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Transcripción:

11130006 Ministerio de la Defensa Nacional

Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL El Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de formular las políticas y lineamientos para hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. Está destinado a mantener la independencia, soberanía, honor, integridad del territorio, la paz y seguridad interior y exterior, a través de elementos que conforman las fuerzas de tierra, aire y mar; su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. 2. Breve Análisis Situacional Guatemala ocupa una posición geográfica estratégica que, además de sus potencialidades ampliamente conocidas, constituye una zona de afluencia de diversos factores económicos y sociales entre el norte y sur de América. Dicha situación, es aprovechada también por grupos que actúan al margen de la ley cometiendo delitos, tales como: trata de personas, migración ilegal, contrabando, narcotráfico y otros, repercutiendo en el incremento de la problemática de inseguridad, cuya complejidad afecta las regiones del Centro y Norte de América. El aumento de hechos delictivos en el territorio nacional, vinculados al narcoterrorismo, ha obligado a mejorar en esta entidad la capacidad de respuesta por parte del Estado para disminuir los altos índices de inseguridad. En este sentido, la entidad ha ampliado el apoyo interinstitucional del Ejército de Guatemala con la Policía Nacional Civil, por medio de las operaciones de seguridad interna, que conlleva a la participación conjunta de unidades militares regulares y fuerzas de seguridad civil, para el mantenimiento del orden en los centros y cárceles del sistema penitenciario del país; en apoyo a prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común. En el ámbito del apresto, éste se activa en caso de calamidad pública, desastres naturales o los causados por el hombre, materializando la gestión de riesgos, por medio de las Reservas Militares del Ejército y la Unidad Humanitaria y de Rescate en coordinación con el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres. 3. Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, establece las normas jurídicas para anticipar y dar respuesta efectiva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el Estado de Guatemala. En el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, se desarrolla una estrategia para alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección, mediante la intervención, operativos de seguridad ciudadana y de policía militar, lo cual se refleja en la asignación en el proyecto de su presupuesto, con 9.5 por ciento del total asignado para el. Derivado de las violaciones del espacio terrestre, aéreo y marítimo, evidenciadas a través de más de un centenar de pasos ilegales en las fronteras, los cuales permiten que el narcotráfico y el crimen organizado ingresen al país, el Ejército de Guatemala vela por la integridad de las fronteras Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017 1

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO 11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional a lo largo de 1,669 kilómetros y la protección de 108,889 kilómetros cuadrados del territorio nacional, realizando operaciones de vigilancia constante por medios terrestres, aéreos y marítimos; actividades que serán financiadas con un 36.3 por ciento de su presupuesto asignado para el, con lo que se espera mantener la soberanía e integridad del país. En el ámbito de la diplomacia militar, el Estado Guatemalteco contribuye aportando personal militar en las diferentes operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad mundial. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 2,100,253,199 01 Actividades Centrales 566,441,474 001 Dirección y Coordinación 82,848,334 002 Servicios de Planificación y Consultoría 270,058,409 003 Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 43,170,911 004 Servicios de Apoyo Logístico y Financiero 159,397,079 005 Servicios de Informática 10,966,741 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de Educación y Salud 302,491,933 001 Servicios de Educación 216,440,936 002 Servicios de Salud 86,050,997 PARA EL, MANTENER LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL (RI) 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial 762,105,009 001 Defensa Terrestre 467,824,338 1 Operaciones terrestres 467,824,338 128,470 Evento 002 Defensa del Espacio Aéreo 177,745,644 2 Operaciones aéreas 177,745,644 2,652 Evento 003 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 116,535,027 3 Operaciones marítimas 116,535,027 801 Evento 2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL, LA TASA DE HECHOS DELICTIVOS REPORTADOS, COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, SE HA REDUCIDO DE 112 X 100,000 HABITANTES EN EL 2011 A 102 X 100,000 HABITANTES (RE) 12 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 198,916,098 001 Apoyo de Seguridad Ciudadana 129,576,628 1 Operativos de seguridad ciudadana 129,576,628 100,000 Evento 002 Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública 69,339,470 2 Operaciones de Policía Militar 69,339,470 60,000 Evento PARA EL, SE MANTIENE EL APRESTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y ESPECIALIZADAS EN GESTIÓN DE RIESGOS (RI) 13 Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres 28,972,972 001 Reservas Militares en Apoyo a la Defensa y Mitigación de Desastres 24,407,079 1 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres 24,407,079 27 Evento 002 Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate 4,565,893 2 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres 4,565,893 50 Evento PARA EL, SE MANTIENEN LOS ESPACIOS NAVEGABLES DE LOS BUQUES SUBESTANDAR Y SE HACE EFECTIVO EL CONTROL DE LAS EMBARCACIONES NACIONALES QUE SURCAN LAS AGUAS JURISDICCIONALES Y SOBERANAS (RI) 14 Regulación de Espacios Acuáticos 10,229,668 001 Regulación Marítima 2,020,271 1 Regulación de legislación marítima 2,020,271 2,900 Evento 002 Inspección a Embarcaciones y Buques 8,209,397 2 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 8,209,397 3,799 Evento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017 3

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO 11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL, SE INCREMENTA LA POSICIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA COMO CONTRIBUYENTE DE LA PAZ MUNDIAL (RI) 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz 74,273,314 001 Representación Diplomática en el Extranjero 12,296,003 1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de interés 12,296,003 15 Persona 002 Misiones de Paz 61,977,311 2 Personal capacitado y desplegado en operaciones de paz 61,977,311 323 Evento 99 Partidas no Asignables a Programas 156,822,731 001 Partidas no Asignables a Programas 156,822,731 Notas: 1. Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas. 3. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS ENERO TOTAL (A+B): 26,754 27,232 A. PERSONAL PERMANENTE 21,721 21,887 Directivo 105 115 Profesional 2,802 2,902 Técnico 4,374 4,380 Administrativo 735 740 Operativo 13,705 13,750 B. PERSONAL TEMPORAL 5,033 5,345 Profesional 235 280 Técnico 51 100 Administrativo 303 415 Operativo 4,444 4,550 Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional. 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 2,037,900,000 2,100,253,199 1,951,336,747 2,085,896,215 11 Ingresos corrientes 1,603,666,457 1,621,307,686 1,740,000,000 1,881,000,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 196,543 123,551 127,747 132,215 31 Ingresos propios 168,937,000 173,621,000 186,109,000 199,474,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 17,000,000 400,000 41 Colocaciones internas 147,417,418 52 Préstamos externos 237,600,000 150,800,544 19,200,000 71 Donaciones internas 10,500,000 6,583,000 5,900,000 5,290,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,971,337,900 2,034,520,931 1,885,612,897 2,020,172,365 11 Ingresos corrientes 1,537,294,857 1,621,307,686 1,675,000,000 1,816,000,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 196,543 123,551 127,747 132,215 31 Ingresos propios 168,746,500 172,897,150 185,385,150 198,750,150 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 17,000,000 400,000 41 Colocaciones internas 82,409,000 52 Préstamos externos 237,600,000 150,800,544 19,200,000 71 Donaciones internas 10,500,000 6,583,000 5,900,000 5,290,000 B. INVERSIÓN 66,562,100 65,732,268 65,723,850 65,723,850 11 Ingresos corrientes 66,371,600 65,000,000 65,000,000 31 Ingresos propios 190,500 723,850 723,850 723,850 41 Colocaciones internas 65,008,418 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017 5

11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 2,037,900,000 2,100,253,199 1,951,336,747 2,085,896,215 2.1 Gastos Corrientes 1,971,337,900 2,034,520,931 1,885,612,897 2,020,172,365 2.1.1 Gastos de Consumo 1,861,499,860 1,931,236,233 1,782,304,513 1,916,850,377 2.1.1.1 Remuneraciones 1,148,333,398 1,354,703,744 1,317,780,646 1,479,337,302 2.1.1.2 Bienes y Servicios 705,133,790 575,359,652 447,222,512 436,063,931 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 8,032,672 1,172,837 17,301,355 1,449,144 2.1.3 Rentas de la Propiedad 157,627 145,000 145,000 145,000 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 157,627 145,000 145,000 145,000 2.1.7 Transferencias Corrientes 109,680,413 103,139,698 103,163,384 103,176,988 2.1.7.1 Al Sector Privado 20,555,600 20,816,967 20,840,653 20,854,257 2.1.7.2 Al Sector Público 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000,000 2.1.7.3 Al Sector Externo 322,731 322,731 322,731 322,731 2.2 Gastos de Capital 66,562,100 65,732,268 65,723,850 65,723,850 2.2.1 Inversión Real Directa 1,562,100 732,268 723,850 723,850 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,562,100 732,268 723,850 723,850 2.2.2 Transferencias de Capital 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 2.2.2.2 Al Sector Público 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 6 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 2,037,900,000 2,100,253,199 1,951,336,747 2,085,896,215 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,971,337,900 2,034,520,931 1,885,612,897 2,020,172,365 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,590,190,170 1,435,742,030 1,283,539,803 1,337,323,733 0 SERVICIOS PERSONALES 943,712,759 943,693,535 904,958,367 987,193,828 011 Personal permanente 416,322,326 397,118,046 396,663,007 400,287,807 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 45,021,670 48,846,133 48,772,333 54,595,241 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 302,812 356,384 356,384 356,384 015 Complementos específicos al personal permanente 298,346,534 315,946,798 300,285,884 317,629,793 022 Personal por contrato 68,646,075 44,787,563 47,827,288 52,159,308 027 Complementos específicos al personal temporal 6,339,950 3,655,465 3,857,706 4,054,571 029 Otras remuneraciones de personal temporal 360,000 360,000 360,000 360,000 035 Retribuciones a destajo 4,176,231 4,426,231 4,676,231 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 96,463 302,183 333,668 371,966 063 Gastos de representación en el interior 757,415 713,015 713,015 713,015 064 Gastos de representación en el exterior 3,909,216 3,909,216 3,909,216 3,909,216 071 Aguinaldo 49,012,701 60,872,709 48,433,753 73,128,484 072 Bonificación anual (Bono 14) 52,965,318 60,951,570 47,314,429 73,207,335 073 Bono vacacional 1,632,279 1,698,222 1,705,453 1,744,477 1 SERVICIOS NO PERSONALES 142,638,173 97,458,006 117,508,647 104,193,308 111 Energía eléctrica 27,698,558 26,174,677 26,404,695 26,536,803 112 Agua 3,347,765 3,252,668 3,309,580 3,342,266 113 Telefonía 4,109,992 4,584,021 4,689,897 4,763,868 121 Divulgación e información 243,306 569,377 625,696 658,042 122 Impresión, encuadernación y reproducción 290,862 977,251 1,077,210 1,136,323 131 Viáticos en el exterior 39,313,044 22,153,580 24,029,642 25,348,666 133 Viáticos en el interior 800,000 759,641 842,637 890,305 141 Transporte de personas 1,041,104 1,501,500 1,501,500 1,501,500 142 Fletes 2,100,750 348,000 348,000 348,000 151 Arrendamiento de edificios y locales 10,468,975 4,295,500 4,508,500 4,631,500 155 Arrendamiento de medios de transporte 360,000 500,000 500,000 500,000 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 27,783,928 3,183,014 3,369,891 3,484,530 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 207,369 1,364,804 1,524,560 1,618,017 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 697,290 1,744,146 1,908,194 2,004,968 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 853,812 3,705,052 4,020,438 4,201,575 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,350,747 2,265,960 2,479,379 2,601,953 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 732,168 3,059,048 3,059,048 3,059,048 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017 7

11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional 175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 508,477 599,752 599,752 599,752 182 Servicios médico-sanitarios 60,000 471,600 471,600 471,600 183 Servicios jurídicos 1,005,005 948,000 948,000 948,000 189 Otros estudios y/o servicios 422,400 1,010,000 1,010,000 1,010,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,451,707 1,831,179 1,916,278 1,974,105 195 Impuestos, derechos y tasas 8,027,175 1,164,462 17,283,980 1,429,269 196 Servicios de atención y protocolo 987,986 1,018,821 1,065,251 1,091,917 198 Recompensas para seguridad del Estado 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 199 Otros servicios no personales 265,175 1,123,978 1,126,634 1,129,863 Resumen de otros renglones del grupo 1,310,578 1,651,975 1,688,285 1,711,438 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 236,907,042 230,397,409 228,368,500 229,349,545 211 Alimentos para personas 106,150,490 103,307,165 103,307,165 103,307,165 231 Hilados y telas 19,776,700 19,753,300 20,087,060 233 Prendas de vestir 19,950,625 827,694 827,694 827,694 241 Papel de escritorio 2,100,968 2,731,702 2,731,702 2,731,702 243 Productos de papel o cartón 1,312,044 618,956 618,956 618,956 253 Llantas y neumáticos 3,053,792 3,111,769 3,111,769 3,111,769 261 Elementos y compuestos químicos 155,690 350,502 350,502 350,502 262 Combustibles y lubricantes 65,641,246 64,621,888 64,621,888 64,621,888 266 Productos medicinales y farmacéuticos 721,125 387,366 387,366 387,366 267 Tintes, pinturas y colorantes 2,730,013 2,600,633 2,600,633 2,600,633 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 80,637 4,252,434 4,252,434 4,252,434 283 Productos de metal 55,312 348,364 348,364 348,364 285 Materiales y equipos diversos 13,638,913 6,772,504 7,070,000 7,650,000 291 Útiles de oficina 643,780 3,131,855 3,131,855 3,131,855 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 913,728 1,635,131 1,635,131 1,635,131 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,074,350 560,067 560,067 560,067 298 Accesorios y repuestos en general 16,229,284 12,484,112 10,181,107 10,248,392 299 Otros materiales y suministros 60,080 897,271 897,271 897,271 Resumen de otros renglones del grupo 2,394,965 1,981,296 1,981,296 1,981,296 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 266,460,333 161,428,460 29,600,000 13,093,000 341 Equipo militar y de seguridad 266,460,333 161,428,460 29,600,000 13,093,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 471,863 2,764,620 3,104,289 3,494,052 411 Ayuda para funerales 199,767 223,453 237,057 413 Indemnizaciones al personal 471,863 1,892,122 2,169,372 2,498,445 415 Vacaciones pagadas por retiro 350,000 388,733 435,819 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 90,731 90,731 90,731 473 Transferencias a organismos regionales 232,000 232,000 232,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 381,147,730 598,778,901 602,073,094 682,848,632 0 SERVICIOS PERSONALES 203,915,976 408,586,012 410,076,225 489,013,075 011 Personal permanente 91,042,591 114,801,361 114,801,361 120,659,429 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 7,839,190 16,612,695 16,612,695 20,412,695 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 477,618 522,618 522,618 522,618 015 Complementos específicos al personal permanente 61,414,131 101,823,779 101,837,472 103,853,869 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 022 Personal por contrato 20,008,890 120,836,547 120,862,991 179,218,454 027 Complementos específicos al personal temporal 849,350 10,231,075 10,218,429 14,692,280 051 Aporte patronal al IGSS 1,033,942 3,309,118 3,867,410 4,447,481 063 Gastos de representación en el interior 142,584 186,984 186,984 186,984 071 Aguinaldo 10,507,890 19,848,336 20,266,705 21,726,904 072 Bonificación anual (Bono 14) 10,163,890 19,819,475 20,187,844 21,575,181 073 Bono vacacional 435,900 594,024 711,716 1,717,180 1 SERVICIOS NO PERSONALES 27,063,150 19,905,521 21,475,127 23,204,482 111 Energía eléctrica 11,151,898 9,039,334 9,291,274 9,856,535 112 Agua 260,973 910,382 956,526 969,884 113 Telefonía 2,378,249 1,736,418 2,174,656 2,415,586 131 Viáticos en el exterior 2,500,000 2,022,000 2,022,000 2,022,000 141 Transporte de personas 2,011,000 1,511,000 1,525,000 1,535,000 151 Arrendamiento de edificios y locales 144,000 144,000 144,000 163 Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio 7,509 127,500 227,500 327,500 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4,528,463 318,976 500,976 1,043,976 171 Mantenimiento y reparación de edificios 203,373 198,787 277,577 294,623 182 Servicios médico-sanitarios 94,896 1,619,982 1,619,982 1,619,982 185 Servicios de capacitación 659,604 723,865 723,865 723,865 189 Otros estudios y/o servicios 1,958,768 266,000 266,000 266,000 196 Servicios de atención y protocolo 175,200 175,196 237,446 181,196 Resumen de otros renglones del grupo 1,133,217 1,112,081 1,508,325 1,804,335 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,255,391 67,488,093 67,716,593 67,817,740 211 Alimentos para personas 15,537,653 43,147,994 43,147,994 43,147,994 212 Alimentos para animales 57,030 1,051,539 1,051,539 1,051,539 231 Hilados y telas 474,450 474,450 474,450 233 Prendas de vestir 84,793 205,284 205,284 205,284 241 Papel de escritorio 538,405 954,541 954,541 954,541 243 Productos de papel o cartón 534,127 620,037 620,037 620,037 261 Elementos y compuestos químicos 26,110 1,425,452 1,425,452 1,425,452 262 Combustibles y lubricantes 9,704,945 3,692,674 3,692,674 3,692,674 266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,422,645 7,746,861 7,746,861 7,746,861 267 Tintes, pinturas y colorantes 728,986 796,393 796,393 796,393 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 196,645 155,660 155,660 155,660 274 Cemento 546,630 325,069 325,069 325,069 291 Útiles de oficina 247,162 568,376 568,376 568,376 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 179,706 644,732 644,732 644,732 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 77,325 1,880,235 1,880,235 1,880,235 298 Accesorios y repuestos en general 4,935,526 2,116,244 2,344,744 2,445,891 Resumen de otros renglones del grupo 1,437,703 1,682,552 1,682,552 1,682,552 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,913,213 102,799,275 102,805,149 102,813,335 413 Indemnizaciones al personal 127,800 182,075 187,949 196,135 415 Vacaciones pagadas por retiro 105,000 416 Becas de estudio en el interior 4,055,600 3,617,200 3,617,200 3,617,200 417 Becas de estudio en el exterior 7,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017 9

11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 90,731 473 Transferencias a organismos regionales 232,000 B. INVERSIÓN 66,562,100 65,732,268 65,723,850 65,723,850 INVERSIÓN FÍSICA 1,562,100 732,268 723,850 723,850 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,562,100 732,268 723,850 723,850 322 Equipo de oficina 312,000 161,750 161,750 161,750 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 119,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 305,700 93,700 93,700 93,700 326 Equipo para comunicaciones 177,000 30,000 30,000 30,000 328 Equipo de cómputo 424,000 340,818 332,400 332,400 329 Otras maquinarias y equipos 224,400 106,000 106,000 106,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 10 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017

Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006 CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Montos en Quetzales) TOTAL: 163,624,813 156,822,731 156,822,731 156,822,731 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,624,813 91,822,731 91,822,731 91,822,731 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 Aporte para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala (CADEG) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000,000 Aporte al Instituto de Previsión Militar (IPM) 88,802,082 82,000,000 82,000,000 82,000,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 90,731 90,731 90,731 90,731 Cuota como miembro de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 90,731 90,731 90,731 90,731 473 Transferencias a organismos regionales 232,000 232,000 232,000 232,000 Cuota como miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) 232,000 232,000 232,000 232,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 Aporte al Instituto de Previsión Militar (IPM) 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2017 11