GESTION DOCUMENTAL CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION DOCUMENTAL

Documentos relacionados
SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

GESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD

FARMACIA CARACTERIZACIONDEL PROCESO FARMACIA

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GD-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION DOCUMENTAL. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA MUNICIPIO DE TARSO ANTIOQUIA Tarso Responsabilidad de Todos, Educado y con Equidad

RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL INFORME DE PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DOCUMENTAL. RESPONSABLE: Secretario General. DEPENDENCIA: Secretaria General FECHA EMISION: Diciembre de 2008

PLANES Y POLÍTICAS AREA DE SISTEMAS

DIVISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO CENTRAL DE LA FP-UNA

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO MECI-CALIDAD

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Se utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces?

CONTROL DE DOCUMENTOS

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CREDITOS

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION

CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GAF-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FECHA: Oct/14 Página 1 de 6

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Oficina Asesora de Planeación

FORMATO INFORME INFORME DE GESTIÓN 2014 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASUNTO : PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2014, PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESERVACION DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE CARTERA

INFORME ACTIVIDADES GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA Proceso de Gestión Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN ISO 9001: 2015 EQUIPO TÉCNICO NÚMERO 5

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Dirección Administrativa

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO IV

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9

Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

A-CA-002 GESTIÓN DOCUMENTAL. Versión 5 acta de mejoramiento 20 de abril 30 de 2013 Proceso A-CA-002

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN

GESTIÓN ARCHIVISTICA Y DOCUMENTAL C-GA-01

Guía para la Gestión de Talento Humano

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION SISTEMAS

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

PROPUESTA DE CERTIFICACION

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

PAGO DE NÓMINA Y CONEXOS

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

CONCLUSIONES GENERALES AUDITORÍAS INTERNAS. Enero a Agosto de 2013 Fecha del Informe 15 de octubre de 2013

Resolución N del 26 de febrero de 2008

Guía de contenido. Cápsula II. Control Interno y Transferencia de los recursos.

GUIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CGR PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Sistema de Administración de Recursos de Información

En proceso. En proceso

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE ARCHIVO

CARACTERIZACION DE PROCESO PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL

Documento Nro.7 SEMINARIO SOBRE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)

TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7

Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005:

Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas... 18

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

PLAN DE CAPACITACIÓN

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

Resumen del Contenido del Examen PMP

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1

CAPITULO 6. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS FUNCIÓN PÚBLICA PINAR

SALIDAS. Computadores, aplicativos Insumos y bienes

Inclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores

SECUENCIA E INTERACCION DEL PROCESO

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: VERSIÓN No Fecha: Diciembre 22 de 2009

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PLAN DE ACCION 2015 ALMACEN

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

Qué es Gestión Documental..?

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

Transcripción:

Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión documental. 3. ALCANCE: Aplica para todas las dependencias o unidades administrativas de la entidad. 2. OBJETIVO: Facilitar la administración y conservación de la documentación producida y recibida por la entidad en sus distintas fases de archivo: de gestión, central e histórico, a través de actividades administrativas y técnicas orientadas a su planificación, manejo y organización. 4. RECURSOS NECESARIOS: Humanos: Servidores públicos (Apoyo Administrativo CAD). Físicos: Hardware y software, medios de transporte, equipos de oficina y comunicaciones. Financieros: Recursos presupuestales. 5. PROVEEDORES 6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS 9. CLIENTES - Entidades gubernamentales - Todos los procesos. - Todos los procesos. - Todos los procesos y dependencias. - Normas Constitucionales y legales vigentes. - Jurisprudencia y doctrina. - Tablas de retención documental - Tipo de contratación. - Recursos requeridos. - Disponibilidad presupuestal. P H Planear, definir criterios para la gestión documental, identificar los recursos necesarios Recepcionar y/o producir. Radicar o registrar. Distribuir. Tramitar. Conservar en archivo de gestión. Transferir. Almacenar. Conservar. Disponer finalmente. - Directrices para la gestión documental. - Necesidades de recursos. - Necesidades de contratación. - Documentos controlados. - Todos los procesos. - Entes externos.

Página: 2 5. PROVEEDORES 6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS 9. CLIENTES - Proceso de evaluación. - Informe de resultados - Informes analizados y -. - Auditores internos de del proceso. evaluados. - Equipo de trabajo Realizar seguimiento calidad. - Informes de auditoría. - Determinar, recopilar y (cliente interno). V y medición al - Organismos de control. - Autocontrol. analizar los datos. proceso - Cliente interno y externo. - Nivel de Satisfacción del - Alta dirección. -. cliente o usuario. - Revisión por la alta dirección. - Informes e indicadores analizados. A Tomar acciones para la mejora - Correcciones o ajustes - Acciones correctivas - Acciones Preventivas - Acciones de Mejora - Partes Interesadas

Página: 3 10. RESPONSABILIDAD DEL PROCESO: - Auxiliar administrativo CAD 11. PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA: - Todos los Procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación). 12. PROCESOS DE APOYO: - (Financiero). - (Recursos físicos). 13. DOCUMENTOS RELACIONADOS - Jurisprudencia y doctrina sobre temas relacionados con el sector al que pertenece la entidad. - Tablas de retención documental. - Tablas de valoración documental. 14. REQUISITOS NTCGP 1000-4.2.4 Control de registros. - 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. - 8.4 Análisis de datos. - 8.5 Mejora 15. OTROS REQUISITOS - Constitución política y normas legales vigentes. - Ley general de archivo y su reglamentación. - Necesidades y requerimientos del cliente o público interno y externo. 16. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE Efectividad en aplicación de tablas de retención documental No. carpetas o expedientes en el archivo de gestión acordes con las TRD revisadas aleatoriamente / No. de carpetas o expedientes que se encuentran en el archivo de gestión revisados..

Página: 4 Satisfacción usuarios consulta documental No. de consultas documentales atendidas satisfactoriamente / No. de consultas documentales requeridas en el periodo * 100 Deterioro documental. Medir la eficacia y confiabilidad de los sistemas y dispositivos establecidos por la organización para garantizar la conservación de sus documentos

Página: 5 17. GESTIÓN DEL RIESGO RIESGO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN Sanciones legales por vencimiento de términos para el trámite de documentos. Acumulación de archivos de gestión Desorganización en archivo central Demora para la respuesta de documentación recibida. Exceder términos para transferencias Archivo sin cumplimiento de la tabla de retención documental Probabilidad = 3 Baja. Impacto = 4 Extremo. Probabilidad = 3 Posible. Impacto = 3 Moderado. Probabilidad = 3 posible. Impacto = 4 Mayor aplican y son efectivos, entonces (60-15) disminuye la probabilidad 2. Zona de Riesgo Alta- aplican y no son efectivo. Zona de Riesgo Alto- aplican y son efectivos, entonces (60-15) disminuye la probabilidad a 2 Zona de Riesgo Alta- ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: MONICA GOMEZ BERRIO BEATIZ OSORIO LOAIZA JUAN DE JESUS ARROYAVE OCAMPO. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAD Cargo: COORDINADORA DE CALIDAD Cargo: GERENTE