Cuarto Trimestre 2014

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1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-001 FAEB Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 5 - Subfunción 1 - Actividad Institucional 3 - Fondo de para la Básica y Normal Ninguno NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Actividad Recursos del FAEB en educación preescolar. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación preescolar en el año Porcentaje Gestión- ( todas las vertientes de atención). destinados a educación preescolar N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad Eficacia- federativa en el año N) X 100 Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo N/A N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del Sin Información -- Propósito Los niños y niñas tienen acceso a los servicios Eficiencia terminal en educación ( alumnos egresados de la educación Porcentaje Estratégicode educación básica y completan sus estudios primaria y secundaria (escuelas primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB Eficacia- apoyadas por FAEB) en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X Sin Información -- Componente Servicios educativos en educación básica Índice de cobertura de la educación ( alumnos registrados en escuelas apoyadas Porcentaje Estratégicoproporcionados por escuelas apoyadas por básica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de Eficacia- FAEB FAEB 3 a 14 años de edad en el año N) X 100 N/A N/A N/A N/A Estatal N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Actividad Recursos del FAEB en educación primaria. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Porcentaje Gestión- ( todas las vertientes de atención). destinados a educación primaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad Eficacia- federativa en el año N) X 100 N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Recursos del FAEB en educación secundaria. ( todas las vertientes de atención). Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria (Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Gestión- Eficacia- N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- 1 de 2

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-001 FAEB Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Fin Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Porcentaje de estudiantes que (Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo Porcentaje Estratégicoeducación básica y la formación integral de obtienen el nivel de logro educativo puntaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del Eficacia- todos los grupos de la población insuficiente en los dominios de básico en el Dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas evaluados español y matemáticas./ Número estimado de por EXCALE en educación básica estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas.)*100 g= Grado escolar: 3 y 6 de primaria y 3 de secundaria Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información 2 de 2

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-009 FAETA Tecnológica Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 5 - Subfunción 2 - Actividad Institucional 8 - Fondo de para la Tecnológica y de Adultos Ninguno NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Actividad Gestión de recursos para el otorgamiento del Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de Porcentaje Gestiónservicio educativo. beneficiarios que concluyen nivel primaria o Eficaciasecundaria)) *100] Trimestral Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del 06- Actividad Exámenes acreditados. [(( exámenes acreditados) / (El número de Porcentaje Gestiónexámenes presentados)) * 100] Eficacia- Trimestral N/A Estatal 06- Componente Servicios educativos de alfabetización, Porcentaje de personas que [(( personas que concluyen primaria en el Porcentaje Estratégicoprimaria y secundaria otorgados a la población concluyen primaria con respecto a año t) / ( personas atendidas en el Eficaciade 15 años y más en condición de rezago las atendidas en este en el año t) * 100)] Trimestral educativo Estatal 06- Componente Porcentaje de personas que [(( personas que concluyen secundaria en el Porcentaje Estratégicoconcluyen secundaria con respecto a año t) / ( personas atendidas en el Eficacialas atendidas en este en el año t) * 100)] Trimestral Estatal 06- Componente Porcentaje de personas que [(( personas que concluyen alfabetización en Porcentaje Estratégicoconcluyen alfabetización con el año t) / ( personas atendidas en el Eficaciarespecto a las atendidas en este en el año t) * 100)] Trimestral Estatal de 3

4 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-009 FAETA Tecnológica Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Actividad Recursos del FAETA en educación básica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación básica de adultos en Porcentaje Gestiónadultos. destinados a educación básica para el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la Eficacia- adultos. entidad federativa en el año N) x 100 N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Componente Servicios educativos proporcionados en Índice de incremento de la matrícula (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP Porcentaje Estratégicoeducación tecnológica. de los servicios del CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos Eficacia- matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100 N/A N/A 1.00 N/A Estatal 06- Actividad Recursos del FAETA en educación Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación tecnológica en el Porcentaje Gestióntecnológica. destinados a educación tecnológica Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del Eficacia- FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X N/A 0 - N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Propósito La población de 15 años y más con rezago Abatimiento del incremento neto al [(( personas atendidas en el INEA que Porcentaje Estratégicoeducativo y los jóvenes en edad de cursar rezago educativo. concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de Eficacia- bachillerato tienen acceso a la educación para personas que se incorporaron al rezago educativo en el adultos y a los servicios de educación año t-1 )) * 100 ] tecnológica. 06- Propósito Porcentaje de absorción del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la Porcentaje Estratégico- CONALEP entidad federativa en el año N / Total de egresados de Eficacia- secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100 N/A N/A N/A Estatal N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal 06- Fin Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Impacto al rezago educativo. [(( personas atendidas en el INEA que Porcentaje Estratégicoeducativa entre todos los grupos de la concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número Eficacia- población para la construcción de una sociedad de personas de 15 años y más en rezago educativo en el más justa año t-1)) * 100] N/A 0 - N/A N/A 3.10 N/A Estatal 06- Fin Eficiencia CONALEP terminal del sistema Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo Porcentaje Estratégico- Eficacia- ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal N/A 0-2 de 3

5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-009 FAETA Tecnológica Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Fin Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Porcentaje Estratégico- Tecnológica Tecnológica) / (Población total en la tidad Eficacia- Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) x 100 N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Certificados entregados. 0 - LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS TIENE UN DESFASE EN SU EMISIÓN Y ENTREGA SOBRE TODO LOS DE FIN DE MES. Exámenes acreditados. 0 - LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES NO SE ALCANZÓ POR LO CUAL LA ACREDITACIÓN DE LOS MISMOS SE VIÓ AFECTADA. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este 0 - LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO NO FUERON LOS ESPERADOS. Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este 0 - LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO NO FUERON LOS ESPERADOS. Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este 0 - LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO NO FUERON LOS ESPERADOS. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 0 - se incremento el 1% de matricula en el conalep Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 0 - La meta planeada es con un numerador de 2,490 y denominador de 1,616. La implementación de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo tuvo un mejor impacto sobre los resultados del nivel de secundaria. Desde a principios de año se solicitó modificar este indicador y no se tuvó respuesta hasta el mes de diciembre por lo cual la meta no se pudo registrar. Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 0 - se atendio a un 12% de los alumnos egresados de secundaria Impacto al rezago educativo. 0 - La meta planeada es 2.1 con un numerador de 2,344 y denominador de 109,171. La implementación de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo tuvo un mejor impacto sobre los resultados del nivel de secundaria. Desde a principios de año se solicitó modificar este indicador y no se tuvó respuesta hasta el mes de diciembre por lo cual la meta no se pudo registrar. Eficiencia terminal del sistema CONALEP 0 - Se obtuvo un 47% de eficiencia terminal Tasa bruta de escolarización de Tecnológica 3 de 3

6 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-012 FAFEF Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Actividad Comunidad Comunidad Institucional Ninguno 10 - Fondo de para el Fortalecimiento de las tidades Federativas NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año Otra Estratégicopúblicas es, mediante la optimización en anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de Eficacia- la aplicación de los recursos públicos federales la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, transferidos a las entidades federativas. excluye deuda contingente de los municipios entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos por concepto de Participaciones y ; ; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios Sin Información -- Tipo- Dimensión- Frecuencia Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible Porcentaje Estratégicoel fortalecimiento de las finanzas públicas Inversión )*100. Ingreso Estatal Disponible, Eficaciaes. incluye Ingresos Propios; Ingresos por Trimestral concepto de Participaciones y ; ; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y para Municipios y Transferencias para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo N/A N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del Sin Información -- Propósito Índice Financiero de Fortalecimiento ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, Porcentaje Estratégico- Eficacia- Trimestral productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos por concepto de Participaciones y ; ; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y para Municipios y Transferencias para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- N/A N/A N/A N/A Estatal 1 de 2

7 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-012 FAFEF Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Componente Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicodestinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal. programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * ( de las metas porcentuales de i / Eficacia- Trimestral Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:, obra o acción. n: ésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta Sin Información -- Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF / Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FAFEF. Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad Eficaciafederativa)*100. El monto del numerador es Trimestral acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. 06- Actividad Porcentaje de en las Metas {Sumatoria de i=1...n ( de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas porcentuales de Eficaciai )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo Trimestral programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. N/A N/A N/A N/A Estatal N/A N/A N/A Estatal N/A 0 - N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Impulso al Gasto de Inversión Índice de Fortalecimiento Financiero Indice de Impacto de Dueda Pública Indice de Logro Operativo Índice en el Ejercicio de Recursos 0 - PAGO DE DEUDA Porcentaje de en las Metas 2 de 2

8 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-006 FAM Asistencia Social Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 6 - Protección Social Subfunción 8 - Protección Social Actividad Institucional 7 - Fondo de Múltiples Ninguno NIVEL RESULTADOS Propósito Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo (Monto total de recursos del Ramo Fondo V.i Porcentaje Estratégicoprogramas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos Economíaalimentaria apoyos alimentarios alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo Fondo V.i en el año) * OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Actividad Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a ( asesorías realizadas a entidades federativas Porcentaje Gestiónentidades federativas / asesorías programadas) *100 Calidad- Trimestral Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo Estatal Responsable del Registro del Administración Pública Federal Fin Contribuir a reducir las brechas o Variación de personas en ( personas en inseguridad alimentaria en el Otra Estratégicoinseguridad alimentaria Eficacia- Sexenal desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria país en el año t - personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6 Componente Criterios de calidad nutricia para los Porcentaje de entidades que (entidades federativas que cumplen con los criterios de Porcentaje Gestiónprogramas alimentarios establecidos cumplen con los criterios de calidad calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100 Calidad- nutricia N/A N/A Administración Pública Federal Administración Pública Federal Actividad Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social (( apoyos alimentarios fríos distribuidos en Otra Gestióncumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria el periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad Eficacia- Trimestral nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo 06- Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas Estatal Porcentaje de recursos del Ramo Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 0 - se ejecutó el 100 porciento del recurso, superando nuestras metas, programas. 1 de 2

9 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-006 FAM Asistencia Social Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningún contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC04 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos: Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la conformación de los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de azúcar) y alimentos que no fuesen fuente importante de azúcares, grasas, sodio, y/o harinas refinadas o que por su apariencia pudieran parecer dulces, botanas, golosinas o postres. Otros Motivos: Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria 0 - SE IMPLEMENTARON JORNADA ALIMENTARIAS EN BENEFICIO DE GRUPOS MAS VULNERABLES DE NUESTRO ESTADO. 2 de 2

10 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-007 FAM Educativa Ramo para tidades Dependencia Básica Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 5 - Subfunción 1 - Actividad Institucional 7 - Fondo de Múltiples Ninguno NIVEL RESULTADOS Propósito Los alumnos de educación básica media Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación media superior beneficiados Porcentaje Estratégicosuperior y superior cuentan con espacios Eficacia- educativos adecuados y suficientes. 06- OBJETIVOS Denominación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Método de cálculo INDICADORES con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación media superior identificados que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Unidad de medida Componente para educación superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación Porcentaje Estratégicoconstruida. construidos, equipados y superior construidos, equipados y rehabilitados en el Eficacia- rehabilitados para educación año N/ Total de espacios educativos de educación superior. superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Tipo- Dimensión- Frecuencia Propósito Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación básica beneficiados con la Porcentaje Estratégicobásica beneficiados con construcción, rehabilitación y/o equipamiento de Eficacia- construcción, equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en remodelación de infraestructura los espacios educativos de educación básica educativa identificados que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo N/A N/A 3.00 N/A Estatal 3.00 N/A 0 - N/A N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del Sin Información -- Propósito Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación superior beneficiados con la Porcentaje Estratégicosuperior beneficiados con construcción, rehabilitación y/o equipamiento de Eficacia- construcción, equipamiento y/o espacios educativos en el año N / Total de alumnos en remodelación de infraestructura los espacios educativos de educación superior educativa identificados que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X N/A N/A N/A Estatal N/A 0 - N/A N/A.00 N/A Estatal.00 N/A 0-1 de 4

11 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-007 FAM Educativa Ramo para tidades Dependencia Básica Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Fin Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad Porcentaje de absorción educación ( alumnos matriculados de nuevo ingreso en Porcentaje Estratégicoeducativa entre todos los grupos de la media superior educación media superior de la entidad federativa en el Eficacia- población para la construcción de una sociedad ciclo escolar N / Total de egresados de educación más justa. básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X Fin Índice de cobertura de la educación ( alumnos registrados en escuelas apoyadas básica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de Porcentaje Estratégico- Eficacia- FAEB 3 a 14 años de edad en el año N) X 100 N/A N/A N/A Estatal N/A 0 - N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Fin Porcentaje de absorción educación ( alumnos matriculados de nuevo ingreso en Porcentaje Estratégicosuperior licenciatura y técnico universitario de la entidad Eficacia- federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 N/A N/A N/A Estatal 06- Actividad Recursos del FAM en construcción, Porcentaje de recursos del FAM (Sumatoria de recursos destinados a construcción, Porcentaje Gestiónequipamiento y/o rehabilitación de Eficienciainfraestructura para educación media superior. destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal 06- Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior. Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior (Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Gestión- Eficiencia N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal 06- Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica. Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica (Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Gestión- Eficiencia N/A 0 - N/A N/A N/A N/A Estatal Sin Información -- Componente para educación básica Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación básica Porcentaje Estratégicoconstruida. construidos, equipados y construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Eficacia- rehabilitados para educación básica. Total de espacios educativos de educación básica necesarios identificados en el año N) X 100 N/A N/A N/A N/A Estatal 2 de 4

12 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-007 FAM Educativa Ramo para tidades Dependencia Básica Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Sin Información -- para educación media superior construida. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior. (Sumatoria de espacios educativos de educación media superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación media superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Estratégico- Eficacia- N/A N/A.00 N/A Estatal 06- Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas..00 N/A 0 - Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 0 - LA META PLANEADA ERA 28%, DONDE EL NUMERADOR 3678 ALUMNOS BENEFICIADOS Y EL DENOMINADOR TOTAL DE ALUMNOS,SON DATOS DE LA POB. DE LA U. DE C. LAS OBRAS NO CONCLUIDAS ESTAN EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DIÓ EL 21 OCT A PARTIR DE ESE MOMENTO SE ELABORARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y PROCEDER A LICITARLAS. Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 0 - LA META PLANEADA ES EL 75% TENIENDO COMO NUMERADOR 9673 Y COMO DENOMINADOR 12902,SON DATOS DE LA POB.DE LA U. DE C. DE LAS TRES OBRAS AUTORIZADAS, LA CONCLUIDA, BENEFICIA A LA MISMA POBLACIÓN DE LAS OBRAS QUE ESTAN QUE ESTAN EN PROCESO. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior. 0 - LA META PLANEADA ERA EL 100%, DONDE EL NUMERADOR 3 ESPACIOS Y EL DENOMINADOR 3 ESPACIOS, DATOS SOLO DE LA U. DE C., EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS SE DIO APARTIR DEL 26 SEPT 2014 Porcentaje de absorción educación media superior 0 - LA META PLANEADA ES 65%, EL NUMERADOR Y DENOMINADOR ES EL MISMO QUE LA META ALCANZADA, EL DATO DEL NUMERADOR CORRESPONDEN SOLO A LA POB. DE LA UNIVERSIDAD DE, Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de absorción educación superior 0 - LA META PLANEADA ES 87% DONDE EL NUMERADOR ES 3476 Y EL DENOMINADOR 4010, LOS DATOS CORRESPONDEN SOLO A LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD DE. Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior 0 - LA META PLANEADA ES 100% DONDE EL NUMERADOR Y DENOMINADOR SON 2,576,710. LOS RECURSOS DE LAS OBRAS NO CONCLUIDOS, EN ESTE MOMENTO SE ESTÁN EJERCIENDO, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DIÓ EL 21 OCT A PARTIR DE ESE MOMENTO SE ELABORARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y PROCEDER A LICITARLAS. Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior 0 - LA META PLANEADA ES DE 100% DONDE EL NUMERADOR Y DENOMINADOR ES 42,2,954. LAS OBRAS NO CONCLUIDAS ESTAN EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS SE INICIÓ APARTIR DEL 26 SEPT 2014 Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior. 0 - LA META PLANEADA ERA EL 100%, DONDE EL NUMERADOR ES 3 Y EL DENOMINADOR ES 3. DATOS SOLO DE LA U. DE C. LAS OBRAS NO CONCLUIDAS ESTAN EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DIÓ EL 21 OCT de 4

13 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-007 FAM Educativa Ramo para tidades Dependencia Básica Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno 4 de 4

14 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-011 FASP Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 1 - Gobierno Función 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Subfunción 4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Actividad Institucional Ninguno 9 - Fondo de para la Seguridad Pública de los Estados y del NIVEL RESULTADOS Actividad Promover el ejercicio de recursos del FASP en Eficiencia en la aplicación de los (Recurso del FASP del año vigente ejercido por la Porcentaje Gestiónlos destinos de gasto de los s con recursos provenientes del FASP entidad federativa / Monto convenido del FASP del Eficiencia- Prioridad Nacional conforme a lo establecido para el ejercicio fiscal vigente año vigente ) * 100 Trimestral en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 06- OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin Contribuir a mejorar las condiciones de Tasa anual de la incidencia (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año Otra Estratégicoseguridad pública en la entidad federativa delictiva por cada cien mil T * 100,000) / Población de la entidad Eficacia- mediante el fortalecimiento de las instituciones habitantes en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios. 06- Componente Los elementos adscritos al estado de fuerza de de Evaluaciones de (Elementos evaluados en Control de Confianza / Porcentaje Gestiónlas instituciones de seguridad publica cuentan control de confianza aplicadas al Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * Eficienciacon evaluaciones de control de confianza. estado de fuerza registrado en el 100 Semestral RNPSP Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo N/A N/A N/A Estatal N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del 06- Propósito Fortalecer a las instituciones de seguridad Profesionalización de los elementos (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Porcentaje Estratégicopública. policiales en el ejercicio fiscal Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100 Eficacia- Semestral N/A 0 - N/A N/A N/A Estatal 06- Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas N/A 0 - Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 0 - Se considera el presupuesto comprometido, devengado, ejercido y pagado para el avance en la aplicación de los recursos. Tasa anual de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes 0 - De conformidad con lo informado al CIEISP 1 de 2

15 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-011 FASP Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP 0 - Para el cálculo del indicador se consideró el estado de fuerza en la entidad al mes de Diciembre Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal 0 - Meta alcanzada, la profesionalización de los elementos policiales se realizo con recursos propios y de diversos fondos. 2 de 2

16 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-002 FASSA Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 3 - Salud Subfunción 1 - Salud Actividad Institucional 4 - Fondo de para los Servicios de Salud Ninguno NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin Contribuir a la disminución de la Razón de Razon de Mortalidad Materna de [ muertes maternas de mujeres sin seguridad Otra Estratégicomortalidad materna mediante la transferencia mujeres sin seguridad social. social/ Nacidos vivos de madres sin Eficacia- de recursos del Fondo de aportaciones para los seguridad socia]*100,000 por entiudad de residenciaen servicios de salud. un año determinado Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo Estatal Responsable del Registro del 06- Propósito La población sin seguridad social cuenta con Porcentaje de nacidos vivos de ( nacidos vivos de madres sin seguridad Porcentaje Estratégicomejores condiciones de salud. madres sin seguridad social social atendidas por personal medico / Número total de Eficacia- atendidas por personal médico nacidos vivos de madres sin seguridad social) * Estatal 06- Componente Presupuesto para el "Fondo de Gasto destinado a la prestación de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de para los Servicios de Salud" destinado a la servicios de salud a la persona como Prestación de Servicios de Salud a la Persona y el Porcentaje Estratégico- Eficacia- cobertura de salud de las entidades federativas porcentaje del gasto total del Gasto Total del FASSA por cien. FASSA Estatal 06- Componente Gasto destinado a la Prestación de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Servicios de Salud a la Comunidad Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Porcentaje Estratégico- Eficacia- como porcentaje del Gasto Total del Gasto Total del FASSA por cien. FASSA Estatal 06- Actividad Adecuada planeación, programación y Porcentaje de Actividades Actividades Institucionales Estatales (AIE Porcentaje Gestiónpresupuestación para el Fondo de para los Servicios de Salud Eficiencia- 06- Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal s) de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad * Estatal de 2

17 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-002 FASSA Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno Actividad Porcentaje de Actividades AIE s de Prestación de Servicios de Salud a Porcentaje Gestión- Eficiencia- 06- Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal la Persona con asignación presupuestal / número total de AIE S de Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100 Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas Estatal Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 0 - Los nacidos vivos de madres sin seguridad social registrados en el 2014, fue mayor a lo proyectado por CONAPO Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 0 - El cierre del mes de diciembre es hasta el 30 de enero de 2015, por lo que la enformaciòn corresponde al mes de noviembre de Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA 0 - Durante el año se tuvo una ampliaciòn presupuestal en los recursos programados por un importe de $44 408, Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA. 0 - Durante el año se tuvo una ampliaciòn presupuestal en los recursos programados por un importe de $44 408, Porcentaje de Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal 0 - No requiere justificación Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal 0 - No requiere justificación 2 de 2

18 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 presupuestario DATOS DEL PROGRAMA I-003 FAIS tidades Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Actividad Comunidad Comunidad Institucional Ninguno 5 - Fondo de para la Social NIVEL OBJETIVOS RESULTADOS Componente s financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios ( proyectos de servicios básicos en la Porcentaje Gestiónservicios básicos en la vivienda Eficacia- Semestral Componente Porcentaje de proyectos de servicios ( proyectos de servicios básicos en la Porcentaje Gestión- Eficacia- Semestral s financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda s financiados de infraestructura del sector educativo s financiados de infraestructura del sector salud s financiados de infraestructura para la alimentación Denominación básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS Método de cálculo INDICADORES vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 ( proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 ( proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 ( proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 ( proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 ( proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Unidad de medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Tipo- Dimensión- Frecuencia Gestión- Eficacia- Semestral Gestión- Eficacia- Semestral Gestión- Eficacia- Semestral Gestión- Eficacia- Semestral Gestión- Eficacia- Semestral Meta da al periodo Realizado al periodo AVANCE % al periodo Responsable del Registro del N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal 1 de 5

19 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2014 DATOS DEL PROGRAMA presupuestario I-003 FAIS tidades Ramo para tidades Dependencia Federativas Coordinadora del Fondo Dirección General de ción y Presupuesto "A" foques transversales Ninguno s financiados de infraestructura para la urbanización Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS ( proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Porcentaje Gestión- Eficacia- Semestral N/A N/A Administración Pública Federal Porcentaje de proyectos de caminos ( proyectos de caminos rurales financiados rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número de proyectos finaciados con recursos total de proyectos financiados con recursos del FAIS del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 Porcentaje Gestión- Eficacia- Semestral N/A N/A Administración Pública Federal financiados Porcentaje de otros proyectos ( otros proyectos de financiados por el FAIS financiados respecto del total de en el ejercicio fiscal corriente/número total de proyectos financiados con recursos proyectos financiados con recursos del FAIS en el del FAIS ejercicio fiscal corriente)*100 Porcentaje Gestión- Eficacia- Semestral N/A N/A Administración Pública Federal Actividad Capacitación a municipios Porcentaje de municipios ( municipios capacitados sobre el FAIS en Porcentaje Gestióncapacitados sobre el FAIS respecto el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios Eficaciadel total de municipios del país del país )*100 Trimestral N/A N/A Administración Pública Federal Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país ( municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100 Porcentaje Gestión- Eficacia- Semestral N/A N/A Administración Pública Federal Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de el SFU de infraestructura de infraestructura de servicios básicos en la vivienda servicios básicos en la vivienda Gestión- Eficacia- Trimestral 2, , N/A N/A Administración Pública Federal Registro de proyectos de infraestructura para la educación s registrados en Sumatoria de s registrados en el SFU de el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educación educación Gestión- Eficacia- Trimestral 11, , N/A N/A Administración Pública Federal Registro de proyectos de infraestructura para la salud proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud salud Gestión- Eficacia- Trimestral 1, , N/A N/A Administración Pública Federal Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentación alimentación Gestión- Eficacia- Trimestral N/A N/A Administración Pública Federal 2 de 5

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