SIIGO Pyme. Creación Formas de Pago. Cartilla I



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Transcripción:

SIIGO Pyme Creación Formas de Pago Cartilla I

Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Formas de Pago? 3. Cuál es la Ruta para Crear las formas de Pago? 4. Cuál es el Objetivo de Crear Formas de Pago? 5. Cuáles son los Datos que el Sistema Solicita al Momento de Crear Formas de Pago?

Presentación Este instructivo es una guía de consulta donde se explica al lector de una forma práctica y de fácil interpretación la creación de las formas de pago, las cuales inciden tanto en el proceso de compras como de ventas.

CREACIÓN FORMAS DE PAGO Qué son Formas de Pago? Son las formas de pagar o recibir el pago de un producto o servicio prestado Cuál es la Ruta para Crear las formas de Pago? La ruta para crear las formas de pago es: Parametrización Formas de Pago A partir de esta versión, las formas de pago también pueden ser creadas en el momento que se requieran, puede ser al elaborar un documento, al ejecutar procesos o generar informes; para ello al momento de realizar la búsqueda de la forma de pago con las teclas de función o los iconos correspondientes en la ventana de búsqueda se habilita un nuevo icono creación, con el cual es posible realizar la

Utilizando el icono nuevas formas de pago en la opción de búsqueda, será posible la creación de Al seleccionar SI, se habilita la ventana donde se definen todos los parámetros de la forma de pago a crear Cuál es el Objetivo de Crear Formas de Pago? La forma de pago es un parámetro que se establece para el módulo de Documentos y se debe define un concepto por cada cuenta contable utilizada (Contado, Cuentas por Cobrar y/o Pagar, Anticipos de Clientes y Proveedores, entre otros).

Cuáles son los Datos que el Sistema Solicita al Momento de Crear Formas de Pago? Al momento de la creación de formas de pago, el sistema solicita los siguientes datos: Código: Es un consecutivo que maneja SIIGO, se pueden crear hasta 999 formas de pago. Se sugiere dividir este rango para que la mitad sean formas de pago clientes (Proceso de Ventas) y la otra mitad sean formas de pago proveedores (Proceso de Compras), esto para tener una mayor organización y control administrativo. Concepto: Corresponde al nombre que identificará la forma de pago de treinta (30) caracteres alfanuméricos. Cuenta: Se digita, realiza la búsqueda o crea la cuenta contable asociada a la forma de pago, con el fin de realizar la contabilización al momento de elaborar el documento Factura de Venta (F) Factura de Compra (P)

FORMA DE PAGO CUENTA CONTABLE Contado 1105050000 Crédito Clientes Nacionales 1305050000 Crédito Clientes del Exterior 1305100000 Anticipo Clientes 2805050000 Crédito Proveedores Nacionales 2205050000 Crédito Proveedores del Exterior 2210050000 Anticipo Proveedores 1330050000 Pago Con Tarjeta: Si la forma de pago definida realizara el pago o recaudo con tarjeta de crédito se asignan los parámetros correspondientes, para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las retenciones que se practiquen por la utilización de la tarjeta. Al Seleccionar esta opción se desplegara la siguiente pantalla:

Descripción: Nombre o descripción de la tarjeta de débito y crédito que se requiere paramétrizar. Porcentaje Valor: Hace referencia a la forma en la cual se debe calcular la comisión. En el momento de indicar porcentaje, el sistema solicita el porcentaje de la misma en la casilla Comisión. Por tanto, tomará el valor de la venta y calculará la comisión con base al porcentaje digitado en esta casilla. En el momento de marcar la opción Valor, el sistema activará la opción Comisión y se digitará un valor fijo, el cual aplicará de manera constante en todas las ventas registradas con la forma de pago creada bajo esta modalidad Comisión: Como se mencionó anteriormente, se digita el porcentaje y/o el valor que se registrará en la transacción con tarjeta Cuenta de Comisión: Se digita, hace la búsqueda o crea la cuenta contable a la cual se le realizará el registro débito de la comisión, que se genera por el pago con tarjeta de la factura de venta en el recibo de caja, y normalmente corresponde a una cuenta de gasto. % Retención IVA: Se digita el porcentaje de retención de IVA por concepto de la transacción con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta.

Cuenta Retención IVA: Se digita, hace la búsqueda o crea la cuenta contable a la cual se le realizará el registro de la retención de IVA de la transacción con tarjeta, de la factura de venta en el recibo de caja. % Retención Fuente: Se digita el porcentaje de retención de la fuente por concepto de la transacción con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta. Cuenta Rete-fuente: Se digita, hace la búsqueda o crea la cuenta contable a la cual se le realizará el registro de la retención en la fuente de la transacción con tarjeta, de la factura de venta Tarifa ICA: Se digita la tarifa correspondiente a la tarifa del ICA a liquidar por concepto de la transacción con tarjeta. Cuenta Retención ICA: Se digita, hace la búsqueda o crea la cuenta contable a la cual se le realizará el registro de la retención de ICA de la transacción con tarjeta, en la factura de venta. Nit Banco: Se digita, hace la búsqueda o crea el NIT del Banco al cual se le realizará el pago correspondiente del total de los valores de comisión y retenciones mencionadas anteriormente. Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la opción Contabilidad Administración de Terceros Apertura, indicando que maneja sucursales. Cabe anotar, que si en el momento de la creación del tercero (Banco) no se marcó la opción Maneja Sucursales, no se habilitará la opción sucursal en esta ventana.

Pago en Efectivo: Se marca esta opción cuando el pago no será con Tarjeta de Crédito Importante: El sistema realiza la contabilización interna de la comisión y de la retención en el documento en el cual se utilice la forma de pago de manera automática.