PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

Documentos relacionados
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA GENERAL

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE MESADAS ADICIONALES DE PENSIONADOS

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE RETROACTIVOS

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS LEY 50 DE 1990

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA GENERAL

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE DOCENTES CÁTEDRA

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA MENSUAL DE DOCENTES DE CÁTEDRA

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO (RETIRO DEFINITIVO)

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL AUXILIO FUNERARIO A PENSIONADOS

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN SALARIAL

PROCEDIMIENTO PARA EL ASCENSO DE EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA A EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES

PROCEDIMIENTO ORDEN DE PAGO MANUAL

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR

Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Liquidación de Nómina

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE FONDO FIJO RENOVABLE

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DEL PROFESOR CÁTEDRA

PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE LICENCIAS ORDINARIAS Y PERMISOS

PROCEDIMIENTO ARQUEO FONDOS FIJOS RENOVABLES Y CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SNIES)

División de Gestión del Talento Humano Liquidación de Nómina

PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL - SUE.

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE AUXILIATURAS ESTUDIANTILES Y BECAS POSGRADO DE SOSTENIMIENTO

LIQUIDAR Y PAGAR NÓMINA. Establecer las actividades necesarias para liquidar y pagar la nómina de la Institución en los periodos correspondientes.

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE BONOS PENSIONALES

Líder Gestión de Talento Humano. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 5. CONTENIDO

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD - COGUI PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PAGO DE NÓMINA A DOCENTES DE CÁTEDRA

PROCEDIMIENTO AFILIACION A ARL A ESTUDIANTES DE ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DEL AUXILIO FONDO PATRIMONIAL

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE NOTAS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO

PROCEDIMIENTO PARA OPTAR AL TÍTULO QUE OTORGAN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADO

PROCEDIMIENTO DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA SEDES REGIONALES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TALENTO HUMANO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN PLANILLAS OFICINA CENTRAL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO INGRESO DE ELEMENTOS AL INVENTARIO

PROCEDIMIENTO PARA VINCULACIÓN DE DOCENTES DE PLANTA

Análisis, verificación, seguimiento y control al recaudo de la cuota de fomento hortifrutícola CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NOMINA

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR BANCOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DOCENTE

PROCEDIMIENTO PARA PERIODO SABÁTICO

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE OFERTAS EN EL PORTAL DE TRABAJO UIS

Unidad de Salud Egresos presupuestales

Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Cumplimiento de Fallos Judiciales por Reliquidación de Pensión

Republica de Colombia. Gobernación de Santander

PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DE BOLETINES

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN (POR DONACIÓN) DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.

Gestión Administrativa Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos

INGRESOS POR CAJA DE LOS PUNTOS DE VENTA DE LA CAFETERÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROCEDIMIENTO PARA LA CATALOGACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Fecha de emisión: 09 de Septiembre de 2009 Versión 3.1

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO A CONTRATISTAS

LIQUIDACION DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES CÁTEDRA

PROCEDIMIENTO RESERVA PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE HOMOLOGACIONES DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE PREGRADO PRESENCIAL Y A DISTANCIA

Resolución 3214 de 2012

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES

Unidad de Salud Plan anual de caja - PAC

PROCEDIMIENTO DE EGRESOS

División Gestión Financiera Declaraciones tributarias

Resolución 3214 de 2012

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN SOLIDARIOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DOCENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE OFERTAS EN EL PORTAL DE TRABAJO UIS

El presente instructivo debe ser aplicado por la Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Científica del Sur.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES A PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO PRESENCIAL

PROCEDIMIENTO CONTROL SELECTIVO PARA ORDENES CONTRACTUALES MENORES O IGUALES A 100 SMMLV

Líder Gestión de Talento Humano. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 5. CONTENIDO

Instructivo Autoliquidación Planilla N

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PROCEDIMIENTO PRÉSTAMO DE ESCENARIOS ARTÍSTICOS

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 2388 de 2016>

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES DE PREGRADO

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD COGUI

PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

INGRESOS POR CAJA DE LOS PUNTOS DE VENTA DE LA CAFETERÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROCEDIMIENTO SOPORTE A USUARIOS NORMATIVIDAD DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA

PROCEDIMIENTO SIMULTANEIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO

AFILIACIÓN DESCUENTOS (1) CURSO COOPERATIVISMO SOLICITUD ENVIA DESCUENTO A (2) ARCHIVAR FIN

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD COGUI PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS

Proceso de Gestión del Talento Humano PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS

Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca" CLAVE PC-CADARH-009 1

MANUAL DE USUARIO LIQUIDACION

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.

Transcripción:

Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Nómina Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 884 OBJETIVO Procesar las novedades y modificaciones sobre el personal jubilado que se presenten con el fin de generar la liquidación y así suministrar la información necesaria para realizar el pago oportunamente. ALCANCE Desde la recepción de las novedades hasta la impresión, entrega y archivo de los listados de la liquidación realizada. NORMATIVIDAD Ley 100 de 1993: Arts. 14, 33-35, 39-49, 128, 134, 156, 157, 160, 203-205 y 209 Ley 797 de 2003: Arts. 3-5 y 7 Decreto 806 de 1998: Arts. 26, 52, 70, 79-84 Decreto 1406 de 1999: Arts. 5, 7-10 y 24 Decreto 510 de 2003: Arts. 1 3 y 5. Decreto 1670 de 2007: Art. 1 Convención Colectiva de Trabajo UIS (Vigente) DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS SIRH: Sistema de Información de Recursos Humanos DSI: División de Servicios de Información. RASIRH: Ruta de Acceso al Sistema de Información de Recursos Humanos. DRH: División de Recursos Humanos. NOVEDAD: Toda aquella modificación que se tenga que registrar en el SRH durante el proceso de liquidación. Las novedades que se pueden presentar son las siguientes: (1) creación de descuentos, (2) ingreso de pensionados, (3) reajuste de pensión, (4) retiro descuentos personales, (5) retiro de pensionados (Sustitución o muerte), (6) suspensión de aportes, (7) Aporte pensión, (8) Aporte fondo solidaridad, (9) aporte seguridad social, (10) descuento cooperativa, (11) descuento embargo y acuerdo de alimentos, (12) descuento otros embargos, (13) forma de pago, (14) otros descuentos, (15) reclamación de pagos y (16) resoluciones. No aplican CONSIDERACIONES

Página 2 de 9 Inicio/Fin Actividad Decisión Documento Procesamiento en S.F. o intranet Procedimiento predefinido Conector Conector de página DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA INICIO Recibe información en medio magnético o vía electrónica Incluye modificaciones Reporte de inconsistencias Recibe información impresa Revisa relación de novedades Prepara inclusión Incluye modificaciones 1. Recibe información de CAPRUIS, COOPRUIS, ARPRUIS Y FAVUIS, en medio magnético o vía electrónica, sobre las novedades presentadas de conformidad con la reglamentación vigente en el mes a liquidar. 2. Realiza la transferencia de archivos, de acuerdo con el soporte enviado por estas entidades, luego los carga con el software FTP, cambia sus nombres y realiza el cargue de novedades automáticamente en el SIRH, generándose el listado de Reporte de inconsistencias, el cuál se imprime. RASIRH: Pagos de personal Proceso de liquidación Manejo de novedades FAVUIS Transferencia FAVUIS. RASIRH: Pagos de personal Proceso de liquidación Manejo de novedades Cargue automático de novedades 3. Recibe información impresa sobre las novedades presentadas de conformidad con la reglamentación vigente en el mes a liquidar, organizándolas de tal forma que se pueda realizar la revisión. 4. Revisa las relaciones de novedades que fueron recibidas, así como los descuentos y devengados que afectan el pago de los pensionados. 5. Prepara para incluir en el SIRH aquellas novedades que no presentan inconsistencias. 6. Incluye en el SIRH las diferentes modificaciones que afectan los pagos. Para modificaciones puntuales seguir RASIRH: Pagos de personal Proceso de liquidación Manejo de novedades Inclusión. Para la inclusión de descuentos fijos y con saldo y de embargos seguir RASIRH: Pagos de personal Hoja de pagos Descuentos personales Inclusión. Profesional de Nómina Profesional de Nómina 1

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Página 3 de 9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 1 Revisa novedades grabadas 7. Revisa si están correctas las novedades grabadas. El SIRH informa si hay inconsistencia o no. RASIRH: Pagos Personal Proceso de liquidación Manejo de novedades Crítica de novedades. Genera liquidación 8. Genera la liquidación, esta Prenómina constituye un soporte para la liquidación definitiva. Se generan cifras control del proceso de liquidación para verificar el mismo (ver Anexo A: Listados de Prenómina) RASIRH: Pagos Personal Proceso de Liquidación Liquidación pagos Liquidación mensual Liquidación mensual todos los empleados. Prepara inclusión 9. Realiza confrontación de los totales de cada descuento con las novedades y éstos deben coincidir para que la liquidación sea correcta. También chequea que las novedades estén afectando la liquidación correctamente. No Inconsistencias Si Si hay inconsistencias busca dónde está el error para realizar el respectivo ajuste. Ajustes 10. Realiza las correcciones directamente en el SIRH para genera la Nómina. Para realizar la corrección borra, modifica o registra la respectiva novedad. RASIRH: Pagos de personal Proceso de liquidación Manejo de novedades Inclusión / Modificación. También incluye las nuevas novedades que se presenten. RASIRH: Pagos Personal Hoja de Pagos Descuentos personales Genera listados 1 11. Genera la liquidación de la Nómina en el SIRH y generan las cifras control del proceso de liquidación. RASIRH: Pagos Personal Proceso de liquidación Liquidación de pagos 2

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Página 4 de 9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 2 Confronta Liquidación 12. Realiza una confrontación de la nómina generada en pantalla con la Prenómina para verificar que ésta sea correcta, las cifras globales deben ser iguales tanto en descuentos como en devengados, también verifica que las modificaciones se hayan efectuado correctamente. No Inconsistencias Si Si hay inconsistencias se busca en donde se encuentra el error para realizar el respectivo ajuste. Ajustes 1 Pág. 3 13. Realiza las correcciones directamente en el SIRH para generar la Liquidación definitiva. Genera listados Listados de Liquidación Listados de Acumulados 14.a. Genera los archivos de Listados de Liquidación (ver Anexo B: Listados de Liquidación). RASIRH: Pagos de personal Proceso de liquidación Listados de pagos b. Genera los archivos de acumulados (ver Anexo B). RASIRH: Pagos personal Proceso de liquidación Listados de liquidación Acumulados c. Genera los archivos externos (ver Anexo B). RASIRH: Pagos personal Proceso de liquidación Generar Archivos externos. Envía archivos vía electrónica 15. Envía por vía electrónica archivos de FAVUIS y FIDUCAFE y por medio magnético archivo del ISS. Profesional de Nómina Revisa los Acumulados 16. Revisa los Acumulados del mes y los Acumulados a la fecha: Devengados y Aportes, para poder realizar el cierre de la liquidación del mes. 3

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Página 5 de 9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3 No Inconsistencias Si Revisa acumulados Si hay inconsistencias se busca donde se encuentra el error para realizar el respectivo ajuste. 17. Realiza las correcciones directamente en el SIRH para obtener los Acumulados. Profesional DSI Cargue de Nómina 18. Realiza el cargue de la Liquidación definitiva. RASIRH: Pagos personal Proceso de liquidación Cargue Nómina. Profesional Nómina No Genera Cifras Control Inconsistencias Si Realiza ajustes 19. Genera cifras control del proceso de cargue de la Liquidación definitiva para verificar que todas las cifras sean consistentes. RASIRH: Pagos personal Proceso de liquidación Cargue Nómina. Si hay inconsistencias se busca donde se encuentra el error par realizar el respectivo ajuste. 20. Realiza las correcciones directamente en el SIRH para poder realizar el cierra de la Liquidación. Profesional Nómina Profesional DSI Archivo 21. Archiva los diferentes listados generados en la Liquidación definitiva. Archivo FIN 22. Da VoBo a los listados de descuentos y aportes, después se envían a la fiduciaria. A partir de este punto, se adelanta el Procedimiento de Egresos (Proceso Financiero) Profesional Nómina

Página 6 de 9 ANEXO A. LISTADOS DE PRENÓMINA Tiras de pago: Contiene la siguiente información del pensionado: nombre y pensión, además, muestra una lista detallada de los devengados y deducidos del mes y el neto a pagarle el pensionado. Resumen: Contiene cifras totales de los conceptos liquidados: Devengados, Deducidos y Aportes. Relación de descuentos: Resumen de los descuentos efectuados y los no efectuados. Contiene cifras totales y se da por cada entidad: identificación del pensionado, nombre del pensionado y valor del descuento. Maestra: resumen del estado de la liquidación del pago mensual de la persona, adicionalmente contiene la concurrencia de los pagos (nación, departamento y UIS) ANEXO B. LISTADOS LISTADOS DE LIQUIDACIÓN Tiras de pago: Contiene la siguiente información del pensionado: nombre, sueldo, y muestra una lista detallada de los devengados y deducidos, y el neto a pagar al pensionado. Resumen: Contiene cifras totales de los conceptos liquidados: Devengados, Deducidos y Aportes. Relación de descuentos: Resumen de los descuentos efectuados y los no efectuados. Contiene cifras totales y se da por cada entidad: identificación del pensionado, nombre del pensionado y valor del descuento. Bancos: Es un resumen de bancos, muestra cifras totales y contiene: bancos, número de consignaciones y valor total a consignar. Efectivo: Es un resumen de efectivo, muestra cifras totales y contiene: número de efectivo y valor total a pagar Acumulados Devengados del Mes y a la Fecha: Contiene los acumulados de devengados del mes y a la fecha correspondiente a mesadas y subsidio educativo. Se da por cada pensionado cada concepto acumulado. Deducidos del Mes y a la Fecha: Contiene los acumulados de deducidos del mes y a la fecha: aportes salud, aporte pensión, aporte fondo de solidaridad, retención en la fuente. Se da por persona cada concepto acumulado. Aportes UIS del Mes y a la Fecha: Contiene los acumulados de aportes UIS del mes y a la fecha: tipo de documento, identificación del pensionado, nombre del pensionado, aporte salud, aporte riesgo, ICBF, FAVUIS. Maestra: Resumen del estado de la liquidación del pago mensual de la persona, adicionalmente contiene la concurrencia de los pagos (nación, departamento y UIS) EPS Entidades Promotoras de Salud: Contiene la identificación del pensionado, nombre, último sueldo, IBC del pensionado, aporte del pensionado. Nº Impresiones y destinos Dos (1) DRH / (1) D. Financiera (A 2 partes) Dos (1) DRH / (1) D. Financiera (A 2 partes) Cuatro (4) (1) DRH / (3) V. Administrativa Dos (1) DRH / (1) D. Financiera (A 2 partes) Dos (1) DRH / (1) D. Financiera (A 2 partes) Uno (1) DRH. Cuatro (4) (3) DRH / (1) V. Administrativa Cuatro (4) (1) DRH / (3) V. Administrativa

Página 7 de 9 ANEXO B. LISTADOS (Continuación) LISTADOS DE LIQUIDACIÓN (Continuación) Descuentos con Saldo: Contiene cifras de los descuentos con saldo y se da por cada entidad: identificación del pensionado, nombre del pensionado y valor del descuento. Descuentos Fijos: Contiene cifras de los descuentos fijos y se da por cada entidad: identificación del pensionado, nombre del pensionado y valor del descuento. Uno è (1) DRH. Uno (1) DRH. Nº Impresiones y destinos Aportes ISS: Contiene la identificación del pensionado, nombre, valor base de liquidación y aportes de salud, pensión, fondo de solidaridad correspondientes al pensionado y a la universidad en cuanto a lo obligatorio y adicional. Uno (1) DRH. Solidaridad Pensiones: Contiene la identificación del pensionado, nombre, IBC, aporte de solidaridad pensión. Resumen liquidación mensual nómina Jubilados y sustitutos: Contiene los valores de los diferentes montos de la liquidación mensual. Informe soporte de liquidación mensual: Contiene la información de diferentes montos de la liquidación mensual. Total de aportes UIS agrupados por subcuentas: Reporte estadístico de acuerdo a los aportes UIS por subcuentas, los valores que se manejan. Total de netos agrupados por subcuentas: Reporte estadístico de acuerdo a los netos por subcuentas, los valores que se manejan. Total de aportes persona agrupados por subcuentas: Reporte estadístico de acuerdo a los aportes persona por subcuentas, los valores que se manejan. Total de deducidos agrupados por subcuentas: Reporte estadístico de acuerdo a los deducidos por subcuentas, los valores que se manejan. Cuatro (4) (1) DRH / (3) V. Administrativa Total de descuentos agrupados por subcuentas: Reporte estadístico de acuerdo a los descuentos por subcuentas, los valores que se manejan. ARCHIVOS EXTERNOS GENERADOS Uno (1) V. Administrativa. FAVUIS: Contiene nombre, abreviatura, documento y valor de descuento. Maestro FAVUIS: Contiene nombre, abreviatura, documento y valor de descuento. Autoliquidación ISS: Contiene las definiciones dadas por el ISS. Pago FAVUIS: Contiene el documento, apellido, nombre, número de cuenta, tipo de cuenta y valor a abonar. Ninguna (Envío electrónico) Ninguna (Envío electrónico) Ninguna (Envío medio magnético) Uno No se archiva.

Página 8 de 9 ANEXO B. LISTADOS (Continuación) ARCHIVOS EXTERNOS GENERADOS (Continuación) Nº Impresiones y destinos Embargos: Contiene por persona la información de los embargos. Registro Presupuestal: Se coloca la información en el Sistema Financiero para la ejecución de la parte financiera. Registro Contable: Se coloca la información en el Sistema Financiero para todos los pagos. Orden de Pago: Se coloca la información en el Sistema Financiero para la generación de la orden de pago. Fiducafe: Se genera para el pago por persona a través de la fiducia. Uno (1) DRH. Se envía en medio magnético a la Sección de Tesorería. Dos (1) DRH / (1) Sección de Presupuesto Uno (1) DRH Uno (1) DRH Ninguna (Envío electrónico)

Página 9 de 9 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 1 Octubre 11 de 2004 Creación del Documento 2 Marzo 3 de 2008 Adaptación al nuevo formato de procedimiento, actualización de la normatividad que aplica, adición de pasos necesarios para la realización del procedimiento, adición de las rutas de acceso al Ruta de Acceso al Sistema de Información de Recursos Humanos y actualización de los listados generados y sus destinos.