PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07"

Transcripción

1 DE COMPRAS, SELECCIÓN Y CÓDIGO: S-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 DE OBJETIVO Garantizar que se definan adecuadamente las especificaciones de compra para que los productos, materiales, herramientas, equipos e insumos cumplan con los requerimientos solicitados. Seleccionar, Evaluar y Re-evaluar los proveedores de acuerdo con su capacidad para cumplir con las condiciones pactadas por las partes interesadas. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a la Selección, Evaluación y Re-evaluación de los proveedores que prestan los servicios comercial, operativo, administrativo de Servicer S.A.S. 3. RESPONSABLE Asistente Administrativo y Contable Responsable de Pagos y Compras. 4. RECURSOS Software Helisa. 5. VOCABULARIO PROVEEDOR: Persona y/o empresa que proporciona un producto y/o servicio necesario para el desarrollo de las actividades de la organización. SELECCIÓN: Proceso mediante el cual la organización define el proveedor que ha de suministrar un producto o un servicio. REQUISICIÓN: Requerimiento que expresa la necesidad de adquirir un producto o servicio. PRODUCTO/SERVICIO: Cualquier bien o servicio que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad que presenta la oferta de una empresa y/o persona natural. UNIDAD: Hace referencia a la unidad de embalaje del producto. ORDEN DE COMPRA: Documento mediante el cual se formalizan y se comunican los requerimientos al Proveedor; generalmente se utiliza en la compra de bienes tangibles.

3 PÁGINA 3 DE ACTIVIDADES 6.1. PROCESO DE COMPRA / SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES N ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 RECEPCIONAR REQUERIMIENTO INTERNO: Por medio del diligenciamiento del formato de S-F-21 Requisición de Compras, cualquier colaborador da a conocer la necesidad de compra de productos o servicios. La organización debe asegurar que la requisición de compras contenga todas las especificaciones necesarias del producto o servicio requerido; esta debe ser enviada al Responsable de Pagos y Compras y/o Auxiliar de Compras, por medio de correo electrónico o físicamente para ser autorizado por la Gerencia y/o Responsable de Pagos y Compras. APROBACIÓN O NO DEL REQUERIMIENTO: Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y compras Aprobada: Continúa el proceso. Rechazada: El Auxiliar de Compras y/o Responsable de Pagos y Compras comunica la decisión al área que realizo el requerimiento por medio de correo electrónico y se reutiliza la requisición en caso de estar impresa. (Gerente y/o responsable de Pagos y Compras no la firma). REALIZAR COTIZACIONES: Solicitar y recibir cotizaciones de los requerimientos internos autorizados cuando se requiera, seleccionando la mejor opción de compra. Una vez seleccionada la mejor opción se solicita la autorización de la Gerencia vía telefónica para la realización de la o las órdenes de compra respectivas. NOTA: Las compras por valor inferior a $ (Ochenta Mil Pesos) no requerirá de cotizaciones ya que se harán por caja menor. DILIGENCIAR ORDEN DE COMPRA: Diligenciar el Formato S-F-22 Orden de Compra, para ser enviada al proveedor. ENVIAR ORDEN DE COMPRA: Enviar la orden de compra, al proveedor seleccionado. RECEPCIÓN DE LA COMPRA: El proveedor entrega el pedido según la orden de compra con remisión, factura o documento equivalente, el colaborador realiza la verificación de unidades, cantidades y especificaciones. Si el producto no tiene ficha técnica debe ser elaborada en la organización, en el formato S-F-35 FICHA TECNICA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS o solicitarla al proveedor, únicamente para la compra de Herramientas, Equipos, EPP, Dotación Y Elementos De Seguridad. Los productos deben ser verificados de la siguiente manera: Gerencia / Responsable de Pagos y compras Responsable de Pagos y compras Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y compras Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y compras Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y Compras / Responsable de Logística / Jefe de Almacén / Auxiliar de Almacén

4 PÁGINA 4 DE Herramientas Y Equipos: Coordinador, supervisor, jefe de almacén, auxiliar de almacén o quien corresponda. Dotación: Responsable de Logística o quien corresponda. EPP: Coordinador SISO, supervisor, jefe de almacén y/o auxiliar de almacén o quien corresponda. Otros: Según a quien se delegue. La entrega de los elementos se hará por medio de oficio y/o acta de entrega del recibido de lo solicitado. VERIFICACIÓN DE LA COMPRA: Verificar con el colaborador que recibe la compra, el cumplimiento de las especificaciones del producto pedido, con base en la S-F-22 Orden de Compra. Para servicios subcontratados se verificara la conformidad del mismo confrontando con la información que emite el sistema acorde a la cuenta de cobro o factura. La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, firmando la conformidad de esta. Si el producto no cumple con las especificaciones requeridas se realiza anotación en la S-F-22 Orden de Compra. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN: Se archiva las órdenes de compra, y demás requisiciones. Proveedor que cumple los criterios de evaluación, se debe ingresar en el S-F-26 Listado Maestro de Proveedores. Auxiliar de Compras / Responsable de Pagos y Compras / Responsable de Logística / Jefe de Almacén / Auxiliar de Almacén Auxiliar de Compras 6.2. REEVALUACION Y SEGUIMENTO A PROVEEDORES N ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES: Realizar el seguimiento a los proveedores que CUMPLEN de acuerdo con los criterios establecidos para la validación de la compra en el formato S-F-22 Orden de Compra. RE: Anualmente se aplica diligenciando el formato de S-F-24 Selección, Evaluación y Re-Evaluación del Proveedor que CUMPLEN según consolidado del S-F-26 Listado Maestro de Proveedores. ANÁLISIS DE RE: Analizar las Reevaluaciones a los Proveedores. Sí el proveedor es calificado en la categoría de proveedores como CUMPLE, continua en nuestro Listado Maestro como uno de los principales Proveedores a tener en cuenta, si el proveedor resulta en RIESGO, se le solicita al proveedor la corrección de sus fallas, para ello se le envía por escrito las deficiencias u observaciones que se hayan Auxiliar Contable y Administrativo / Responsable de Pagos y Compras / Auxiliar de compras Auxiliar Contable y Administrativo / Líder de proceso que aplique Auxiliar Contable y Administrativo

5 PÁGINA 5 DE 16 4 detectado durante el periodo de evaluación y si el proveedor resulta NO CUMPLE, se solicita al proveedor plan de acción y se determina con la alta dirección su permanencia en el Listado. Hay proveedores que satisfacen en la Re-evaluación? SI: Sigue perteneciendo al S-F-26 Listado Maestro de Proveedores. NO: Se elimina del S-F-26 Listado Maestro de Proveedores. Se le envía proveedor la revaluación por vía fax, correo electrónico cuando el proveedor lo requiera. A los proveedores ÚNICOS se les aplican los criterios de evaluación, sin embargo, son únicamente con fines de monitoreo, ya que en algunos casos no es posible contar con otras alternativas para proveer el servicio o producto. La evaluación a proveedores se le realizara a los proveedores con una antigüedad mínima de Seis (6) meses, siempre y cuando estén vigentes en el último año. ARCHIVO DE REVALUACIONES: Archivar los registros de las reevaluaciones de los proveedores aprobados por un periodo de un año. Auxiliar Contable y Administrativo / Auxiliar de Compras 7. GENERALIDADES La Gerencia, autoriza todas las compras, sin embargo en ocasiones especiales puede delegar esta responsabilidad al Responsable de Pagos y Compras y/o al Coordinador de Proyecto, según el tipo de compra a realizar. Nota 1: Cuando el requerimiento es de una cuantía menor o igual a $ (Ochenta Mil Pesos) se compra por caja menor y no se le aplica este procedimiento. Nota 2: No se realizara orden de compra para aquellas compras que no tienen injerencia directa en la prestación de los servicios. Ante el requerimiento de una compra se procede a realizar las cotizaciones respectivas y/o a confirmar precios con órdenes de compras ya realizadas para proceder a seleccionar la mejor opción, no se requerirá la evaluación y selección de proveedores a los proveedores históricos. Para la verificación de la compra y/o del servicio se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

6 PÁGINA 6 DE 16 1er. Aspecto a valorar PRECIO y CONDICIONES CRITERIOS Deficiente Regular Bueno Excelente Precio Condiciones de pago Plazos de entrega Garantías 7.1. SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES Cuando se requiera la búsqueda de un nuevo proveedor se deberá realizar como mínimo dos cotizaciones vía telefónica, físico y/o , serán realizadas tanto a proveedores nuevos como antiguos, se procede a realizar la evaluación y solicitud de documentos cuando sea necesario realizar un ingreso de un proveedor nuevo para determinar si el o los proveedor(es) es (son) apto(s) o no para cumplir con los requisitos para las compras de productos, herramientas, EPP, EPC, entre otros. Las cotizaciones se pueden recibir por correos, fax, e - mail o telefónicamente. Nota 3: Los Proveedores Históricos no requieren de Selección de proveedores, ya que son aprobados automáticamente con la implementación del SGI. La evaluación se realiza en el formato S-F-24 Selección, Evaluación y Re- Evaluación del Proveedor, si se selecciona un proveedor nuevo se incluye en S-F- 26 Listado Maestro de Proveedores. Cuando se ingresa un proveedor en S-F-26 Listado Maestro de Proveedores, se abre una carpeta u hoja de vida donde se consigna toda la información de referencia, ubicada en el archivo del Auxiliar de Compras, donde se archiva la información remitida por el proveedor. S-F-26 Listado Maestro de Proveedores, es diligenciado y controlado por el Auxiliar de Compras y Responsable de Pagos y Compras, quien es el encargado de evaluar la eficacia de este proceso. A los proveedores ÚNICOS se les aplican los criterios de evaluación, sin embargo, son únicamente con fines de monitoreo, ya que en algunos casos no es posible contar con algunas alternativas para proveer el servicio o producto. Nota 4: Se les informará personalmente, telefónicamente, por correo electrónico o vía fax a los proveedores las causales de rechazo en la etapa de Selección y Evaluación de Proveedores.

7 PÁGINA 7 DE 16 La documentación requerida a solicitar de acuerdo al tipo de proveedor es la siguiente. Servicios Profesionales: Propuesta o portafolio de servicios, Hoja de vida, cámara de comercio (Para aquellos servicios que aplique) y Rut. Servicio de Recaudo: Cámara de Comercio (Para aquellos servicios que aplique), Rut, fotocopia de cedula. Productos o Servicios: Cotizaciones, Cámara de comercio (Para aquellos servicios que aplique) Copia de documento de identidad del representante legal y Rut, persona natural o jurídica. Se solicitara a los diferentes proveedores los siguientes documentos: Certificación de la afiliación activa a EPS, ARL y AFP firmada por el revisor fiscal y/o contador público o último pago de Seguridad Social (Cuando Aplique). Otros documentos que apliquen dependiendo el tipo de proveedor, el cual se especificara en el campo correspondiente de la evaluación de proveedores. Estos documentos deberán reposar para los proveedores de servicios profesionales y de recaudo en sus respectivas carpetas u hoja de vida y para los proveedores de productos o servicios anexos al formato de selección RE-EVALUACION DE PROVEEDORES Cuando se realizan Requisiciones de Compras, se verifica el cumplimiento de las especificaciones previamente acordadas con el proveedor. Si existen no conformidades en el producto solicitado, se registran las incidencias y/o observaciones en el formato S-F-22 Orden de Compra de las cuales anualmente se consolida la información por proveedor con el objetivo de realizar la Reevaluación de proveedores en el S-F-24 Selección, Evaluación y Re- Evaluación del Proveedor. En el caso que durante un SEMESTRE no se tenga contacto con un proveedor, no se realiza la re-evaluación y pasado un año de no contacto con el mismo se debe eliminar del S-F-26 Listado Maestro de Proveedores. Los siguientes son los criterios de reevaluación:

8 PÁGINA 8 DE 16 1er. Aspecto a valorar PRECIO y CONDICIONES Precio Condiciones de pago Plazos de entrega CRITERIOS Deficiente Regular Bueno Excelente Garantías 2º Aspecto a valorar PRODUCTO Y SERVICIO CRITERIOS SI NO Implementación N/A Afilia a sus empleados a Seguridad Social Afilia a sus empleados a Riesgos Laborales Certificación y/o proceso de implementación en ISO 9001 Certificación y/o proceso de implementación en ISO Certificación y/o proceso de implementación en OHSAS er. Aspecto a valorar EMPRESA Estabilidad del proveedor Experiencia Ubicación o fácil acceso - en casos que aplique CRITERIOS Deficiente Regular Bueno Excelente Referencias de terceros El resultado de la reevaluación se tomara de lo registrado en las verificaciones realizadas a cada una de las ordenes de la compra del proveedor a reevaluar, este resulta de lo registrado en la S-F-22 Orden de Compra. Nota 5: Cuando un proveedor no es aprobado en la etapa de Re-evaluación se le informará personalmente, correo electrónico, vía fax, las causales de la desvinculación de la lista de proveedores. Nota 6: Para evaluar los criterios de evaluación de la Estabilidad del Proveedor se solicitan los Estados Financieros a los proveedores jurídicos con experiencia 5 años en el mercado en la distribución o venta de EPP, Mantenimiento Preventivo, Herramientas Criticas, Dotación (Botas, casco, gafas, guantes, entre otros), basado en los análisis financieros. Nota 7: Los criterios de evaluación de la experiencia se basan en los siguientes rangos:

9 PÁGINA 9 DE 16 TIEMPO 0 1 Años 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años 5 Años CALIFICACION Deficiente Regular Bueno Excelente Antes de realizar la selección del proveedor se solicitaran los siguientes documentos de acuerdo al proveedor: TIPO DE PROVEEDOR CALIDAD REQUISITOS AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Proveedores De Materiales. Cumplimiento de especificaciones o requisitos Cámara de comercio (persona jurídica) NIT (persona natural) RUT. Hojas de Seguridad Hojas de Seguridad. Proveedor De Herramientas Y Equipos. Cumplimiento de especificaciones o requisitos Cámara de Comercio (persona Jurídica) NIT (persona natural) RUT. No Aplica Fichas técnicas. Proveedores De EPP, Dotación Y Elementos De Seguridad. Certificado de calidad de la dotación Certificado de calidad del líquido de los extintores, protocolos de prueba. No aplica Fichas técnicas de los elementos. Contratistas de vehículos de transporte interno. Ver S-I-01 Requerimientos para Contratistas de Vehículos Ver S-I-01 Requerimientos para Contratistas de Vehículos Ver S-I-01 Requerimientos para Contratistas de Vehículos Servicios Médicos (IPS Especializadas En Salud Ocupacional). Cámara de comercio y RUT Documentos o Requisitos de Habilitación. No aplica Licencia en salud ocupacional. Servicios de Higiene Requisitos de Experiencia No aplica Licencia en Salud

10 PÁGINA 10 DE 16 Industrial. Hojas de Vida RUT cámara y comercio (si es empresa) RUT. Ocupacional de requerirse desplazamiento en Campo se debe tener en cuenta los requisitos definidos a los profesionales. Servicios de capacitación. Requisitos de Experiencia Hojas de vida RUT. No aplica De requerirse desplazamiento en campo se debe tener en cuenta los requisitos definidos a los profesionales. Profesionales. Cumplimiento del perfil del cargo Hojas de vida certificaciones de experiencia y educación RUT. Requisitos de experiencia / Hojas de Vida / RUT Carnet de vacunación de fiebre amarilla y Tétano (si el trabajo se realiza en zonas endémicas) Copia del último pago de seguridad social (ARP, EPS, AFP). Persona Natural: Rut. Inmuebles Persona Jurídica: Cámara de comercio, Rut del propietario del local. Terceros (Inmobiliaria): Cámara de comercio, Rut del propietario del local y Rut de la inmobiliaria. No aplica De requerirse desplazamiento en campo se debe tener en cuenta los requisitos definidos a los profesionales. Nota 8: Cuando se identifique que un proveedor viole los derechos humanos, se suspenderá la alianza estratégica en el caso de ser un proveedor antiguo, para los proveedores nuevos no se tendrá en cuenta las propuestas realizadas. 8. FORMATOS RELACIONADOS Requerimientos para Contratistas de Vehículos S-I-01 Requisición de Compras S-F-21 Orden De CompraS-F-22 Selección, Evaluación Y Re-Evaluación Del Proveedor S-F-24 Listado Maestro De Proveedores S-F-26 Ficha Técnica De Herramientas, Materiales Y/O Elementos S-F-35

11 PÁGINA 11 DE CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO Se modifica manera de realizar la verificación de compras a firma en formato de orden de compra /10/ /10/ /09/ /04/2012 Se agregar generalidades aclarando la realización de cotizaciones y que las compras se realizan con proveedores clase 1. Se determina que las compras comunes se hacen sólo a proveedores seleccionados. Se cambia requisición hasta los 5 primeros días del mes a cuando se presenta la necesidad de compra y se habilitan otros medios para la entrega de requisiciones (fax, o personal). Se actualiza el procedimiento uniéndolo con las actividades de Selección, Evaluación y Re-evaluación de los proveedores. Se determina escala guía para realización de las cotizaciones y se aclaran las acciones a tomar, según el tipo de proveedor (Confiable, Regularmente Confiable, No Confiable). Se hace referencia a Sistema de Gestión Integral, se cambia líder de proceso que aprueba y se anexa tabla de requisitos para la selección de proveedores según el tipo. La frecuencia de Evaluación a proveedores se cambia de Semestral a Anual. Se anexa lo siguiente en el punto 6. ACTIVIDAD 1; Recepción de solicitudes de compra/servicio: Si la requisición no es aprobada se debe comunicar al interesado, mediante correo electrónico. Con el fin de tener conocimiento de la características del producto controlado, la requisición debe validarse con la ficha técnica del producto, sino se tiene debe elaborarse, en el S-F-35 FICHA TÉCNICA DE

12 PÁGINA 12 DE 16 HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS solicitarla al proveedor. Si la ficha provista del proveedor no contiene toda la información necesaria debe relacionarse en el S-F-35 FICHA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS y complementar la información faltante. Se debe enviar la ficha técnica del producto o el elemento a almacén Se anexo en el punto 6. ACTIVIDAD 4, Realización de compra, la siguiente nota: Nota: las compras realizadas por caja menor no se les elabora orden de compra. Se anexa en el punto 6. ACTIVIDAD 5 Verificación de producto y/o servicio; la siguiente descripción: recibe el Jefe de Almacén cuando se trata de suministro de materiales y cuando es suministro de papelería es recibido por la Responsable de Pagos y Compras. Y se anexa la siguiente anotación o descripción al procedimiento: Una vez llega el elemento, la factura debe ser remitida al contador para que genere el activo fijo e inmediatamente enviárselo al Jefe de Almacén, para que este lo marque y hacerle la respectiva entrada. Las cuentas de cobro deben ser recibidas por el Responsable de Pagos y Compras para su posterior trámite de pagos /07/2012 Se anexa en el punto 8 FORMATOS RELACIONADO, FICHA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS S-F-35. Alcance: Anteriormente decía que comenzaba con la Recepción De Solicitudes de Compras y lo reemplazamos por la RECEPCIÓN DE

13 PÁGINA 13 DE 16 REQUISICIONES. Vocabulario: Se eliminó la definición de Requisición Extraordinaria. Actividad (1): Se reemplaza Recepción de Solicitudes por RECEPCIÓN DE REQUISICIONES. Se cambia la persona encargada de recibir las requisiciones, quien anteriormente era la Auxiliar Administrativo y se cambia por la RESPONSABLE DE PAGOS Y COMPRAS. Se especifica que la solicitud de las Fichas Técnicas o creación de ellas es únicamente para las compras de HERRAMIENTAS, EQUIPOS, EPP, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. Actividad (2): Servicios Profesionales, Servicio de Recaudo, Productos o servicios: Se organizaron y se les anexo la especificación (PARA AQUELLOS SERVICIOS QUE APLIQUE) aclarando la documentación solicitada a nuestros proveedores y diferentes tipos de servicios requeridos para alguna actividad. Actividad (3): Se cambió el Valor de Compras de las solicitudes del número de cotizaciones, anteriormente los Valores de la Compra estaban de la siguiente manera: Valor De Compras N De Cotizaciones Hasta ½ SMMLV 0 Superior a ½, hasta 2 SMMLV Superior a 2 SMMLV 3 2

14 PÁGINA 14 DE 16 Y se modificaron por los siguientes: Valor De Compras N De Cotizaciones Hasta ½ SMMLV 0 Superior a 2, hasta 3 SMMLV Superior a 3 SMMLV 3 Actividad (4): Se agrega en esta actividad las condiciones para realizar una Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA S-F-22, basado en la cotización si es igual o superior a 2 SMMLV, haciéndola llegar al proveedor y se cancela según la negociación previa. Nota: Las compras realizadas por caja menor o menores a 2 SMMLV no requieren de Orden de Compra. Actividad (5): Se modifica el siguiente párrafo: Una vez llega el elemento, la factura debe ser remitida al contador para que genere el activo fijo e inmediatamente enviárselo al Jefe de Almacén, para que este lo marque y hacerle la respectiva entrada. Quedando definido como se expone aquí: Una vez llega el elemento, la factura debe ser remitida al contador para su contabilización y se reenvía copia de la factura al Jefe de Almacén o Encargado, para que este lo marque y hacerle la respectiva entrada. Actividad (7): En esta actividad estaba el párrafo que exceptuaba de la evaluación a proveedores a los proveedores CONFIABLES y se modificó por la presente decisión: CONTINUA EN NUESTRO LISTADO MAESTRO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES 2

15 PÁGINA 15 DE 16 PROVEEDORES A TENER EN CUENTA. Así mismo se aclara que la evaluación a proveedores se les realizara a los proveedores con una antigüedad mínima de Tres (3) meses, siempre y cuando estén vigentes en el último año. Se anexa y se esclarece en la Actividad 4 las condiciones cuando se debe hacer una orden de compra y se define de la siguiente manera. Se realizaran órdenes de compra, para compras iguales o superior a 1 SMLV ($ ) /09/2012 Nota: Las compras de bienes y/o servicios realizadas por caja menor no requieren Orden de Compra; Así mismo, las compras que sean adquiridas por medio de contrato no requerirán Orden de Compra. En caso que el proveedor o la empresa requiera Orden de Compra por cuantía inferior a 1 SMLV ($ ) esta se efectuara. Se anexa en Generalidades los requisitos a solicitar a 06 18/12/2012 los proveedores de Inmuebles, definiendo los diferentes criterios de acuerdo al tipo de proveedor /12/2012 Se cambió la imagen corporativa /05/2013 Se anexo en las generalidades los requisitos del tipo de proveedor Contratistas de vehículos de transporte interno. Se incluye dentro de los formatos relacionados el instructivo Requerimientos para Contratistas de Vehículos S-I /08/2013 Se incluye en la actividad No 2 Identificación Y Selección De Proveedor los documentos que se le solicitaran a los proveedores de acuerdo a la creación de empresa y servicios prestados; también se cambia la categoría de proveedores a CUMPLE, EN RIESGO Y NO CUMPLE.

16 PÁGINA 16 DE /03/2014 e modifica el tiempo para determinar la estabilidad del proveedor y la experiencia. Anteriormente se calificaba estable al proveedor si tenía más de 10 años de experiencia, se decide cambiar el tiempo por el análisis realizado a las Evaluaciones de Proveedores la cual afecta demasiado casi al 70% de nuestros proveedores, esta decisión también se basa en el promedio de tiempo de constitución de las empresas proveedores y por estudio de mercado. El nuevo recuadro con el cual evaluaríamos la experiencia es el siguiente. TIEMPO 0 1 Años 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años 5 Años CALIFICACION Deficiente Regular Bueno Excelente 11 26/08/2015 Se modifica el procedimiento debido a que la organización cambia de Razón Social dejando de ser LTDA., para ser S.A.S. Así mismo se cambian todos los documentos relacionados en este procedimiento. REVISÓ: APROBÓ: Odalis Trespalacios Asistente Administrativo y Contable Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07 DE COMPRAS, SELECCIÓN Y CÓDIGO: S-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 17 1. OBJETIVO Garantizar que se definan adecuadamente las especificaciones de compra y que las adquisiciones cumplan con

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07 DE COMPRAS, SELECCIÓN Y CÓDIGO: S-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Describir el procedimiento para realizar las compras de insumos y servicios necesarios para el óptimo desarrollo

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE CÓDIGO: S-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 9 1. OBJETIVO Describir el procedimiento para realizar las compras de insumos y servicios necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO: S-P-07 DE COMPRAS, SELECCIÓN Y CÓDIGO: S-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 11 1. OBJETIVO Describir el procedimiento para realizar las compras de insumos y servicios necesarios para el óptimo desarrollo

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS 1. OBJETIVO Definir los lineamientos que se deben tener cuenta para ejecutar de manera adecuada las compras tales como: Materia Prima, Insumos, Suministros, Equipos, Herramientas, materiales y servicios

Más detalles

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad 1. OBJETIVO. Proveer oportunamente, equipos materiales, insumos y servicios para la realización de las labores concernientes a los proyectos de la Fundación. 2. POLÍTICAS. 2.1. Todos los bienes y servicios

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CÓDIGO: PD CBS - 01 VERSIÓN No. : 06 FECHA DE EX.: 22/07/2013 _ COPIA No. : 01 ELABORADO Y REVISADO : Gestor Empresarial APROBADO : General Código: PD CBS-01 Página: Página 2 de

Más detalles

Área: Administración y Finanzas

Área: Administración y Finanzas Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer una metodología para la adquisición de bienes, servicios, materiales, insumos, así como la selección y evaluación de proveedores no críticos y proveedores críticos.

Más detalles

PROCEDIMIENTO COMPRAS

PROCEDIMIENTO COMPRAS CODIGO: P0741c No. REV: 2 PAGINA: 1 PROCEDIMIENTO COMPRAS NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: CARGO: FECHA: FECHA: FECHA: ELABORO REVISO APROBO CODIGO: P0741c No. REV: 2 PAGINA: 2 1. OBJETO Establecer

Más detalles

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: S-I-08

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: S-I-08 DE CÓDIGO: S-I-08 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 5 1. OBJETIVO Establecer las pautas para la adquisición, mantenimiento y control de activos fijos en Servicer S.A.S. 2. ALCANCE Comienza con Adquisición

Más detalles

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CÓDIGO: S-I-02

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CÓDIGO: S-I-02 DE CÓDIGO: S-I-02 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 4 1. OBJETIVO Establecer las pautas para la aplicación y análisis de encuestas de satisfacción al cliente y usuario de Servicer S.A.S. 2. ALCANCE

Más detalles

PROCESO DE COMPRAS 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

PROCESO DE COMPRAS 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 0 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 de 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVO DEL PROCESO OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RECURSOS MÉTODOS DE MEJORA Mantener un grupo de con los cuales IMAGEN WORLD SAS tenga

Más detalles

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA VERSIÓN: 3 PÁGINA: 1 de 5 OBJETIVO DEL PROCESO OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RECURSOS MÉTODOS DE MEJORA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO Realizar una adecuada selección de candidatos, utilizando

Más detalles

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: S-I-08

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: S-I-08 DE CÓDIGO: S-I-08 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 5 1. OBJETIVO Establecer las pautas para la adquisición, mantenimiento y control de activos fijos en Servicer Ltda. 2. ALCANCE Comienza con Adquisición

Más detalles

Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01

Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01 Hoja: 1 de 10 Sistema de Gestión de la Calidad Hoja: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer los lineamientos para la adquisición y abastecimiento de materiales, bienes y servicios, para el apoyo y desarrollo

Más detalles

(PAF-15) Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores. Versión: 02 Fecha de Aplicación: 01/08/2017

(PAF-15) Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores. Versión: 02 Fecha de Aplicación: 01/08/2017 (PAF-15) Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores Versión: 02 Fecha de Aplicación: 01/08/2017 Historial de Control de Cambios Edición # Fecha de Aplicación Descripción del Cambio

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CONTROL DE CAMBIOS Página 1 de 7 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-10-19 01 Documento inicial. Se modifica la actividad No. 1 en cuanto a la definición de los casos en los que aplica el formato

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES GESTIÓN COMPRAS E INVENTARIOS 1. OBJETO Establecer el método de selección, evaluación y re-evaluación

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIO 1. OBJETO Establecer las actividades, responsabilidades y controles para adquirir los bienes y/o servicios requeridos por

Más detalles

Inscripción y Selección de Proveedores

Inscripción y Selección de Proveedores Página 1 de 10 1. Objetivo y Alcance Establecer el mecanismo para la inscripción de proveedores de bienes y servicios en la base de datos de la Universidad de Pamplona. Comprende desde los requisitos para

Más detalles

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 2 DE 13 Tabla de contenido Objetivo 3 Alcance 3 Definiciones 3 Reclutamiento, Selección Y Contratación De Personal 4 Inducción, Entrenamiento,

Más detalles

Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar la compra de bienes y servicios en la empresa Centro Motors S.A.

Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar la compra de bienes y servicios en la empresa Centro Motors S.A. 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar la compra de bienes y servicios en la empresa Centro Motors S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento explica todos los

Más detalles

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 2 DE 15 Tabla de contenido Objetivo 3 Alcance 3 Definiciones 3 Reclutamiento, Selección Y Contratación De Personal 4 Inducción, Entrenamiento,

Más detalles

PROCEDIMIENTO RECURSOS - COMPRAS

PROCEDIMIENTO RECURSOS - COMPRAS I.E. GUADALUPE Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad PROCEDIMIENTO RECURSOS - COMPRAS CÓDIGO: PR-GR-0 VERSIÓN: 04 FECHA ACTUALIZACIÓN: Agosto de 203. Objetivo:

Más detalles

Inscripción y Selección de Proveedores

Inscripción y Selección de Proveedores Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Establecer el mecanismo para la inscripción de proveedores de bienes y servicios en la base de datos de la Universidad de Pamplona. Comprende desde los requisitos de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-OCT-19 01 Documento inicial. Se agrega el control de cambios a esta versión Se elimina el Numeral 4.7 Se agrega la actividad no.

Más detalles

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: S-I-08

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE ACTIVOS FIJOS CÓDIGO: S-I-08 DE CÓDIGO: S-I-08 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 5 1. OBJETIVO Establecer las pautas para la adquisición, mantenimiento y control de activos fijos en Servicer Ltda. 2. ALCANCE Comienza con Adquisición

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN HUMANA

PROCEDIMIENTO GESTIÓN HUMANA Este documento es propiedad de PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES LTDA., y está protegido por las leyes de derechos de autor, solo el personal acreditado de la Organización tiene autorización para la utilización

Más detalles

SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION GAL P 002 PROCESO ADMINISTRACION Y LOGISTICA VERSIÓN 0 MANEJO DE PROVEEDORES

SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION GAL P 002 PROCESO ADMINISTRACION Y LOGISTICA VERSIÓN 0 MANEJO DE PROVEEDORES PAGINA 1 de 6 PROCEDIMIENTO DE Elaboró: Revisó: Aprobó: FIRMADO EL ORIGINAL Fabián Tovar Ladino Coordinador HSEQ FIRMADO EL ORIGINAL Nelson Sterling Cuellar Director Administrativo y Logístico FIRMADO

Más detalles

Procedimiento. Evaluación De Proveedores. Y Compras

Procedimiento. Evaluación De Proveedores. Y Compras COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.12.01.01 Proceso: Gestión Operativa PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA Tipo de Proceso SUBPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO:

Más detalles

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CÓDIGO: S-M-02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PÁGINA 2 DE 14 Tabla de contenido Objetivo 3 Alcance 3 Definiciones 3 Reclutamiento, Selección Y Contratación De Personal 4 Inducción, Entrenamiento,

Más detalles

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizados en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2.

Más detalles

PROCEDIMIENTO SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE PÁGINA 1 DE 8 1. OBJETIVO Definir las pautas para Suministrar y Administrar el personal a nuestros clientes de manera eficiente, con el fin de mantener un alto rendimiento de nuestro personal en misión.

Más detalles

Facultad de Odontología

Facultad de Odontología Código: PRO 7.4 ADQ 01 Página 1 de 5 1. Propósito y Alcance. PROPÓSITO ALCANCE Establecer los lineamientos para el Proceso de Compras y Evaluación de Proveedores Clave con el fin de asegurar que los Productos

Más detalles

Registrar las evaluaciones y acciones.

Registrar las evaluaciones y acciones. PROCESO DE COMPRAS 7.4 COMPRAS La Universidad Santo Tomás de Tunja DEBE: Asegurar conformidad con el producto y/o servicio comprado. Definir criterios de evaluación, selección y reevaluación de los proveedor.

Más detalles

COMPRAS E INVENTARIOS

COMPRAS E INVENTARIOS Código: AAD-I02 Página: 1 de 5 Fecha de Emisión: Febrero 2013 1. Propósito y Alcance Atender las requisiciones solicitadas por el personal del COSAFI en forma oportuna y llevar control de inventarios.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE CÓDIGO: S-P-01 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 7 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para efectuar el control de los documentos y registros del Sistema de Gestión Integral de Servicer Ltda,

Más detalles

MANUAL PARA EL CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

MANUAL PARA EL CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES HISTORIAL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 01 23/01/2017 Emisión inicial ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Gestor HSEQ Coordinador HSEQ Gerente Administrativa 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos en materia

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y SUMINISTROS CÓDIGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y SUMINISTROS CÓDIGO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO OBJETIVO DEL MANUAL: Definir los procedimientos que realiza el Departamento de Compras para la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes unidades

Más detalles

Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación Proveedores

Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación Proveedores Versión: 7 Procedimiento Código: PR-EA-10.3-001 Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación Proveedores Fecha: 26/Abr/2018 Subproceso al que pertenece: Gestión de Compras de Bienes y Servicios

Más detalles

PROCESO PARA GESTION HUMANA. Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal.

PROCESO PARA GESTION HUMANA. Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal. 1. OBJETIVO Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal. 2. ALCANCE Desde el Proceso de reclutamiento hasta la desvinculación. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD La autoridad por

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE 01 DICIEMBRE DE 2010 REVISION: 3 PAG 1 DE 9 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. DESCRIPCION... 3 4.1. SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES... 3 4.2. REQUISICION... 4 4.3. VERIFICACION

Más detalles

Procedimiento Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos, Materiales y Documentos

Procedimiento Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos, Materiales y Documentos PI.GA.001 01.09.2015 07 POR DEFINIR 1 de 5 Procedimiento Solicitud, Compra, Recepción y Entrega de Equipos, Materiales y Documentos Elaborado por: Jefe Departamento Adquisiciones Aprobado por: Gerente

Más detalles

SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCESO: ADQUISICIONES APROBÓ: COMITÉ DE PROCESOS VERSIÓN: 1 CÓDIGO: AF-FG-026 ACTUALIZADO: 30 DE MAYO DE 2006 OBJETIVO: GESTIONAR

Más detalles

Código: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras

Código: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras Página 1 de 11 1. Propósito 1.1 Establecer los lineamientos necesarios para realizar las s de productos y/o servicios críticos para la BECENE. 2. Alcance 2.1 Este procedimiento aplica a todos los productos

Más detalles

2.4 Dirección de Acreditación y Certificación, en cuanto a la validación y autorización del Programa de Producción Anual.

2.4 Dirección de Acreditación y Certificación, en cuanto a la validación y autorización del Programa de Producción Anual. Página 1 de 15 1.0 Propósito 1.1 Establecer los lineamientos para la producción de las normas, los formatos oficiales de certificación para el reconocimiento de los estudios realizados por los usuarios

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL.E.S.P LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA INFORMACIÓN

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO: COMPRAS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO: COMPRAS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001 Página 1 de 16 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001 Responsable del proceso Responsable del procedimiento Versión Vigente desde: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ASISTENTE ADMINISTRATIVA 05 Octubre 2014 Elaborado

Más detalles

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Página de 5. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizadas en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO

Más detalles

Contenido. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y Autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del Procedimiento

Contenido. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y Autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del Procedimiento Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 Contenido 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y Autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del Procedimiento 7. Glosario 8. Anexos

Más detalles

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer las actividades a seguir para la selección, evaluación y reevaluación (*) de los de productos (*) y servicios que afectan (*) la calidad del servicio, para asegurar

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Compras de bienes y/o Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1. OBJETIVO Determinar los criterios para la selección, evaluación y reevaluación de los en función de su

Más detalles

COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PSPB-430-X-PR-001 4

COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PSPB-430-X-PR-001 4 4 PARA DIFUSIÓN 01/06/2018 HP ALT JT 3 PARA DIFUSIÓN 18/10/2017 HP ALT JT 2 PARA DIFUSIÓN 30/09/2015 HP ALT JT 1 PARA DIFUSION 03/08/2015 HP ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 06/11/2014 AS ALT JT A PARA APROBACION

Más detalles

Proceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:

Proceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico: Rx Versión vigente No. 06 Fecha: 14/10/09 Proceso: Compras Responsable(s) del, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del Entradas y salidas Administrador del : Responsabilidad en el Espacio Académico:

Más detalles

PROCEDIMIENTO. Selección y Evaluación de Proveedores

PROCEDIMIENTO. Selección y Evaluación de Proveedores 0. LISTA DE VERSIONES VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 01 02-SEP-2014 Creación del documento 02 21-SEP-2016 Actualización escala de evaluación general 1. OBJETO Establecer los parámetros generales

Más detalles

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1 de 7 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. CONTENIDO 3 4.1. GENERALIDADES 3 4.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3 4.3 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6 6. REGISTROS

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 15-08-2013/V1 NUMERAL 5.6 5.8/ 5.9/ 5.13 /5.14 6.2 6.3 6.5 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se elimina la política de mantener

Más detalles

P-AF-11 PROCEDIMIENTO: COMPRAS

P-AF-11 PROCEDIMIENTO: COMPRAS 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la adquisición de productos o servicios que permitan cumplir los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, manuales de gestión, procedimientos,

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS LOCALES OI-PR

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS LOCALES OI-PR HOJA: Página 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades del proceso de compras locales que aseguren que el producto y servicio comprado cumpla con los requisitos especificados. 2. ALCANCE Este procedimiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR HOJA: 1 / 5 1. OBJETIVO Definir las actividades del proceso de compras locales que aseguren que el producto y servicio comprado cumpla con los requisitos especificados. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica

Más detalles

Los responsables por la aplicación de este instructivo son la Directora de Talento Humano y Jefe de Selección y Salud Ocupacional.

Los responsables por la aplicación de este instructivo son la Directora de Talento Humano y Jefe de Selección y Salud Ocupacional. Dr. Fernando Pedroza Página 1 de 7 1 1. OBJETIVO Seleccionar y contratar el Talento Humano que requiere la Organización para cubrir una vacante o para la creación de un cargo, cumpliendo el perfil especificado

Más detalles

PROCEDIMIENTO MOTIVACION, COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA CÓDIGO: S-P-14

PROCEDIMIENTO MOTIVACION, COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA CÓDIGO: S-P-14 MOTIVACION, CÓDIGO: S-P-14 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 DE 7 1. OBJETIVO Establecer los criterios y las responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna en la empresa Servicer S.A.S.,

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ALMACEN COMPRA DE RECURSOS MATERIALES

PROCEDIMIENTO DE ALMACEN COMPRA DE RECURSOS MATERIALES HOJA 1 DE 6 1. Objetivo Suministrar y controlar en forma oportuna y eficiente las adquisiciones de los bienes materiales con base en los requerimientos de las diferentes áreas de la Institución, satisfaciendo

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las actividades y criterios para efectuar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores en la Corporación. 2. ALCANCE El alcance de este procedimiento se aplicara

Más detalles

COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE

COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE Página: 1 de 9 1. OBJETIVO. Garantizar el abastecimiento de materias primas y material de empaque para los procesos de producción, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la empresa. 2. ALCANCE.

Más detalles

PR-GS-02 VERSIÓN 02 FECHA 03/04/2017 PÁGINA 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Jefe División de Servicios Académicos

PR-GS-02 VERSIÓN 02 FECHA 03/04/2017 PÁGINA 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Jefe División de Servicios Académicos PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Describir las actividades requeridas para la adquisición, dotación, suministro y demás elementos necesarios para la prestación de los servicios de extensión y de apoyo a la comunidad

Más detalles

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Fecha: JUN 15 Hoja: 1 de 7 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Ingeniero Biomédico (Coordinador de Gestión) Director de Hoja: 2 de 7 1. Propósito Elaborar las estrategias

Más detalles

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL Página: 1 de 20 Página: 2 de 20 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1,1 Nombre del procedimiento 1,2 Objetivo 1,3 Alcance 1,4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 4 1,5 Relación con otros

Más detalles

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

SELECCIÓN DE PROVEEDORES CARACTERIZACIÓN OBJETO ALCANCE Identificar y seleccionar los proveedores idóneos para suplir requerimientos específicos de la compañía, teniendo en cuenta las políticas establecidas por la compañía. Desde:

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03 DE PRODUCTO NO CONFORME, CÓDIGO: S-P-03 PÁGINA 2 de 9 1. OBJETIVO Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, tomar

Más detalles

EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES 1. Propósito. Evaluar la capacidad de cumplir con los requerimientos del contrato suscrito y la concordancia de su sistema de calidad de los proveedores de SUMSA, en los productos suministrados a la Organización.

Más detalles

CUSTODIA Y CONTROL DE LAS CARPETAS DE HOJAS DE VIDA

CUSTODIA Y CONTROL DE LAS CARPETAS DE HOJAS DE VIDA Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer las directrices para el archivo y custodia de la información de las carpetas de hojas de vidas de los funcionarios de la Caja 2. ALCANCE: Inicia con la verificación

Más detalles

PROCEDIMIENTO: HONORARIOS

PROCEDIMIENTO: HONORARIOS Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: HONORARIOS Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades y pasos a seguir para el proceso de obtención y aprobación de un Convenio a Honorarios. 2. ALCANCE 2.1 El presente

Más detalles

COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE

COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE Página: 1 de 9 1. OBJETIVO. Garantizar el abastecimiento de materias primas y material de empaque para los procesos de producción, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la empresa. 2. ALCANCE.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE CÓDIGO: S-P-06 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 8 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para realizar el recaudo efectivo de servicios públicos domiciliarios, privados y sus afines. 2. ALCANCE

Más detalles

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA Página : 1 de 8 ersión: 1 igente a partir de: 1. OBJETIO : Adquirir bienes y servicios en el marco de la autonomía Universitaria en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 30 de 1992

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE 10 de Marzo de 2012 REVISION: 4 PAG 1 DE 11 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. DESCRIPCION... 3 4.1. SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES... 3 4.2. REQUISICION... 4 4.3. VERIFICACION

Más detalles

LOGÍSTICA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:

LOGÍSTICA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: Versión: 06 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. Las empresas

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES

CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES equipos de Laboratorio Página 1 de 8 PROCESO: Mantenimiento. Versión No. CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 1 241117 Creación de procedimiento Coordinador o Director

Más detalles

Supervisar, revisar y evaluar el buen funcionamiento del Departamento de Proveeduría.

Supervisar, revisar y evaluar el buen funcionamiento del Departamento de Proveeduría. 1.0 OBJETIVO. Establecer los lineamientos para el abastecimiento de material de limpieza y de oficina para satisfacer las necesidades de los diferentes departamentos que conforman las Oficinas Centrales

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NG-P-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NG-P-01 DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NG-P-01 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 7 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para efectuar el control de los documentos y registros del Sistema

Más detalles

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COMPRAS DIRECTAS

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COMPRAS DIRECTAS Instructivo de Trabajo para la realización de Compras Directas Código: ITD-AD-IT-001 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.4, ISO 14001:2015 8.1, OHSAS 18001:2007 4.4.1 e ISO 50001:2011 4.5.7 INSTRUCTIVO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CÓDIGO: S-P-06

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CÓDIGO: S-P-06 DE CÓDIGO: S-P-06 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 8 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para realizar el recaudo efectivo de servicios públicos domiciliarios, privados y sus afines. 2. ALCANCE

Más detalles

SELECCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVALUACIÓN DE PROVEEDORES

SELECCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVALUACIÓN DE PROVEEDORES Pagina 1 de 13 1. OBJETIVO Definir la metodología para la selección, seguimiento, evaluación y revaluación de los proveedores de bienes y/o servicios que se han identificado como proveedores críticos dentro

Más detalles

CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS

CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO: Página 1 5 Facilitar y suministrar manera oportuna, la documentación que reposa en el Archivo Central la Universidad, a la comunidad Universitaria, entes externos y más usuarios que hagan

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7 PR-AD-07 Junio 2015 11 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos

Más detalles

PO e Licitación pública

PO e Licitación pública Licitación pública Compras con invitación a tres personas Atención de solicitudes de s mayores a $,000.00 Registro de Atención de solicitudes de s menores a $,000.00 PO--0 Compras y servicios Revisión

Más detalles

Sistema Integrado de Gestión CONTROL DE DOCUMENTOS

Sistema Integrado de Gestión CONTROL DE DOCUMENTOS Sistema Integrado de Gestión Versión 9 Código: GC.3,0.19.02.01 Proceso: Gestión de la Calidad - GC Abril de 2016 Página 2 de 9 1. OBJETIVO Asegurar que la documentación del Sistema Integrado de Gestión

Más detalles

Procedimiento para el Proceso de Compras Revisó: Jefe Adquisiciones Fecha: Mayo 2013

Procedimiento para el Proceso de Compras Revisó: Jefe Adquisiciones Fecha: Mayo 2013 REF: P-GG-01 Pág. 1 de 10 1. OBJETIVO El propósito de este procedimiento es establecer los mecanismos de compras de la Empresa y la gestión de los proveedores críticos de insumos y servicios. 2. ALCANCE

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Gestión del UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN GESTIÓN HUMANA Gestión del 1. OBJETO Establecer la metodología utilizada por la Universidad Autónoma del Caribe para la contratación

Más detalles

INVENTARIO PRO-INVEN-01

INVENTARIO PRO-INVEN-01 FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO Procedimiento de: INVENTARIO Procedimiento de inventario. Del proceso: de inventarios Código: Versión: 1 Página 2 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Nombre/Puesto/

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7 PR-NP-03 Febrero 2014 10 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos

Más detalles

COMPRAS Y SERVICIOS. Día Mes Año

COMPRAS Y SERVICIOS. Día Mes Año 1. OBJETIVO PÁGINA 1 DE 8 Atender y despachar oportunamente los requerimientos de Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz, en materia de compras, suministros y contratación de s de mantenimiento y reparación

Más detalles