Diplomado en Auditoría y Control Interno

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2 Diplmad en Auditría y Cntrl Intern Justificación El mund glbalizad cntempráne exige asegurar la cnsistencia de la infrmación financiera para aprtar la trasparencia necesaria en ls prcess de tma de decisines perativas y estructurales de inversión. Este bjetiv, junt a trs derrters de cumplimient nrmativ, eficiencia de las peracines y seguimient a las metas estratégicas hace imperativa la necesidad de implementar prcess de administración de riesgs y cntrles que deben ser sprtads en esquemas adecuads de auditría externa e interna. Objetiv Prveer a ls participantes del cncimient de terías y cncepts de auditría, riesg, aseguramient, gbiern crprativ y cntrl de la infrmación, ls prcess y peracines y su aplicación práctica en desarrll de ls estándares internacinales y metdlgías de administración del riesg. Objetivs Específics El diplmad en Auditría y Cntrl Intern le permite al participante: Cmprender ls principis básics del cntrl intern cm eje central del aseguramient de calidad de la infrmación financiera y de ls prcess Cncer y desarrllar ls elements básics de un sistema de administración de riesgs y su relación cn el gbiern crprativ. Manejar las principales herramientas de auditría fundamentadas en estándares internacinales de Auditría, indispensables en el día a día del área de auditría de la empresa Dirigid a Dirigids a prfesinales del área de auditría, finanzas y administración, auditres financiers, de tecnlgía, de riesgs y de gestión de las rganizacines. Metdlgía El prgrama es de carácter especialmente práctic y participativ, apyad en l cnceptual y enfcad en las necesidades de ls participantes. Se desarrllará una metdlgía de aprendizaje activ dnde el estudiante tiene un alt cmprmis cn su aprendizaje. La mayr parte de ls temas se estudiarán cn ejercicis práctics, la discusión de ls cncepts y su aplicabilidad.

3 Cntenid MODULO I: ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS 8 hras GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA Cncepts Objetiv de la Auditría Imprtancia de la Auditría Elements de la Auditria TIPOS Y CLASES DE AUDITORIA Tips de Auditría: Interna Externa Clases de Auditría: Operacinal Financiera De gestión y resultads De cumplimient De infrmática Otras MODULO II: CONTROL INTERNO 16 hras ESTÁNDARES DE CONTROL INTERNO Marc Cnceptual Cmpnentes del Cntrl Intern Infrme COSO, COSO II ERM Marc integrad de cntrl Cmpnentes y elements de un sistema de cntrl. Relación cn las auditrias. Evaluación e infrmes de Cntrl Intern

4 MODULO III: AUDITORÍA INTERNA: PRINCIPIOS Y COMPONENTES. 24 hras ESTÁNDARES DEL IIA Nrmas Internacinales de Auditria. Nrmas Persnales Nrmas cn relación a la ejecución del trabaj. Nrmas cn relación al infrme Nrmas internacinales para el ejercici prfesinal de la auditria interna Definición de la Auditría Interna Códig de Ética del Auditr Intern Nrmas sbre atributs Cncepts básics de un Prgrama de Aseguramient de Calidad en Auditría Nrmas sbre desempeñ EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA INTERNA Planificación: Plíticas y prcedimients de la Auditría Interna El plan de auditría basad en riesgs La gestión de riesgs (ERM- Enterprise Risk Managament) y el rl del auditr Cncimient del negci del cliente Cmunicación y aprbación Administración de recurss Crdinación cn trs entes de supervisión y cntrl Dcument de planeación Ejecución del trabaj Evaluación de la eficiencia y eficacia del cntrl intern Pruebas sustantivas Técnicas de reclección de la infrmación Preparación e interpretación de flujgramas, diagramas y gráfics Supervisión del trabaj Cmunicación de resultads Brradres de estads financiers

5 i. Afirmacines de la Administración: integridad, valuación, exactitud, prpiedad, existencia, presentación y revelación. El infrme de gestión y evaluación del SCI (Sistema de Cntrl Intern) Acta de cmprmiss Tips de fraudes: del persnal, gerencial y pr cmputadr El criteri de buen hmbre de negcis Estudi ACFE (Assciatin f Certified Fraud Examiners)Cncepts sbre la Ética Prevención, detección e investigación. MODULO IV: AUDITORÍA EXTERNA: ELEMENTOS Y COMPONENTES 24 hras ESTÁNDARES DE AUDITORÍA FINANCIERA Estructura, alcance, bjetiv y respnsabilidades de la Auditría de Estads Financiers. Planeación de la Auditría. Evaluación de riesgs y sistemas de cntrl. Evidencia de la Auditría. Auditría de estimacines y del valr raznable. Reprtes de Auditría. PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVIDENCIA EN AUDITORIA FINANCIERA Planeación de la Auditría y Papeles de Trabaj. Cncept e imprtancia de la planeación Investigación preliminar sbre el área Determinación y prirización de riesgs y definición de elements de cntrl Determinación del alcance y definición de prcedimients y recurss Elabración del plan de trabaj Estimación de hras de trabaj y determinación de hnraris Evidencia de la Auditría. Naturaleza de la evidencia Imprtancia de la evidencia Tips de evidencia Dcumentación Papeles de trabaj Clases de archivs:

6 Técnicas de Auditría. Definición Imprtancia Clasificación de las Técnicas. Prcedimients de Auditria. Definición Imprtancia Clases: Pruebas de cumplimient Pruebas analíticas Pruebas de detalle Estudi de Cas ESTÁNDARES DE ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR Cncepts esenciales de la cnducta ética Relacines cn la entidad, tercers y Estad Obligacines del auditr Perspectiva internacinal Independencia y bjetividad Cncepts legales que afectan la respnsabilidad Régimen sancinatri MODULO V: AUDITORIA EN AMBIENTES INFORMÁTICOS 24 hras AUDITORÍA EN AMBIENTES INFORMÁTICOS Sistemas de Infrmación estrategias, plíticas y prcedimients Objetivs de cntrl para la seguridad Terminlgía de cmputadres Cnsideracines gerenciales asciadas cn SI Áreas funcinales de peracines de SI Us estratégic de SI Tecnlgías emergentes Rl de servicis mercerizads de SI

7 Hardware, platafrmas, redes y telecmunicacines Prcesamient de dats Pruebas de veracidad Fluj y prcesamient de dats Organización de dats y facilidades de cnsulta Sistemas de Transferencia electrónica de fnds (EFT)/ Intercambi electrónic de dats (EDI) Desarrll de Sistemas, adquisición y mantenimient Seguridad de ls sistemas de infrmación (SI) y planes de cntingencia Riesgs SI Diferentes niveles de cntrl para la seguridad de SI Sftware de seguridad Planeamient de cntingencias Cntrles en sistemas de aplicación MODULO VI. RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO 24 hras ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Marc cnceptual para evaluación de riesgs Elements de ls estándares de Riesg. Cncepts y alcance del riesg Identificación de Riesgs Evaluación riesg glbal de la empresa. Frmulación de Mapas de Riesg. Criteris de Medición de riesgs Tratamient de ls riesgs residuales RELACIÓN DE RIESGO, CONTROL Y AUDITORÍA. Interacción de elements cnceptuales Relación de Cmpnentes. Interacción de Objetivs. Marc integrad de cntrl Relación cn las auditrias. Evaluación e infrmes.

8 PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO. Principis de gbiern crprativ Respnsabilidades de Aseguramient Respnsabilidades de Desempeñ Cmités de Auditría Cmités de Riesg Relación cn el sistema de Gestión. SISTEMICIDAD CORPORATIVA Intrducción a la Tería de ls sistemas. Sistemas Organizacinales. Relación de Cntrl, Riesg y Gbiern. Intervención de la Auditría Interna. Riesgs de Negci y Riesgs estratégics. Crdinadra Académica del prgrama MARTHA CECILIA LARRAHONDO VIDALES Acreditación Cntadra Pública Pntificia Universidad Javeriana Magíster en Administración Universidad EAFIT Especializada en Cntabilidad Financiera Internacinal Prgrama de Alta Gerencia en Negcis Internacinales de la Universidad ICESI Gerente de Cnsultría de Baker Tilly Clmbia Amplia trayectria prfesinal en cargs de Gerente General, Cntralra, Gerente Financiera, Directra del Departament de Cntabilidad, Gerente Administrativa y de Operacines de empresas del sectr real Ex directra de la carrera de Cntaduría Pública de la Pntificia Universidad Javeriana Prfesra universitaria de pregrad y pstgrad en las Universidades Javeriana, ICESI, Autónma, EAFIT y en la Universidad de Cuenca, Ecuadr. Cnferencista y cnsultra del prgrama Exppyme de PROEXPORT Cnferencista y cnsultra empresarial independiente especializada en el tema de Estándares Internacinales de Infrmación Financiera IFRS La Escuela de Pstgrad de la Universidad Icesi, expedirá un Diplma en Auditría y Cntrl Intern a ls participantes cuya asistencia sea del 80% de las hras de clase prgramadas.

9 Inscripción y Frma de pag 1. Diligencie el frmulari de inscripción en línea 2. Una vez se genere la factura usted recibirá un crre electrónic, en ese mment pdrá ingresar al prtal de estudiantes de Educación Cntinua para hacer el pag en línea ( ). 3. Puede generar la factura y prceder a pagar el valr del prgrama en las siguientes pcines: Pagar en las entidades financieras que se relacinan en el recib de pag del prgrama de Educación Cntinua, en efectiv cn cheque de gerencia. Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Cntabilidad, en efectiv, cn cheque persnal cn tarjeta de crédit. El hrari de atención es: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 a 6:30 p.m. de lunes a viernes. Es psible realizar pag cmbinad mixt. La Universidad frece financiación directa para el pag de ls prgrama de Educación Cntinua. Cmuníquese en la Dirección Financiera cn Liliana Infante Carls Ruiz encargads de crédits estudiantiles en las extensines 8722 y Lugar y Tiemp Se desarrllará en las instalacines de la Universidad Icesi en ds sesines semanales de cuatr hras cada una, ls viernes de 6:00 p.m. a 10:00 pm y sábads de 8:00 a.m. a 12:00M. Ls cambis eventuales que se puedan presentar frente a la prgramación inicial (fechas, hraris, dcentes) serán infrmads prtunamente a ls estudiantes. Intensidad: 120 hras Inversión Valr de la Inversión: $ , incluid el 1.5% crrespndiente al impuest Prcultura. Cntact Universidad Icesi Mercade Institucinal mercadeeducntinua@icesi.edu.c Tel ext. 8013, 8021, 8014, 8682

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