MINISTERIO DE SALUD. Implementación de Estrategias Innovadoras de Salud en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios Fronterizos.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MINISTERIO DE SALUD. Implementación de Estrategias Innovadoras de Salud en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios Fronterizos."

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SALUD El Ministerio de Salud es la institución especializada del Gobierno para ejercer la rectoría del Sector Salud y su Política Nacional está dirigida a lograr el cambio de la situación de salud de las personas, familias, comunidad y su entorno ecológico y social, equilibrando los cuidados preventivos, curativos y de rehabilitación, así como el trato respetuoso, cálido y humano. La Política Nacional de Salud, parte del concepto que el fomento de la salud es una inversión en desarrollo humano que contribuye al crecimiento económico y a la redución de la pobreza. Para el año 2005 las principales políticas se detallan a continuación: Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Aumento de la cobertura para reducir la brecha de acceso entre la población en extrema pobreza y grupos vulnerables, en especial para mujeres en edad fértil, adolescentes y niñez de zonas rurales de difícil acceso. Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud. Promoción de conocimientos y actitudes de la población, haciendo énfasis en una cultura preventiva, involucrando a las alcaldías, los comités de desarrollo municipal, consejos municipales de salud y educación. Promoción de la Gobernabilidad de la Salud. Fortalecimiento del papel rector del Ministerio de Salud en su vinculación con el resto de instituciones públicas y privadas del sector salud, fortalecimiento de la intersectorialidad de los principales actores sociales sobre la implementación del Plan Nacional de Salud. Consolidación del Sistema Nacional de Salud. Fortalecer la articulación funcional entre las entidades públicas, privadas y comunitarias del sector salud sobre la base de una política nacional y profundizar en el proceso de descentralización para brindar una atención eficaz y oportuna. Fortalecimiento de la Capacidad Gerencial. Mejoramiento de la capacidad gerencial en las instituciones del sector salud, expresándose en una operación eficiente de los servicios de salud para atender a la población con calidad y calidez. Desarrollo de los Recursos Humanos. Formación y capacitación de los recursos humanos fomentando en el personal de salud su desarrollo científico técnico, una cultura de calidad y humanismo. Implementación de Estrategias Innovadoras de Salud en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios Fronterizos. Fortalecimiento de los modelos de atención en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica acorde con sus aspectos culturales, políticos, étnicos, y geográficos. 233

2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL TOTAL RENTAS DEL TESORO RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS MINISTERIO DE SALUD El presupuesto del Ministerio de Salud asciende a C$2,401,155,415 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS CORRIENTE 313,397,269 1,514,626,513 6,728,2 GASTO CAPITAL 9,000, ,225,3 454,178,302 TOTAL 322,397, ,225,3 1,968,804,815 6,728,2 1,834,7, ,403,415 2,401,155,415 1,3,002, ,000, ,750,000 47,759,835 49,346,475 4,000, ,906, ,390,307 POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS 1,365,761, ,000,000 49,346, ,750, ,906, ,390,307 PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES PROYECTOS CENTRALES SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL TOTAL 98,079,239 2,234,774 1,7,430,739 34,610,640 10,6,214 2,022, ,638,7 26,890, ,863,825 9,000,000 63,914, ,2, ,846 5,854,372 21,068,671 35,365, ,397, ,225,3 1,968,804,815 6,728,2 1,287,744,7 256,692, ,246, ,036,664 56,434,177 2,401,155,415 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Cantidad Monto Anual Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Docentes Servicios Generales Servicios a la Producción Servicios de Salud TOTAL 2,1 1,033 1, , ,962 49,562,020,782,435 20,301,967 1,8,858 36,857,596 5,172,094 7,542,738 21, ,071,708 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 01 : ACTIVIDADES CENTRALES Es un programa de coordinación orientado a dirigir y brindar apoyo técnico y administrativo al resto de programas de la Institución, con el objetivo de contribuir al alcance de las metas previstas en cada uno de ellos. PROGRAMA 02 : PROYECTOS CENTRALES Realiza el seguimiento a los proyectos de Inversión Pública, orientados en las áreas de promoción de ambientes saludables, cooperación técnica, fortalecimiento institucional, modernización del sector salud, capacitación, promoción y prevención de la salud. 234

3 PROGRAMA : SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS Comprende todas aquellas acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que contribuyen directamente a la satisfacción de las necesidades de atención de salud a las personas. Se divide en dos subprogramas: Servicios de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, y Servicios de Recuperación y Rehabilitación de la Salud. SUBPROGRAMA 01 : SERVICIOS DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES Comprende todas aquellas acciones de control, vigilancia epidemiológica, información, educación, comunicación, diagnóstico y tratamiento, tendiente a mejorar la actitud y conocimientos de las personas para mantener y/o cuidar su salud. Descripción Control seguimiento de brotes epidemiológicos Atención médica a pacientes Controles prenatales Atención de partos institucionales Atención puerperio Entrega de métodos anticonceptivos Consejería pacientes diagnósticos confirmados Vacunas D.T. mujeres embarazadas Vacunación antirrábica canina Campañas educativas Control de focos Servicios de consulta externa Servicios de atención de emergencias Servicios de hospitalización Aplicación de vacunas Control al crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años METAS SUBPROGRAMA 02 : SERVICIOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Unidad Medida Control Consulta Control Atención Control Atención Consejería Mujeres Vacuna aplicada Campaña Control Consulta Atención Egreso Dosis Control Cantidad 5,9 6,3,0 434,886 84,268 99,106 1,422, ,272 4,961 3,342 8,558 16, , ,803 41,871 2,880,950 1,145,765 Ejecuta un conjunto de acciones orientadas al restablecimiento de la salud, con lo cual se busca recuperar las características estructurales y funcionales normales de una persona. Descripción Servicios de consulta externa especializada Servicios de consulta de emergencia Servicios de hospitalización Servicios de laboratorio Servicios de rayos x Servicios de diagnóstico Servicios de quirófano Servicios de esterilización Estudios especializados Terapias de rehabilitación física, lenguaje y ocupacional Terapias de oncología Servicios de nutrición METAS Unidad Medida Consulta Atención Egreso Examen Placas Estudio/Examen Intervención Paquete Estudios Sesiones Sesiones Ración Cantidad 1,178, , ,727 4,044, ,993 40,257 77,895 8,013 7,175 2,099 24,514 7,327,

4 PROGRAMA : SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL Comprende todas aquellas acciones orientadas al control, vigilancia y cumplimiento de las regulaciones ambientales y de salud que rigen a las instituciones y personas vinculadas con el sector salud, asi mismo con la promoción de ambientes saludables. Se divide en dos subprogramas: Control y Vigilancia de la Salud y el Medio, y Control y Vigilancia de Establecimientos. SUBPROGRAMA 01 : CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD Y EL MEDIO Desarrolla acciones generales para mantener y/o mejorar la salud del individuo, la familia y la comunidad, a través de la observación, análisis e investigación de la salud y el ambiente. Descripción METAS Destrucción y eliminación de criaderos Suministro de cloro para aplicación al agua Control y vigilancia de la calidad del agua Control y vigilancia manejo de excretas Control y vigilancia de la calidad sanitaria de productos alimenticios preparados Aplicación de peritroides intra y peri domiciliar de viviendas Fumigación urbana con máquina leco Siembra de peces para control larvario Control larvarios con medios químicos y biológicos SUBPROGRAMA 02 : CONTROL Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Unidad Medida Criaderos Litro Muestra Inspección Muestra Viviendas Mz Fumigadas Criaderos Depósitos tratados Cantidad 6,594, ,656 4,4 47,949 13, , ,410 20,848 17,025,914 Ejecuta acciones orientadas al control y vigilancia de establecimientos industriales, comerciales y de servicios que están relacionados con las condiciones de salud y ambiente. Descripción Vigilancia higiénica en bares y restaurantes Supervisión de mataderos Control y vigilancia de edificios, urbanizaciones. METAS Unidad Medida Inspección Inspección Inspección Cantidad 65,101 15,465 2,

5 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO 557,403,415 PROGRAMA 2 : PROYECTOS CENTRALES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD Rentas del Tesoro Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Préstamos Externos, Banco Mundial PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD Donaciones Externas, Fondo Mundial de Rehabilitación PROGRAMA DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Préstamos Externos, Banco Mundial PROGRAMA DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO Préstamos Externos, Gobierno de España REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS Rentas del Tesoro PROGRAMA : SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES Rentas del Tesoro Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Donaciones Externas, Gobierno de Japón MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Gobierno de Japón Donaciones Externas, Unión Europea PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Donaciones Externas, FINLANDIA/FSS PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS Rentas del Tesoro Donaciones Externas, Gobierno de Suecia PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez UNICEF Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo Donaciones Externas, Organización Panamerica de la Salud OPS Donaciones Externas, Gobierno de Suecia Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia Donaciones Externas, Fondo de las Naciones Unidas para la Población Donaciones Externas, GTZ 16,0, ,000 1,471,000,032,586 2,942,014 29,550, ,000 29,150,037 14,794,476 6,737,282 4,975,278 3,081,916 40,770,000 1,996,000 38,774,000 2,000,000 2,000,000 68,143,085 32,094,835 1,333,000,065,250 16,650,000 6,909,768 5,057,599 13,497,647 4,995,000 94,446,642 78,9,880 41,751,166 27,247,680 13,208,964 1,294,2,330,000 8,000,000 3,330, ,044,283 5,103,914 25,941,076 1,393,067,097,550 22,880,474 7,500,000 8,000,000 23,200,000,5,582 4,375,

6 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 OTROS 9,000,000 PROGRAMA 1 : ACTIVIDADES CENTRALES EQUIPO MÉDICO Y DE SALUD Rentas del Tesoro / Alivio Club de Paris MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN TOTAL Rentas del Tesoro Rentas del Tesoro Rentas del Tesoro / Alivio Club de Paris Préstamos Externos Donaciones Externas 4,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000, ,403,415 47,759,835 49,346,475 4,000, ,906, ,390,

7 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 1,243,456,865 1 Sueldos cargos permanentes 313,071,708 3 Décimo tercer mes 61,499,404 4 Aporte patronal 84,620,625 5 Compensación por localización 58,005,105 6 Compensación por antigüedad,060,599 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 571,2, Sueldos cargos transitorios 6,827, Sueldos cargos transitorios 26,926, Personal contratado para asesorías y/o consultas 924, Jornales por séptimo día y vacaciones 28, Jornales por décimo tercer mes 315, Jornales por décimo tercer mes 2,484, Aporte patronal personal transitorio 1,024, Aporte patronal personal transitorio 4,495, Otros personal transitorio 9,621, Beneficios sociales al trabajador 43,965, Beneficios sociales al trabajador 1,700, Pago por vacaciones 295, Despidos 1,351, Despidos 364,0 169 Otros beneficios y compensaciones 1,773, Otros beneficios y compensaciones 491,397 3 Aporte patronal al INATEC 75,237 2 SERVICIOS NO PERSONALES 175,6,689 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 3,161,879 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 469,058 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 10,2, Telefonía celular nacional 421, Agua y alcantarillado 886, Agua y alcantarillado 95, Agua y alcantarillado 26,074, Energía eléctrica 9,546, Energía eléctrica 8, Energía eléctrica 65,748, Correos y telégrafo interior 36,102 2 Otros servicios básicos 924,032 2 Otros servicios básicos 90, Alquiler de edificios y locales 1,021, Alquiler de edificios y locales 151,8 223 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 176, Alquiler de fotocopiadoras 720, Alquiler de fotocopiadoras 396, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 1,097,9 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 1,007,

8 GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1,9,860 1,143,615 1,6,2 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 3,288, Limpieza, aseo y fumigación 542, Limpieza, aseo y fumigación 8, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 326, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 271, Honorarios a colectores de impuestos y servicios 6, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 14,9 243 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 840, Cursos de capacitación 13, Cursos de capacitación 173, De informática y sistemas computarizados 383, De informática y sistemas computarizados 49,0 248 Retribuciones por Servicios de Salud 73, Otros servicios técnicos y profesionales 1,890, Transporte y almacenaje 646,9 251 Transporte y almacenaje 61,620 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 2,205,648 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 733,585 2 Primas y gastos de seguros 1,1,027 2 Primas y gastos de seguros 249, Comisiones y gastos por transacciones bancarias 9, Comisiones por recaudaciones 20, Publicidad y propaganda 589, Publicidad y propaganda 565, Pasajes para el interior 816, Pasajes para el interior 482, Pasajes al exterior 550, Viáticos para el interior 15,884,7 273 Viáticos para el interior 1,544, Viáticos para el exterior 842,9 291 Atenciones sociales 45, Atenciones sociales 1,381, Servicios de vigilancia 1,202, Servicios de vigilancia 644, Otros servicios no personales 335, Otros servicios no personales 9,664,629 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 359,874,269 3 Alimentos para personas 105,162 3 Alimentos para personas 5,263,

9 GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 Alimentos para personas 42,075,390 3 Bebidas no alcohólicas 33,162 3 Bebidas no alcohólicas 472,6 314 Alimentos para animales 14, Alimentos para animales 95, Madera, corcho y sus manufacturas 154, Madera, corcho y sus manufacturas 86, Cemento, cal y yeso, Cemento, cal y yeso 6, Hilados y telas 37, Acabados textiles 955, Acabados textiles 543, Vestuarios 16, Papel de escritorio y cartón 1,576,8 341 Papel de escritorio y cartón 755, Productos elaborados en papel o cartón 640,4 342 Productos elaborados en papel o cartón 396, Productos de artes gráficas 1,029,1 343 Productos de artes gráficas 917, Libros, revistas y periódicos 81, Libros, revistas y periódicos 0, Otros productos de papel, cartón e impresos 50,401 3 Llantas y neumáticos 1,906,017 3 Llantas y neumáticos 250, Artículos de caucho 30, Artículos de caucho 37, Elementos y compuestos químicos 13, Elementos y compuestos químicos 207, Elementos y compuestos químicos,322,4 362 Combustible y lubricantes 21,901, Combustible y lubricantes 1,8,2 363 Abonos y fertilizantes 6,5 364 Insecticidas, fungicidas y similares 500, Insecticidas, fungicidas y similares 9, Insecticidas, fungicidas y similares 7,291, Productos medicinales y farmaceúticos 15,514,2 365 Productos medicinales y farmaceúticos 226,386, Tintes, pinturas y colorantes 101, Tintes, pinturas y colorantes 100, Productos sintéticos 221, Productos sintéticos 133, Otros productos químicos 932, Otros productos químicos 602, De loza y porcelana 20, Productos elaborados de metal 67,

10 GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 383 Productos elaborados de metal 3, Estructuras metálicas acabadas 13, Herramientas menores 16, Herramientas menores 6, Otros productos metálicos 45, Otros productos metálicos 56, Utiles de oficinas 2,230, Utiles de oficinas 1,480, Artículos para instalaciones 807, Artículos para instalaciones 6, Repuestos y accesorios 1,700,9 393 Repuestos y accesorios 1,095, Productos sanitarios y útiles domésticos 379, Productos sanitarios y útiles domésticos 1,000, Productos sanitarios y útiles domésticos 1,881, Utiles de cocina y comedor 48, Utiles de cocina y comedor 44, Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio 5, Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio 1,407, Otros materiales y suministros 709,889 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,234, Pensiones y jubilaciones 14,782,838 Donaciones, gratificaciones y recompensas 5,881,757 Otras becas 22,957,075 Otras becas,500 Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 10,6,0 Cuotas a organismos internacionales 1,973,887 TOTAL GASTO CORRIENTE 1,834,7,000 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 44,287, Sueldos cargos transitorios 1,161, Sueldos cargos transitorios 26,489, Sueldos cargos transitorios 1,105, Sueldos cargos transitorios 4,635,9 132 Personal contratado para asesorías y/o consultas 431,0 132 Personal contratado para asesorías y/o consultas 2,656,5 132 Personal contratado para asesorías y/o consultas 5,459, Jornales por décimo tercer mes 155,2 136 Jornales por décimo tercer mes 6, Jornales por décimo tercer mes, Aporte patronal personal transitorio 297,5 137 Aporte patronal personal transitorio 131, Aporte patronal personal transitorio 36,

11 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 139 Otros personal transitorio 996, Otros beneficios y compensaciones 15,840 1 Otros servicios personales 690,640 2 SERVICIOS NO PERSONALES 81,506,167 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 467,550 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 360, Agua y alcantarillado 0, Energía eléctrica 43, Energía eléctrica 267, Alquiler de edificios y locales 451, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 542, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 6, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 16, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo,751 4,050 2,503,788 8,014, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5,8 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1,249, Limpieza, aseo y fumigación 985, Limpieza, aseo y fumigación 10, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 1,596, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 166, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad,655, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 3,436, Cursos de capacitación 266, Cursos de capacitación 1,294, Cursos de capacitación 13,550, De informática y sistemas computarizados 50, De informática y sistemas computarizados 9, Otros servicios técnicos y profesionales 833, Otros servicios técnicos y profesionales 5,225,179 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 90,000 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 56,500 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 5,272,370 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 1,544,306 2 Primas y gastos de seguros 266,478 2 Primas y gastos de seguros 10, Publicidad y propaganda 1,104, Publicidad y propaganda 6,368, Publicidad y propaganda 9,102, Pasajes para el interior 30,

12 GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES 271 Pasajes para el interior 451, Pasajes para el interior 382,8 272 Pasajes al exterior 25, Viáticos para el interior 80, Viáticos para el interior 14, Viáticos para el interior 2,2, Viáticos para el exterior 25, Atenciones sociales 35, Otros servicios no personales 550, Otros servicios no personales 1,285 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,372,697 3 Alimentos para personas 4,000 3 Alimentos para personas 1,143,840 3 Alimentos para personas 371, Madera, corcho y sus manufacturas 2,781 3 Otros alimentos 442, Acabados textiles 2,808, Papel de escritorio y cartón, Papel de escritorio y cartón 1,3, Papel de escritorio y cartón 13,647, Papel de escritorio y cartón 7,893, Productos elaborados en papel o cartón 6, Productos elaborados en papel o cartón 227, Productos elaborados en papel o cartón 3,2, Productos elaborados en papel o cartón 815, Productos de artes gráficas 1,247, Productos de artes gráficas,693, Productos de artes gráficas 7,4, Libros, revistas y periódicos 820, Libros, revistas y periódicos 6,433, Libros, revistas y periódicos 4,034, Textos de enseñanza 4,974, Otros productos de papel, cartón e impresos 5,0 3 Llantas y neumáticos 98,000 3 Llantas y neumáticos 665, Elementos y compuestos químicos 8, Combustible y lubricantes 3, Combustible y lubricantes, Combustible y lubricantes 4,062, Productos medicinales y farmaceúticos 6,168, Productos sintéticos 7, Otros productos químicos 923, Utiles de oficinas 47, Utiles de oficinas 50,

13 GASTO DE CAPITAL 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 391 Utiles de oficinas 2,990, Artículos para instalaciones 15, Artículos para instalaciones 22, Repuestos y accesorios 80, Repuestos y accesorios 133,2 393 Repuestos y accesorios 6, Productos sanitarios y útiles domésticos 732, Productos sanitarios y útiles domésticos 109, Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio 2,808, Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio 7,082, Otros materiales y suministros 87, Otros materiales y suministros 700,000 4 BIENES DE USO 344,036, Equipo de oficina y muebles usados 50, Equipo médico y de salud usado 6,994, Construcción de bienes de dominio público 31,389, Construcción de bienes de dominio público 6,390, Construcción de bienes de dominio público 35,462, Construcción de bienes de dominio público 134,7, Equipo de oficina y muebles 43,4 432 Equipo de oficina y muebles 345, Equipo de oficina y muebles 379, Equipo de oficina y muebles 1, Equipo educacional y recreativo 962, Equipo de comunicación y señalamiento 151, Equipo médico y de salud 4,027, Equipo médico y de salud 4,000, Equipo médico y de salud 27,059, Equipo médico y de salud 50,059, Maquinaria y equipo de transp., tracción 5,000, Maquinaria y equipo de transp., tracción,869, Maquinaria y equipo de transp., tracción 13,758, Equipos para computación 82, Equipos para computación 884, Equipos para computación 2,995, Otras maquinarias y equipos 408,5 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200, Becas y estud. de perfec. en el pais 200,000 TOTAL GASTO DE CAPITAL 566,403,415 TOTAL MINISTERIO DE SALUD 2,401,155,

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ POLÍTICA INSTITUCIONAL Normar, regular, administrar y promover Leyes, políticas, programas y proyectos de protección social y protección especial a niños, niñas, adolescentes y sus familias, incluyendo

Más detalles

MINISTERIO AGROPECUARIO

MINISTERIO AGROPECUARIO POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO AGROPECUARIO Contribuir a reducir la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la población rural. Promover el establecimiento

Más detalles

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ POLÍTICA INSTITUCIONAL El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez es una institución del gobierno, que norma, regula, administra, ejecuta y promueve leyes, políticas, programas y proyectos de protección

Más detalles

MINISTERIO DE SALUD. Garantizar la gratuidad y atención a la población, con calidad y otorgando las medicinas que necesiten en forma gratuita.

MINISTERIO DE SALUD. Garantizar la gratuidad y atención a la población, con calidad y otorgando las medicinas que necesiten en forma gratuita. POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SALUD El Ministerio de Salud con la política del Gobierno de Reconciliación y Nacional, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano, de

Más detalles

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos 0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44

Más detalles

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ POLÍTICA INSTITUCIONAL El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez es una institución del gobierno, que norma, regula, administra, ejecuta y promueve leyes, políticas, programas y proyectos de protección

Más detalles

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010 Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA POLÍTICA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL Contribuir al logro de la seguridad y soberanía alimentaria a través del fomento de la diversificación productiva en armonía con la madre tierra. Promover el incremento de la producción

Más detalles

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE BASE LEGAL : Ley No.28, Estatuto de la Autonomía de la Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.238 del 30 de octubre de 1987 y Decreto A.N No.3584, Reglamento

Más detalles

Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen.

Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Anexo I de la Resolución Nº 791/14 FINALIDAD -3 Servicios Sociales FUNCIÓN - 5 Ciencia

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/2016 31/08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00

Más detalles

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 1 DE 5 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL

Más detalles

Presupuesto de gastos 2009

Presupuesto de gastos 2009 Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales

Más detalles

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio

Más detalles

Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES

Más detalles

CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO

CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 MAYO: 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15 1) BALANCE

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL Garantizar el derecho humano a tener una educación gratuita e integral, con equidad y calidad como parte de la restitución de derechos a la niñez, adolescencia, juventud y población

Más detalles

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL Promover el conocimiento, valores y habilidades para que todas y todos comprendamos que formamos parte de la Naturaleza y tener la responsabilidad de protección, manejo y cuido de

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POLÍTICA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Es prioridad de la Contraloría General de la República, asumir y cumplir con absoluta responsabilidad y compromiso, la promoción, fomento y aplicación

Más detalles

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017 Programa 01 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible

Más detalles

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL Promover el conocimiento, valores y habilidades para que todas y todos comprendamos que formamos parte de la Naturaleza y tener la responsabilidad de protección, manejo y cuido de

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones

Más detalles

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Está orientada a proveer al país de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los sectores productivos y la reactivación de las

Más detalles

Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle. de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de. influencia.

Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle. de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en la zona de. influencia. ANEXO 5.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS DE GESTION AL PRIMER TRIMESTRE 2011 Objetivo Incrementar el servicio de transporte turistico en el valle Desviación de sula, permitiendo mayores puestos de trabajo en

Más detalles

Autorizado TOTAL 49,251, ,251, ,193, ,820, ,373, ,431,824.63

Autorizado TOTAL 49,251, ,251, ,193, ,820, ,373, ,431,824.63 INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN CUENTAS ENERO 2017 Área Presupuesto Ley Presupuesto Modificado Presupuesto Autorizado Ejecutado Saldo Saldo/contratos

Más detalles

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO BASE LEGAL : INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO Ley No.298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.149 del de Agosto de 1998 y el Decreto No.64-98,

Más detalles

SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995,500.00 245,000.00 0.00 1,240,500.00 0.00 71,167.68 854,986.29 0.00 0.

SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995,500.00 245,000.00 0.00 1,240,500.00 0.00 71,167.68 854,986.29 0.00 0. Pag. 1 Pagos Disponible GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES SUB GRUPO : 110 Personal Permanente 111 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 5,774,640.00 2,873.20 16,683.33 5,794,196.53 0.00 466,878.50 3,702,445.30 2,091,751.23

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Garantizar el acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad hasta el sexto grado, para todos los niños y niñas,

Más detalles

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA) 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL PRESUPUESTO LEY RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 TOTAL. 48,480,001 1,571,659 7,655,000 57,706,660

REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL PRESUPUESTO LEY RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 TOTAL. 48,480,001 1,571,659 7,655,000 57,706,660 REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 DETALLE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FONDO DE GESTION PRESUPUESTO INVERSIONES TOTAL 2015 2015 2015 2015 TOTAL. 48,480,001

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200

Más detalles

PRODUCCION 2011 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO

PRODUCCION 2011 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EJECUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO SUBSISTEMA APLICACION PRODUCCION 20 DESDE EL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE PAGINA 1 de 79 FECHA 07/10/20 HORA 0500 PM REPORTE PRP042 001 ACTIVIDADES CENTRALES ACT 1 / OBRA 0 NOMBRE ACT. DIRECCIÓN SUPERIOR

Más detalles

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 01/01/2017

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 01/01/2017 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 01/01/ Objetal 2.1 Servicios Personales 534,304,292.00 2.1.1 Remuneraciones 451,879,285.00 2.1.1.1 Remuneraciones

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013 10000 SERVICIOS PERSONALES 176454,249.78 647256,992.11 59.72 11000 PERSONAL PERMANENTE 136940,959.78 587770,201.83 11100 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 125607,424.00 491194,600.62 11100 SUELDOS Y SALARIOS

Más detalles

Caja de Seguro Social

Caja de Seguro Social INFORME DE TRANSPARENCIA CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES TOTAL EN MONTO Y 5,035 B/. 41,224,632.82 MATERIALES VARIOS

Más detalles

MINISTERIO DE SALUD. Garantizar la gratuidad y atención con calidad a la población nicaragüense, otorgando las medicinas necesarias de forma gratuita.

MINISTERIO DE SALUD. Garantizar la gratuidad y atención con calidad a la población nicaragüense, otorgando las medicinas necesarias de forma gratuita. POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SALUD Mantener el acceso gratuito y universal a los servicios de salud, atención a la población de acuerdo a sus necesidades, continuar con los esfuerzos nacionales

Más detalles

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32

Más detalles

AL 30 DE JUNIO DE 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2015 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Más detalles

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto

Más detalles

PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP

PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP TOTAL GENERAL 6,445,484,980.77 Nº0 REMUNERACIONES 1,716,521,976.10 Nº0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS 662,777,847.00 0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 607,968,036.00 0-01-02 Jornales

Más detalles

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD BALANCE GENERAL AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 (EXPRESADO RD$)

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD BALANCE GENERAL AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 (EXPRESADO RD$) AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJECUCION 33,482,146.18 TOTAL DE 33,482,146.18 TOTAL DE 33,482,146.18 INICIAL 98,406,008.00 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (64,923,861.82)

Más detalles

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL Orientar el uso y manejo integrado de los recursos hídricos a través del ordenamiento e implementación de planes de manejo y protección de cuencas hidrográficas en el seno de los

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 ) (Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

Más detalles

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013

BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013 CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 ) (Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 35,577,202.65 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 136,387,905.50 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

Más detalles

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO BASE LEGAL: Ley No. 298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del de agosto de 1998 y el Decreto No.64-98, Reglamento de la Ley Creadora del

Más detalles

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS

Más detalles

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015 1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00

Más detalles

AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificador por Objeto del Gasto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificador por Objeto del Gasto 52 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 17,952,400,139 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,296,178,382 1130 Sueldos base al personal permanente 8,296,178,382 1200

Más detalles

CUARTO TRIMESTRE 2015

CUARTO TRIMESTRE 2015 CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES INVENTARIO TOTAL EN MONTO Y 2,284 30,745,129.82 MATERIALES VARIOS 1,973 25,937,263.74

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS FORM. 06 Presupuesto año 203 Fecha: 20 de Diciembre 202 CAPITULO 6 9 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA SUBCAPITULO CLASIFICACION INGRESOS FINANCIADOR INSTITUCION OTORGANTE EJECUCION

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Garantizar el acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad hasta el sexto grado, para todos los niños y niñas,

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 3,849,660,041.00 3,849,660,041.00 293,971,118.06 3,555,688,922.94

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES

Más detalles

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133

Más detalles

Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto

Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente

Más detalles

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009 Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100

Más detalles

INSTITUCIÓN : 503 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. FONDOS NACIONALES (Miles de Lempiras)

INSTITUCIÓN : 503 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. FONDOS NACIONALES (Miles de Lempiras) DIRECCION GENERAL DE - INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS AL SEGUNDO 2010 ANEXO No. 1 10000 INGRESOS CORRIENTES 555,955.6 555,955.6 122,663.7 254,922.7 45.9 14000 CONTRIBUCIONES

Más detalles

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POLÍTICA INSTITUCIONAL Ejecutar y promover la política exterior y las relaciones internacionales del Gobierno de Reconciliación y Nacional (GRUN), con todos los pueblos y gobiernos de la Tierra y Organismos

Más detalles

MINISTERIO AGROPECUARIO

MINISTERIO AGROPECUARIO POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO AGROPECUARIO Contribuir a reducir la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la población rural. Promover el establecimiento

Más detalles

Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.

Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910. 1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230

Más detalles

TERCER TRIMESTRE 2015

TERCER TRIMESTRE 2015 CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES INVENTARIO TOTAL EN MONTO Y 5,743 39,063,865.26 MATERIALES VARIOS 5,038 34,613,642.13

Más detalles

Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.

Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13. Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2017 DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera

Más detalles

Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo

Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101

Más detalles

Importe. Concepto. Gasto Corriente 139,831, Gasto de Capital 12,842, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.

Importe. Concepto. Gasto Corriente 139,831, Gasto de Capital 12,842, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0. De acuerdo a lo dispuesto en la fracción VIII el artículo 112 de la ley orgánica Municipal del Estado de Querétaro El presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, para el ejercicio

Más detalles

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,589,994.00 8,633,161.00 9,509,795.89 50,694,856.00 56,170,021.87-5,475,165.87-10.80 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL

Más detalles

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,589,994.00 8,510,251.00 9,466,919.81 33,458,47 37,118,625.68-3,660,155.68-10.94 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL

Más detalles

Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales

Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales 2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00-4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25 2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00-4,301,867.00 15,745,906.00

Más detalles

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE DEFENSA Dirigir, controlar, coordinar y organizar todas aquellas acciones enfocadas a la Defensa y Soberanía del Territorio Nacional, en estrecha coordinación con las

Más detalles

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA BASE LEGAL : FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA Decreto No.59-90, Creación del Fondo de Inversión Social de Emergencia, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.240 del 13 de Diciembre de 1990 y

Más detalles

ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012 03 DESARROLLO ECONOMICO 283,414,061.00 07 TURISMO 283,414,061.00 2101 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO TURISTICO 14,476,669.97 G102 PROGRAMA DE MANDO 14,476,669.97

Más detalles

Secretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES

Secretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57

Más detalles

85, , , , , , , , , , , , Prima quinquenal

85, , , , , , , , , , , , Prima quinquenal MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Programa: Proyecto: Partida Descripción Concentrado general Propuesta de Presupuesto 2015 ENERO FEBRERO

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C. 1103 SUELDO BASE SINDICALIZADOS 112,350,016.06 14.36 % 1104 SUELDO BASE EVENTUAL Y OBRERO 31,294,358.25 4.00 % 1108 SUELDO BASE A POLICIAS 95,306,902.05 12.18 % 1109 SUELDO BASE A FUNCIONARIOS 14,711,406.87

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA POLÍTICA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL Contribuir al logro de la seguridad y soberanía alimentaria, impulsando la agricultura y la economía familiar como instrumento para el enfrentamiento de la pobreza. Fomentar la agricultura

Más detalles

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO Promueve el acceso a mercados externos y a una mejor inserción en la economía, a través de la negociación y administración de convenios

Más detalles

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80

Más detalles

EJERCICIO FISCAL MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO FISCAL MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Pagina: 1 257,003,490,683 1.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 43,185,147,835 ADMINISTRACIÓN GENERAL 43,185,147,835 0 1 111 113 114 1 1 131 137 137 190 1 1 2 2

Más detalles

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programas CLASIFICADOR

Más detalles

LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014

LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014 1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89

Más detalles

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00

Más detalles

FONDO NACIONAL DE BECAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FONDO NACIONAL DE BECAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y TESORERIA Balance de Situación Del 1 al 31 de Diciembre del 2008 Estado de Resultados Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 FONDO NACIONAL

Más detalles

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016 DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera

Más detalles

Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho. Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo Enero Marzo Año 2012

Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho. Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo Enero Marzo Año 2012 Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo Enero Marzo Año 2012 Santo Domingo, D.N. Abril, 2012 1 INGRESOS INSTITUTO NACIONAL

Más detalles

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA. Clasificador por Objeto del Gasto $ 163,980,490.00 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente(sueldos ordinarios) 43,893,648.00 Complementos

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005 1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS

Más detalles

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES 19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600

Más detalles

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013) Ente: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PLAN OPERATIVO ANUAL 01 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Gastos de Personal.48.4,00 RECURSOS ORDINARIOS Gastos de Funcionamiento

Más detalles

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL Promover el conocimiento, valores y habilidades para que todas y todos comprendamos que formamos parte de la Naturaleza y tener la responsabilidad de protección, manejo y cuido de

Más detalles

Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en

Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en cuenta el Clasificador Presupuestario que es el instrumento,

Más detalles

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional

Más detalles

Instituto Dominicano de Seguros Sociales

Instituto Dominicano de Seguros Sociales Distribucion Administrativa de los Gastos Apropiados vs. s Año 21 21 1 SERVICIOS PERSONALES 139,73,214 25,853,74 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,79,45 19,68,116 111 SUELDOS FIJOS 92,57,761 17,124,21 1112

Más detalles

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 2-2015 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 2-2015 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,197,853 FUNCIONAMIENTO CREDITO 14,197,853 029 Otras remuneraciones de personal temporal 780,000 112 Agua 13,500 113 Telefonía 95,000

Más detalles

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES

Más detalles

- Uso del Fondo Anticíclo 3200, 3300, 3400 (Por recursos generados por Entidades con fines com. para adm. Liquidez), - Otros

- Uso del Fondo Anticíclo 3200, 3300, 3400 (Por recursos generados por Entidades con fines com. para adm. Liquidez), - Otros SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO CONCEPTO CATAMARCA Esquema según Anexo I, Planilla 1.1, Art. 7, Dcto. 1731/04 Códigos de las partidas del Clasificador l (Correspondencia

Más detalles