portal Actividad En el caso de los formatos que son anexos a un procedimiento o que no pertenezcan a uno en particular debe entregarlos con sus respectivos instructivos de llenado y en medio electrónico para que puedan ser requisitados por el usuario (ver procedimiento para el Control de los Registros de Calidad ITAT-CA-PG-002), 7.1. El usuario consultara en el portal institucional la documentación para su aplicación. 7.2 Se requisarán los registros conforme al instructivo de llenado anexo al mismo Responsable Usuario 6. de referencia DOCUMENTO Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO NMX-CC-9000-IMNC Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO NMX-CC-9001-IMNC Norma para el Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación para su uso ISO 14001:2004 COPANT/ISO NMX-CC IMNC-2004 Instructivo para elaborar ITAT-CA-IT Registros Registros Tiempo de Retención Responsable de conservarlo Código de registro Lista Maestra de Internos Controlados.. ITAT-CA-RC-007 Lista de de Origen Externo. ITAT-CA-RC-008 Tabla de control de cambios ITAT-CA-RC-010 Tabla de asignación de códigos para del SGC ITAT-CA-RC-011 Tabla de aprobación y autorización de ITAT-CA-RC-012 Formato para el Control de instalación de Electrónicos Permanente ITAT-CA-PG Página: 4 de 5

5 Procedimiento para el Control de. 8. Glosario Documento Controlado: Todo aquel documento interno y/o externo que presente información que afecte a las actividades de los Sistemas de Gestión del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Documento de Origen Externo: Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y funciones del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, y que no fue elaborado de manera interna en el Tecnológico Ej.: Ley Federal del Trabajo. Documento Interno Controlado: Documento del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental. Lista Maestra de Controlados: Registro de calidad y ambiental en donde se encuentran relacionados todos los controlados que integran los Sistemas de Gestión de la Institución. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 9. Anexos 9.1 Tabla de control de cambios. ITAT-CA-RC Tabla de asignación de códigos para del SGC. ITAT-CA-RC Tabla de aprobación y autorización de. ITAT-CA-RC Formato para el control de instalación de electrónicos ITAT-CA-PG Instructivo de trabajo del para elaborar procedimientos. ITAT-CA-IT Cambios a esta versión Número de revisión. Fecha de actualización. Descripción del cambio de junio de 2012 Se inicia con el sistema de gestión de calidad de manera independiente del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Página: 5 de 5

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