PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)

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1 Ente: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PLAN OPERATIVO ANUAL 01 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Gastos de Personal.48.4,00 RECURSOS ORDINARIOS Gastos de Funcionamiento ,00 Proyectos/Acciones Administrativas ,00 RECURSOS EXTRAORDINARIOS FCI - FIDES - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO LAEE - RECURSOS ORDINARIOS - - FCI - TOTAL (Bs.) ,00 1 / 6

2 1 Ente: Dirección de Comunicaciones. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Democracia Protagónica Revolucionaria. Área de Acción (PED): Fortalecimiento Institucional. 4 Lineamiento Estratégico (PED): Propiciar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos de la Gobernación. 5 Objetivo General: Aumento de la productividad laboral. 6 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 01 (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Código del Programa Presupuestario: Difusión de la Gestión del Estado. Unidad Responsable Programa: Dirección de Comunicaciones. 8 9 Objetivo (s) especifícos: Optimizar los procesos administrativos y de apoyo a la gestión. Problema (s) a resolver: Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: Dirección, coordinación y supervisión de las actividades informativas. 1 Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.): Dirección de Comunicaciones. 1 Proyecto: Promoción de las actividades religiosas, culturales, deportivas y científicas. 14 Meta / Volumen de Trabajo Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Dirección de Comunicaciones Programación Física Fuente de Financiamiento Unidad de Cantidad Localización Medida Anual Disminución de I II III IV Ordinario FCI Extraordinario Caja y Banco Total Operativo Carnaval. Operativo ,51 0,00 0,00 0, ,51 Operativo Semana Santa. Operativo ,48 0,00 0,00 0, ,48 Cobertura periodistica de Festividades religiosas, culturales, deportivas y científicas. Cobertura ,01 0,00 0,00 0, ,01 TOTAL (Bs) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. / 6

3 1 Ente: Dirección de Comunicaciones. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Democracia Protagónica Revolucionaria. Área de Acción (PED): Fortalecimiento Institucional. 4 Lineamiento Estratégico (PED): Propiciar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos de la Gobernación. 5 Objetivo General: Aumento de la productividad laboral. 6 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 01 (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Código del Programa Presupuestario: Difusión de la Gestión del Estado. Unidad Responsable Programa: Dirección de Comunicaciones. 8 9 Objetivo (s) especifícos: Promover la misión y visión y valores de la Gobernación. Problema (s) a resolver: Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: Servicio de Comunicación Estratégica 1 Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.): Coordinación General de Comunicación Estratégica. 1 Acciones Administrativas. 14 Meta / Volumen de Trabajo Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Coordinación General de Comunicación Estratégica Programación Física Fuente de Financiamiento Unidad de Cantidad Localización Medida Anual I II III IV Ordinario Disminución de Caja y Banco FCI Extraordina rio Total Monitoreo de la información de la gestión de la Gobernación del de Miranda. Informe ,78 0,00 0,00 0, ,78 Desarrollo de estrategias de comunicación a través de medios audiovisuales e impresos Cobertura y Logistica , 0,00 0,00 0, , TOTAL (Bs) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. / 6

4 1 Ente: Dirección de Comunicaciones. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Democracia Protagónica Revolucionaria. Área de Acción (PED): Fortalecimiento Institucional. 4 Lineamiento Estratégico (PED): Propiciar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos de la Gobernación. 5 Objetivo General: Aumento de la productividad laboral. 6 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 01 (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Código del Programa Presupuestario: Difusión de la Gestión del Estado. Unidad Responsable Programa: Dirección de Comunicaciones. 8 9 Objetivo (s) especifícos: Optimizar los procesos administrativos y de apoyo a la gestión. Problema (s) a resolver: Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: Servicio de información y gestión. 1 Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.): Coordinación General de Información y Producción. 1 Proyecto: Promoción de eventos institucionales. 14 Meta / Volumen de Trabajo Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Coordinación General de Información y Producción Programación Física Fuente de Financiamiento Unidad de Cantidad Localización Medida Anual Disminución de Caja I II III IV Ordinario FCI Extraordinario y Banco Total Apoyo logístico a eventos institucionales organizados por la comunidades. Evento ,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL (Bs) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. 4 / 6

5 RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS PRESUPUESTO RECONDUCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 01 1 SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA: 09 DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO SUB-PROGRAMA: ACTIVIDAD U OBRA: UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LOCALIZACIÓN: GOBIERNO DEL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PAR GEN ESP SE DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS. ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROMOCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES TOTAL Bs. 4, GASTOS DE PERSONAL.48.4,00 0,00 0,00 0, , Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo.4.44,00 0,00 0,00 0, , Sueldos básicos al personal de alto nivel y de dirección ,00 0,00 0,00 0, , Materiales, Suministros y Mercancias 0, , , , , Alimentos y bebidas para personas 0, ,00 8.1, , , Cauchos y tripas para vehiculos 0, ,00.500, , , Productos de papel y cartón para oficina 0, , , , , Libros, revistas y periódicos 0, , , , , Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción 0,00 0, ,00 0, , Tintas, pinturas y colorantes. 0, ,00.785, , , Repuestos y accesorios para equipos de transporte 0, , , , , Utiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 0, , , , , Materiales para equipos de computación 0,00.740,00.480, , ,00 5 / 6

6 RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS PRESUPUESTO RECONDUCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 01 1 SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA: 09 DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO SUB-PROGRAMA: ACTIVIDAD U OBRA: UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LOCALIZACIÓN: GOBIERNO DEL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PAR GEN ESP SE DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS. ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROMOCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES TOTAL Bs Materiales eléctricos 0,00 0, ,00 0, , Servicios no personales 0, , , , , Alquileres de otras maquinarias y equipos 0, ,00 0, , Publicidad y propaganda 0, , , , , Imprenta y reproducción 0, , ,00 0, , Relaciones sociales 0, ,00.500, , , Avisos 0, , , , , Viáticos y pasajes dentro del país. 0, , , , , Otros servicios profesionales y técnicos 0, , , , , Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación. 0, , , , , Impuesto al valor agregado 0, , , , , Otros servicios no personales 0,00 0, , , ,00 TOTAL.48.4, , , , ,00 6 / 6

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