Dirección de Planeación y Evaluación 1

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dirección de Planeación y Evaluación 1"

Transcripción

1 Tabla de Contenido Tabla de Contenido OBJETIVO ALCANCE INSTRUCCIONES DEFINICIONES DOCUMENTOS DE REFERENCIA CONTROL DE CAMBIOS APROBACION ANEXOS...9 Dirección de Planeación y Evaluación 1

2 1. OBJETIVO Describir las actividades que se requieren para llevar a cabo la aplicación de descuentos en la matrícula a los estudiantes seleccionados por donante para ser incluidos en el fondo a su nombre. El nombre genérico del proceso es: cargue de matrículas. Esta actividad está a cargo en su totalidad de la Jefatura de Apoyo Financiero. 2. ALCANCE El presente documento describe las tareas que son necesarias para llevar a cabo la aplicación del descuento en la matrícula a los estudiantes seleccionados por donante para ser incluidos en el fondo a su nombre y que inicia en el momento en que el estudiante acepta las condiciones del donante, y en el caso de los beneficiarios de Quiero Estudiar Escala con la entrega del Acuerdo de Reciprocidad en Cartera, y va hasta la confirmación exitosa del cargue del descuento correspondiente al valor de la beca para cada estudiante. 3. INSTRUCCIONES Para aplicar los descuentos, es necesario seguir de manera consecutiva los siguientes procedimientos: 1. Cargue de descuentos Una vez el estudiante acepta las condiciones del donante, o es notificada la recepción del Acuerdo de Reciprocidad por parte de Cartera, para el caso de los estudiantes del programa Quiero Estudiar Escala, el Gestor Financiero de la Jefatura de Apoyo Financiero procede realizar el cargue de los descuentos de la siguiente manera: 1.1 El Gestor Financiero, de la Jefatura de Apoyo Financiero, verifica diariamente, durante las fechas de los cargues de descuentos en período de matrículas, en el sistema SAP (transacción ZEP039-01) la existencia de las nuevas liquidaciones generadas por el Área de Matrículas, con el fin de proceder al cargue de los descuentos. Dirección de Planeación y Evaluación 2

3 1.2 En la verificación, hecha por el Gestor Financiero, se debe validar la siguientes información: el número de liquidación, el código del estudiante, nivel de programa PR, que el estado de la liquidación sea 1 (indica que el código no cuenta con ningún cargue de descuento o matrícula aplicada), así como el período académico al cual se aplicará el descuento. 1.3 Dicha validación puede hacerse a través de la plataforma de SAP y/o descargando la información en un archivo de Excel con el fin de proceder a trasladarla a nuestra plantilla de cargue, tal y como se detalla en la siguiente imagen. Dirección de Planeación y Evaluación 3

4 1.4 Una vez guardado el archivo en alguna ubicación del Disco C del PC, la versión de Excel que arrojará será la siguiente: 1.5 Se procede a trasladar la información pertinente del archivo de liquidaciones a nuestra plantilla de cargue (ver imagen adjunta), la cual incluye información como: número de liquidación; código del estudiante; período (en este caso al que ingresará el nuevo estudiante); operaciones principales y parciales (asociadas al fondo en el que quedará ubicado el estudiante beneficiario y cuyo proceso de extracción de información es posible evidenciarlo a partir de la 2ª imagen); la orden interna (también asociada al respectivo fondo en el que quedará el estudiante beneficiario); el valor por porcentaje por el que la beca beneficiará al estudiante, según sea el caso: 95% o 100% (Solo el fondo Programa QEE TEXC financia el 100% del valor de la matrícula). El valor por porcentaje, o por valor monetario de la matrícula, se pone en la plantilla según como se haya configurado dicho fondo. Para este caso es por porcentaje, tal y como se evidencia en la siguiente imagen. Dirección de Planeación y Evaluación 4

5 1.6 A continuación, se muestra de manera gráfica, secuencialmente el proceso para saber las operaciones principales y parciales asociadas a cada fondo: Ingresar a transacción ZFICA012: Ingresar a la opción Operación Principal y seleccionar, BCIN (becas internas), si fuese el caso Posteriormente se ubica la Operación Parcial y se selecciona la que corresponda al fondo al cual se aplicará el descuento. Como ejemplo indicamos el proceso del Fondo de OCMAES, cuya operación parcial es la B064, tal como lo muestra la imagen. Dirección de Planeación y Evaluación 5

6 1.7 Una vez diligenciada la plantilla de cargue, se procede a trasladar y a guardar dicha información en un archivo plano (Bloc de notas). Dirección de Planeación y Evaluación 6

7 1.8 Con el archivo plano generado, se ingresa a SAP, a la transacción ZEP006 para el cargue de descuentos. 1.9 Posterior al cargue, arrojará un mensaje con el resultado que dará cuenta del éxito de la transacción y se observa gráficamente con el color verde, en el campo ID, tal como lo indica la imagen adjunta. Si fuese rojo es porque se presentaron problemas con el cargue y es necesario volver a realizarlo. Dirección de Planeación y Evaluación 7

8 1.8 El estudiante ingresa a la página de matrículas (matriculas.uniandes.edu.co) y realiza el procedimiento de matrícula automática. Si ya se han pasado las fechas oficiales de matrículas, se hace una solicitud al Área de Recaudos para la legalización de la matrícula a través de una transacción alterna en el Sistema SAP. 4. DEFINICIONES Liquidación: documento generado como de comprobante de pago de una matrícula de la Universidad. Archivo Plano: Son aquellos que están compuestos únicamente por texto sin formato, sólo caracteres. En Apoyo Financiero se usa dicho archivo (bloc de notas) para el cargue de descuento en la plataforma de SAP. Descuento: Es el valor aplicado, o cargado, correspondiente al valor de la beca Quiero Estudiar o Quiero Estudiar Escala, con la que se beneficiará a un estudiante. Acuerdo de Reciprocidad: acuerdo de compromiso que deberá suscribir el estudiante seleccionado en el Programa, como requisito de vinculación al Fondo Quiero Estudiar Escala. Plantilla de cargue: es un documento pre-formateado para su uso; desarrollado en una hoja de cálculo de Excel con la cual se busca organizar los datos requeridos para el paso organizado de datos al archivo plano como son: número de liquidación, código del estudiante, período, operaciones principales y parciales, orden interna, valor y fondo. Operación Principal: Concepto, o parámetro, que se encuentra atado a las cuentas contables. Y se estructura dependiendo de la transacción. Por ejemplo: Beca interna, BCIN; Préstamos Internos, PRIN; Préstamos externos, PREX, entre otros. Operación Parcial: Aquellas operaciones subordinadas a las principales que denotan una clasificación asociada a cada uno de los fondos que pertenecen a una operación principal. Por ejemplo: operación principal BCIN, cuya operación parcial es B052. Dichas operaciones principales y parciales corresponden al Fondo General Quiero Estudiar Escala. Y así, sucesivamente, para cada uno de los diferentes fondos los cuales contarán con sus respectivas operaciones principales y parciales. Orden Interna: Es un objeto colector de menor nivel, que se utiliza para agrupar, costos y/o gastos con el fin de analizar, de acuerdo a las necesidades de cada unidad, la información registrada. Se deben crear ordenes internas, toda vez que su temporalidad sea finita, es decir, que no perduren en el tiempo. Al finalizar cada período, se realiza un proceso llamado liquidación, lo que permite transferir todas sus imputaciones al centro de costo responsable. Dirección de Planeación y Evaluación 8

9 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS (Cadena de Valor) EXTERNOS (Unidad académica, administrativa, entidad) PRO estudiantes beneficiarios 6. CONTROL DE CAMBIOS Plantilla de cargue Archivo plano VERSIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA Elaboración 05/11/ Publicación 31/03/ APROBACION ELABORÓ REVISÓ NOMBRE CARGO FECHA Diego Cruz Gestor de Proyectos Apoyo Financiero 05/11/2015 Tatiana Robayo Coordinadora Apoyo Financiero 05/11/2015 Manuela Peña Ingeniera de Procesos 11/11/2015 APROBÓ Tatiana Robayo Coordinadora Apoyo Financiero 05/11/ ANEXOS No aplica. Dirección de Planeación y Evaluación 9

Aplicación de descuentos INS

Aplicación de descuentos INS Aplicación de descuentos INS- 40-1- 03-03 MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2 Diversificación de ingresos Gestión de Donaciones Usos de donaciones FECHA PUBLICACIÓN 31/03/2016 NIVEL 3 N Asignación de estudiantes

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Tabla de Contenido Tabla de Contenido...1 1. OBJETIVO...2 2. ALCANCE...2 3. INSTRUCCIONES...2 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA...5 6. CONTROL DE CAMBIOS...5 7. APROBACION...6 8. ANEXOS...6 Dirección de Planeación

Más detalles

Control beneficiarios de Gestión de Donaciones Uso de donaciones ingresos

Control beneficiarios de Gestión de Donaciones Uso de donaciones ingresos INS-4-1-3-4 FECHA PUBLICACIÓN 31/3/216 Tabla de Contenido Tabla de Contenido...1 1. OBJETIVO...2 2. ALCANCE...2 3. INSTRUCCIONES...2 4. DEFINICIONES... 1 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA... 1 6. CONTROL DE

Más detalles

APORTES VOLUNTARIOS FICHA TÉCNICA. Nivel 1 Financiamiento Versión. Nivel 2 Beca con compromiso QEE Fecha publicación Tipo Documento Ficha técnica

APORTES VOLUNTARIOS FICHA TÉCNICA. Nivel 1 Financiamiento Versión. Nivel 2 Beca con compromiso QEE Fecha publicación Tipo Documento Ficha técnica PRO-21-6-1-7 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1 Directrices... 2 3.2 Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del proceso:... 2 4.2. Responsabilidades:...

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Diversificación de Ingresos Gestión de Donaciones Consecución de Donaciones Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 2 1.1. Diagrama de flujo

Más detalles

Publicación de procesos en el sitio web INS FECHA PUBLICACIÓN 18/01/2016

Publicación de procesos en el sitio web INS FECHA PUBLICACIÓN 18/01/2016 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. INSTRUCCIONES... 2 3.1. Ingreso y autenticación... 2 3.2. Cargue contenidos de mas de 1 MB... 3 3.3. Edición de artículos... 4 3.4. Vinculación de

Más detalles

Registro Contable de Donaciones INS-40-1-02-02 FECHA PUBLICACIÓN 01/04/2016 MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 VERSIÓN Diversificación de

Registro Contable de Donaciones INS-40-1-02-02 FECHA PUBLICACIÓN 01/04/2016 MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 VERSIÓN Diversificación de INS-4-1-2-2 FECHA PUBLICACIÓN 1/4/216 Tabla de Contenido Tabla de Contenido... 1 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. INSTRUCCIONES... 2 4. DEFINICIONES... 14 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA... 14 6. CONTROL

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1. Consecución de Configuraciones para Gestión de Donaciones Ingresos. registro de donación

Dirección de Planeación y Evaluación 1. Consecución de Configuraciones para Gestión de Donaciones Ingresos. registro de donación INS-4-1-1-2 FECHA PUBLICACIÓN 23/6/216 Gestión de Tabla de Contenido Tabla de Contenido... 1 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. INSTRUCCIONES... 2 4. DEFINICIONES... 24 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA...

Más detalles

COMPENSACIÓN ANTICIPADA

COMPENSACIÓN ANTICIPADA PRO-21-6-1-8 12/12/214 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1 Directrices... 2 3.2 Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del proceso:... 2 4.2.

Más detalles

FICHA TÉCNICA ESTADO DE COMPROMISO. Macroproceso Gestión de estudiantes Código PRO

FICHA TÉCNICA ESTADO DE COMPROMISO. Macroproceso Gestión de estudiantes Código PRO PRO-21-6-1-2 12/12/214 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del proceso:... 2 4.2. Responsabilidades específicas:... 2 5.

Más detalles

Actualización de estructura del balance

Actualización de estructura del balance INS-4-1-1-7 FECHA PUBLICACIÓN 15/6/216 Tabla de Contenido Tabla de Contenido... 1 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. INSTRUCCIONES... 2 4. DEFINICIONES... 16 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA... 16 6. CONTROL

Más detalles

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES...

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES... Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

Actualización tabla PAAG INS FECHA PUBLICACIÓN 20/04/2016 MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 VERSIÓN Diversificación de

Actualización tabla PAAG INS FECHA PUBLICACIÓN 20/04/2016 MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 VERSIÓN Diversificación de INS-4-1-1-5 FECHA PUBLICACIÓN 2/4/216 Tabla de Contenido Tabla de Contenido... 1 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. INSTRUCCIONES... 2 4. DEFINICIONES... 9 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA... 9 6. CONTROL

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 304_TBBP_FPP_Saldos Diarios

MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 304_TBBP_FPP_Saldos Diarios MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 304_TBBP_FPP_Saldos Diarios Manual paso a paso para realizar proceso de Saldos Diarios en AX 2012. THE BIG BANG PROJECT 2014 HISTORIAL DE VERSIONES Y APROBACIÓN CONTROL

Más detalles

Instructivo para la programación y seguimiento de la ejecución del presupuesto físico financiero 2017

Instructivo para la programación y seguimiento de la ejecución del presupuesto físico financiero 2017 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Instructivo para la programación y seguimiento de la ejecución del presupuesto físico financiero 2017 Diciembre 2016 REPÚBLICA DOMINICANA

Más detalles

Sygnus. Sistema Integrado de Gestión de Novedades Unificadas. Versión 1.2 GUIA PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO PLANO. Ingreso Masivo de Novedades

Sygnus. Sistema Integrado de Gestión de Novedades Unificadas. Versión 1.2 GUIA PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO PLANO. Ingreso Masivo de Novedades Sistema Integrado de Gestión de Novedades Unificadas Sygnus Versión 1.2 GUIA PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO PLANO Ingreso Masivo de Novedades www.sygnus.co 1 CONTENIDO Qué es el cargue masivo de novedades?...

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE VISITAS

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE VISITAS Página 1 de 23 INTRODUCCION TUTORES LEGALIZACION El presente documento tiene como finalidad ilustrar de manera sencilla y precisa cada uno de los pasos que se deben tener en cuenta el proceso de legalización

Más detalles

Beneficios tributarios a personas de la tercera edad

Beneficios tributarios a personas de la tercera edad Beneficios tributarios a personas de la tercera edad Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta Guía previo ingreso

Más detalles

Nivel 1 Gestión de egresos Versión 1

Nivel 1 Gestión de egresos Versión 1 PRO-25-3-0-09 Nivel 04/09/205 Tabla de contenido. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVA... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4. Responsable del proceso... 2 4.2 Responsabilidades específicas... 2 5. DIAGRAMA

Más detalles

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA MANUAL DE USUARIO PASARELA DE PAGOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA MANUAL DE USUARIO PASARELA DE PAGOS Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 1 de 18 Versión: X ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Gerencia de Procesos y Calidad Enero 2015 Fecha de elaboración: Enero

Más detalles

Sistema Integral de Fiscalización (SIF)

Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Carga por Lotes de Operaciones 2017-2018 Campaña Versión 4.0 Sistema Integral de Fiscalización Unidad Técnica de Fiscalización Índice Registro Contable de Operaciones...

Más detalles

NATIONAL SOFT HOTELES GUÍA DE ENLACE CON ASPEL COI

NATIONAL SOFT HOTELES GUÍA DE ENLACE CON ASPEL COI NATIONAL SOFT HOTELES Versión 3.0 GUÍA DE ENLACE CON ASPEL COI National Soft de México INDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. CONFIGURACIÓN... 2 2.1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES... 2 2.2. ASIGNACIÓN

Más detalles

GUÍA DE USUARIO LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR

GUÍA DE USUARIO LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: FI-P13-G02 4 Julio de 2014 CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: XX-XXX-XXXX X XXXX de XXXX GUÍA DE USUARIO LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR Aviso Legal: La información contenida en este documento,

Más detalles

Nivel 1 Gestión de egresos Versión

Nivel 1 Gestión de egresos Versión PRO-25-3-1-11 4/9/215 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVA... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1 Responsable del proceso... 2 4.2 Responsabilidades específicas... 2 5. DIAGRAMA

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 5. DEFINICIONES... 2 6.

Más detalles

PROCEDIMIENTO COMPRAS

PROCEDIMIENTO COMPRAS CODIGO: P0741c No. REV: 2 PAGINA: 1 PROCEDIMIENTO COMPRAS NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: CARGO: FECHA: FECHA: FECHA: ELABORO REVISO APROBO CODIGO: P0741c No. REV: 2 PAGINA: 2 1. OBJETO Establecer

Más detalles

COLEGIO BILINGÜE REINO UNIDO

COLEGIO BILINGÜE REINO UNIDO COLEGIO BILINGÜE REINO UNIDO Señores Padres de familia y/o acudientes Ciudad Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: Por favor siga puntualmente el procedimiento

Más detalles

Instructivo cargue de archivo a través de Plantilla Excel Contenido

Instructivo cargue de archivo a través de Plantilla Excel Contenido Contenido Descripción de la Funcionalidad... 2 Procedimiento para descargue de plantilla Excel... 3 Información Importante... 11 Descripción de la Funcionalidad Esta funcionalidad le permite realizar la

Más detalles

ADQUISICIÓN - RENOVACIÓN PASO A PASO (EMPRESA)

ADQUISICIÓN - RENOVACIÓN PASO A PASO (EMPRESA) Página Página 1 de 9 1 OBJETIVO Describir el proceso de adquisición y/o renovación desde el portal Web de Certicámara S.A. 2 ALCANCE Este manual va dirigido a todas las personas que desean realizar el

Más detalles

Guía rápida de instalación y uso del capturador de datos de la CIC

Guía rápida de instalación y uso del capturador de datos de la CIC 2013 [GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN Y USO DEL CAPTURADOR DE DATOS DE LA CIC] 3 de octubre de 2013 Guía rápida de instalación y uso del capturador de datos de la CIC Comisión Nacional de Bancos y Seguros Gerencia

Más detalles

MANUAL FUNCIONAL GESTIÓN DE DEMANDAS SISTEMA SUBASTAS HOLANDESAS Y DEMANDAS EN FIRME

MANUAL FUNCIONAL GESTIÓN DE DEMANDAS SISTEMA SUBASTAS HOLANDESAS Y DEMANDAS EN FIRME Página: 1 de 13 TABLA DE CONTENIDO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA O APLICACIÓN... 2 2. REQUISITOS TÉCNICOS... 2 3. GRUPOS DE INTERÉS PARA CONSULTA DEL MANUAL... 2 4. MENÚ Y DESARROLLO... 2 4.1 ALCANCE...

Más detalles

GIMNASIO LOS PINOS. Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: VERIFICACIÓN DE CONEXION

GIMNASIO LOS PINOS. Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: VERIFICACIÓN DE CONEXION GIMNASIO LOS PINOS Señores: Padres de familia y/o acudientes Ciudad Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: Por favor siga puntualmente el procedimiento

Más detalles

Versiones Fecha Versión Descripción Autor 22/09/ PEDIDOS DIEGO GUERRERO. Revisado Nombre Cargo Firma Fecha

Versiones Fecha Versión Descripción Autor 22/09/ PEDIDOS DIEGO GUERRERO. Revisado Nombre Cargo Firma Fecha Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 22/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Más detalles

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES...

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES... Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Recursos Académicos Recursos Bibliográficos Gestión Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso...

Más detalles

LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES

LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2017 PÁGINA 1 de 11 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes financieros de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia a la

Más detalles

Manual de Usuario Trámites virtuales RUP-REP

Manual de Usuario Trámites virtuales RUP-REP Manual de Usuario Trámites virtuales RUP-REP Trámites virtuales ISA-REP 1 Contenido 1. Registro de proveedores 1.1 Registro de nuevos usuarios 1.2 Confirmación de inscripción 1.3 Cambio de contraseña 2.

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Servicios Institucionales Parqueaderos Públicos y Privados Tabla de Contenido 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 3 NORMATIVIDAD... 2 3.1 Directrices... 2 3.2 Lineamientos... 2 4 RESPONSABILIDADES... 2 4.1

Más detalles

INSTITUTO SAN JUAN DE DIOS

INSTITUTO SAN JUAN DE DIOS INSTITUTO SAN JUAN DE DIOS Señores Padres de familia y/o acudientes Ciudad Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: Por favor siga puntualmente el procedimiento

Más detalles

MANUAL DE USUARIO ROL CIUDADANO

MANUAL DE USUARIO ROL CIUDADANO USO INTERNO Página Página 1 de 32 1 OBJETIVO Documentar a los usuarios en el uso de la herramienta en la Sede Electrónica, especificando los aspectos técnicos y funcionales que permitan hacer un correcto

Más detalles

Manual de Usuario Sistema de Infraestructura Informática Manual de Usuario

Manual de Usuario Sistema de Infraestructura Informática Manual de Usuario Manual de Usuario 1 Control de documentación Título del documento:. Histórico de versiones Versión: 1.0 Fecha: Junio 15, 2015 Resumen de cambios: Versión inicial Control de difusión: Ing. Juan Pablo Barrientos

Más detalles

El Portal del Colaborador, es la plataforma donde puedes realizar transacciones relacionadas con tu información laboral, como: modificar y actualizar

El Portal del Colaborador, es la plataforma donde puedes realizar transacciones relacionadas con tu información laboral, como: modificar y actualizar Perfil Colaborador El Portal del Colaborador, es la plataforma donde puedes realizar transacciones relacionadas con tu información laboral, como: modificar y actualizar información personal, visualizar

Más detalles

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES...

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES... Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

INSTRUCTIVO DE PRE-REGISTRO AL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN DE PROSPERIDAD SOCIAL. Versión 2 - Julio 2017

INSTRUCTIVO DE PRE-REGISTRO AL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN DE PROSPERIDAD SOCIAL. Versión 2 - Julio 2017 INSTRUCTIVO DE PRE-REGISTRO AL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN DE PROSPERIDAD SOCIAL Versión 2 - Julio 2017 Parte 2: Correspondiente al proceso realizado por el joven interesado en preregistrarse en JeA. Apreciado

Más detalles

TESORERÍA PAGO A PROVEEDORES POR DISPERSIÓN DE FONDOS TES-PR-004-UDES. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

TESORERÍA PAGO A PROVEEDORES POR DISPERSIÓN DE FONDOS TES-PR-004-UDES. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera Versión: 02 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TESORERÍA Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, y metas

Más detalles

GIMNASIO OBREGÓN. Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: VERIFICACIÓN DE CONEXION

GIMNASIO OBREGÓN. Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: VERIFICACIÓN DE CONEXION GIMNASIO OBREGÓN Señores: Padres de familia y/o acudientes Ciudad Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: Por favor siga puntualmente el procedimiento

Más detalles

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES...

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES... Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 4.1. Responsable del Proceso... 3 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

Manual de generación de archivo XML, de consultas masivas manuales de cuota monetaria, desde Microsoft Excel

Manual de generación de archivo XML, de consultas masivas manuales de cuota monetaria, desde Microsoft Excel Manual de generación de archivo XML, de consultas masivas manuales de cuota monetaria, desde Microsoft Excel Confidencialidad: lo definido en el presente documento, hace parte de la plataforma GIASS; está

Más detalles

Guía Rápida de Preguntas y Respuestas para Mi Gestión en Línea Bancaribe (Servicio Pre-apertura de Cuentas y Créditos)

Guía Rápida de Preguntas y Respuestas para Mi Gestión en Línea Bancaribe (Servicio Pre-apertura de Cuentas y Créditos) Guía Rápida de Preguntas y Respuestas para Mi Gestión en Línea Bancaribe (Servicio Pre-apertura de Cuentas y Créditos) PREGUNTA 1. Para solicitar créditos a través de Mi Gestión en Línea, el Solicitante

Más detalles

2. El oferente no podrá solicitar validación de CUV s por ONAVI, si primero solicita una orden de verificación por el total de las viviendas.

2. El oferente no podrá solicitar validación de CUV s por ONAVI, si primero solicita una orden de verificación por el total de las viviendas. Políticas 1. El oferente tendrá la opción de validar sus CUV s solicitando las mismas a través del sistema RUV a un ONAVI, o incluyéndolas en una orden de verificación solicitada. 2. El oferente no podrá

Más detalles

Sistema de Información Académica Universidad de Caldas. Instructivo Solicitudes en línea Bienestar Universitario

Sistema de Información Académica Universidad de Caldas. Instructivo Solicitudes en línea Bienestar Universitario Instructivo Solicitudes en línea Bienestar Universitario Sistema de Información Académica Universidad de Caldas Instructivo Solicitudes en línea Bienestar Universitario Tabla de contenido Introducción...

Más detalles

Aplicaciones Web Tramites Indercas

Aplicaciones Web Tramites Indercas TABLA DE CONTENIDO 1. MANUAL DE USUARIO (CIUDADANO) 2 1.1 Introducción 2 1.2 Requerimientos mínimos para el usuario 2 1.3. Contenido 3 1.3.1 Inicio 3 1.3.2 Inicio de sesión 3 1.3.3 Sesión Iniciada 4 1.3.4

Más detalles

JARDÍN INFANTIL CHENANO

JARDÍN INFANTIL CHENANO JARDÍN INFANTIL CHENANO Señores: Padres de familia y/o acudientes Ciudad Apreciados padres de familia le damos una cordial bienvenida a nuestro software académico: Por favor siga puntualmente el procedimiento

Más detalles

Solicitud de eventos Sede Caribe PRO FECHA PUBLICACIÓN 04/05/2018

Solicitud de eventos Sede Caribe PRO FECHA PUBLICACIÓN 04/05/2018 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Lineamientos... 2 4. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 2 4.1. Diagrama de flujo - Nombre del Proceso... 2 4.2.

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 4. INSTRUCCIONES... 3 4.1. Evaluación de Cursos... 3 4.2. Evaluación de Cursos Solicitando Información Adicional... 8 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA...

Más detalles

MANUAL CREACIÓN DE USUARIOS

MANUAL CREACIÓN DE USUARIOS MANUAL CREACIÓN DE USUARIOS Para la creación de usuarios en el sistema SINCRO-CRC se debe realizar por medio del rol directivo. A continuación le indicamos la forma de realizarlo. TENER EN CUENTA: para

Más detalles

FICHA TÉCNICA MODIFICACIÓN DE CONTRATO. Macroproceso Talento Humano. Nivel 1 Desarrollo Organizacional. Nivel 2 Administración de Estructuras y Cargos

FICHA TÉCNICA MODIFICACIÓN DE CONTRATO. Macroproceso Talento Humano. Nivel 1 Desarrollo Organizacional. Nivel 2 Administración de Estructuras y Cargos PRO-22-1-1-2 9/3/215 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del proceso... 2 4.2.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, VINCULACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y VISITAS A RECAUDADORES

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, VINCULACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y VISITAS A RECAUDADORES Página 1 de 7 RE-PR-001 VERSIÓN No. FECHA CONTROL DE CAMBIOS 1.0 13/07/2010 Versión Original del documento 2.0 15/03/2012 3.0 16/01/2017 4.0 01/03/2018 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Logo institucional. Se elimina

Más detalles

DESCUENTOS SICO MOBILE

DESCUENTOS SICO MOBILE SCUENTOS /5. OBJETIVO Dar a conocer el proceso a realizar para la correcta configuración de las promociones y descuentos ofrecidos por la empresa Coexito S.A.S. a los clientes en la aplicación web para

Más detalles

CRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:

CRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: Versión: 05 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA LA CONCILIACIÒN DE LOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

INSTRUCTIVO PARA LA CONCILIACIÒN DE LOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS INSTRUCTIVO PARA LA CONCILIACIÒN DE LOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS Para Conciliar los Ingresos se debe tener en cuenta: 1. El procedimiento de Conciliación inicia con la entrada de un informe financiero

Más detalles

Plan de calidad para el Control Caja General

Plan de calidad para el Control Caja General Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director

Más detalles

Manuales miplanilla.com. Funcionamiento del Complemento Excel. Versión

Manuales miplanilla.com. Funcionamiento del Complemento Excel. Versión Manuales miplanilla.com Funcionamiento del Complemento Excel Versión. 1.0 0215 Este manual ha sido realizado con el objetivo de dar a conocer a las empresas el funcionamiento del complemento de Excel desarrollado

Más detalles

GUIA DE USUARIO MÓDULO PADRONES

GUIA DE USUARIO MÓDULO PADRONES Guía de Usuario Módulo de Padrones GUIA DE USUARIO MÓDULO PADRONES Abril 2017 Área de sistemas Guía de Usuario Módulo de Padrones Contenido Introducción... 3 Ingreso al módulo de padrón... 3 Módulo padrón...

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL CONTENIDO CAPÍTULO X TRANSACCIONES ATL

MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL CONTENIDO CAPÍTULO X TRANSACCIONES ATL CONTENIDO CAPÍTULO X TRANSACCIONES ATL 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 3 4. PRECONDICIONES GENERALES 3 5. TRANSACCIONES ATL 4 5.1 Generar Archivo Registro ATL 4 5.2 Consulta Estado Archivos

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 362_TBBP_FPP_Seguimiento y Control a Presupuesto de Gastos

MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 362_TBBP_FPP_Seguimiento y Control a Presupuesto de Gastos MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 362_TBBP_FPP_Seguimiento y Control a Presupuesto de Gastos Manual paso a paso para realizar proceso seguimiento y control a presupuesto de gastos en la plataforma AX 2012.

Más detalles

MÓDULO DE TESORERÍA MANUAL DE USUARIO

MÓDULO DE TESORERÍA MANUAL DE USUARIO COORDINACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SIG@ VERTIENTE FIDEICOMISO MÓDULO DE TESORERÍA MANUAL DE USUARIO Versión 1.2 ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Botones de acción y estados... 4 3. Ingreso

Más detalles

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES...

Tabla de Contenido 1. OBJETIVO ALCANCE NORMATIVIDAD Directrices Lineamientos RESPONSABILIDADES... Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

Planificación, Solicitud y Asignación de Recursos

Planificación, Solicitud y Asignación de Recursos Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance: Describir las actividades requeridas para la etapa de planificación y asignación de recursos. (Físicos, humanos, reactivos, insumos y equipos) necesarios para el óptimo

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE INGRESOS COD. AF-P-03. Casta Peñalver Tesorera APROBADO:

PROCEDIMIENTO DE INGRESOS COD. AF-P-03. Casta Peñalver Tesorera APROBADO: COD. AF-P-03 3 2 1 0 Documento inicial Casta Peñalver Tesorera Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: AF-P-03 Página 1 de 6 CONTENIDO

Más detalles

MANUAL PARA EL REGISTRO DE USUARIO

MANUAL PARA EL REGISTRO DE USUARIO MANUAL PARA EL REGISTRO DE USUARIO Versión 3. Febrero 2016 1 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO A continuación encontrará el paso a paso del proceso de registro y postulación que debe realizar para

Más detalles

A continuación se relacionan los requerimientos mínimos requeridos por los proveedores para poder acceder a la plataforma ARIBA:

A continuación se relacionan los requerimientos mínimos requeridos por los proveedores para poder acceder a la plataforma ARIBA: MANUAL PARA PROVEEDORES 30 de enero de 2017 1. Requisitos técnicos para acceder a la plataforma ARIBA A continuación se relacionan los requerimientos mínimos requeridos por los proveedores para poder acceder

Más detalles

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIAS

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIAS INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIAS Subdirección para la Superación de la Pobreza Versión 3. Febrero 216 1 Introducción: Este documento está diseñado para orientar al equipo designado para

Más detalles

MANUAL DE USUARIO ENLACE LIBRANZAS CONTENIDO

MANUAL DE USUARIO ENLACE LIBRANZAS CONTENIDO CONTENIDO 1. AUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA... 2 1.1. USUARIO SIN CLAVE:... 2 1.2. USUARIO CON CLAVE:... 4 2. GESTIÓN LIBRANZAS... 6 2.1. ARCHIVOS DEUDORES... 6 2.2. CARGAR ARCHIVOS... 7 3. ACCIONES SOBRE

Más detalles

Préstamo de recursos bibliográficos PRO FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016

Préstamo de recursos bibliográficos PRO FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

Manual de usuario. Facilidat

Manual de usuario. Facilidat Manual de usuario Facilidat TABLA DE CONTENIDO 1. GENERALIDADES 1.1. Definición de la Herramienta 1.2. Objetivos 2. ACCESO A LA HERRAMIENTA 2.1. Ingreso a la página web 2.2. Descargar plantilla 2.3. Diligenciar

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Liquidación de Comisiones. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Liquidación de Comisiones. Cartilla I SIIGO WINDOWS Liquidación de Comisiones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Comisiones? 3. Qué es Liquidación de Comisiones? 4. Cuál es la Ruta para Liquidar Comisiones? 5. Cuáles

Más detalles

INSTRUCTIVO DE APLICATIVO UCNC MOVIL. Versión Dirigido a: Administradores del Aplicativo: UCNC Móvil

INSTRUCTIVO DE APLICATIVO UCNC MOVIL. Versión Dirigido a: Administradores del Aplicativo: UCNC Móvil INSTRUCTIVO DE APLICATIVO UCNC MOVIL Versión 1.0.0 Dirigido a: Administradores del Aplicativo: UCNC Móvil Página 2 de 25 Contenido GUÍA OPERATIVA... 3 Acceso al aplicativo web... 3 Creación y Consulta

Más detalles

BIENVENIDO. Adelante! MANUAL PARA EL APORTANTE PENSIÓN VOLUNTARIA

BIENVENIDO. Adelante! MANUAL PARA EL APORTANTE PENSIÓN VOLUNTARIA BIENVENIDO 1 Porque con SOI tiene más, hemos diseñado el siguiente manual con el objetivo de guiarlo durante la liquidación y pago de los aportes a Pensiones Voluntarias de sus empleados. La información

Más detalles

Manual pago Cesantías

Manual pago Cesantías Manual pago Cesantías Contenido Elaboración de planilla en línea Cargue de archivos de texto o Excel Recuperación de planillas guardadas Consultas de Cesantías Elaboración de planilla en línea Ingresa

Más detalles

Oficina Virtual Empresarial:

Oficina Virtual Empresarial: Oficina Virtual Empresarial: Requisitos para realizar operaciones masivas Cooperando es posible A continuación te contaremos los pasos que debes seguir para realizar operaciones masivas a través de la

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA DOMICILIACIÓN DE PAGOS PR-OSF-003

PROCEDIMIENTO PARA DOMICILIACIÓN DE PAGOS PR-OSF-003 PROCEDIMIENTO PARA DOMICILIACIÓN DE Página 1 de 15 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 20/Enero/2017 Página 2 de 15 TABLA DE AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Revisó: Autorizó: Autorizó: Autorizó: Isai Maldonado

Más detalles

DGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL

DGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MÓDULO DE CONTABILIDAD REGISTRO DE RELACION CUENTA CONTABLE-ASIENTOS DE AJUSTE MANUAL 1. GENERALIDADES PARTE I MARCO REFERENCIAL

Más detalles

HERRAMIENTA DE MIGRACIÓN DESDE EXCEL A INTERPRO EN EL MÓDULO DE UNIÓN

HERRAMIENTA DE MIGRACIÓN DESDE EXCEL A INTERPRO EN EL MÓDULO DE UNIÓN Manual del Usuario HERRAMIENTA DE MIGRACIÓN DESDE EXCEL A INTERPRO EN EL MÓDULO DE UNIÓN www.interpro.ec Contenido 1. Introducción...3 2. Conceptos de funcionamiento de la herramienta...3 2.1. Modo de

Más detalles

Servicios Logísticos.. nivel 1

Servicios Logísticos.. nivel 1 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Lineamientos... 2 4. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 2 4.1. Diagrama de flujo Alquiler de casilleros en...

Más detalles

Procesos de Inventario

Procesos de Inventario Procesos de Inventarios People Procesos de Inventario Procesos de Inventarios People. Recepción de Pedidos 3 2. Nota de Recepción 6 3. RTV 9 4. Ajustes Manuales 5 5. Expedición Rápida 7 6. Traspasos a)

Más detalles

La opción financiera más humana!

La opción financiera más humana! La opción financiera más humana! MANUAL DE USUARIO SOLICITUD DE CRÉDITO ROTATIVO VÍA WEB 2015 Manual diligenciamiento solicitud de crédito rotativo vía Web 1 INTRODUCCION Esta nueva opción que ponemos

Más detalles

Manuales miplanilla.com. Funcionamiento del Complemento Excel. Versión

Manuales miplanilla.com. Funcionamiento del Complemento Excel. Versión Manuales miplanilla.com Funcionamiento del Complemento Excel Versión. 1.0 0215 Este manual ha sido realizado con el objetivo de dar a conocer a las empresas el funcionamiento del complemento de Excel desarrollado

Más detalles

Conciliación y pago de multas PRO FECHA PUBLICACIÓN 09/08/2018

Conciliación y pago de multas PRO FECHA PUBLICACIÓN 09/08/2018 Recursos de TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 1 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. DEFINICIONES... 4 6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN

Más detalles

Secretaría de la Función Pública Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF.

Secretaría de la Función Pública Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF. Secretaría de la Función Pública Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF. Sistema de Validación de la Valuación y del Nivel del Tabulador (SIVAL) Manual de Usuario Índice ANTECEDENTES...

Más detalles

LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES

LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PROCESO DE GRADOS

MANUAL DE USUARIO PROCESO DE GRADOS MANUAL VERSIÓN: 1 CÓDIGO: MU- GT- 01 PROCESO DE GRADOS FECHA: 25/09/2011 MANUAL DE USUARIO PROCESO DE GRADOS BANNER 8.5 GST- UNIMINUTO DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 PROCESO DE GRADOS... 3 1. LISTA

Más detalles

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:

Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: Versión: 07 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.

Más detalles

Reporte de información en medios magnéticos Procedimiento para reportar información

Reporte de información en medios magnéticos Procedimiento para reportar información Reporte de información en medios magnéticos Procedimiento para reportar información Contenido Preparación del Archivo en Excel Comprobación de Errores Instructivo para la validación de la Información Ingreso

Más detalles

BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Guía de Usuario Registro de Negociaciones Enero de 2016 Contenido 1. Acceso al sistema.... 3 2. REGISTRO DE OPERACIONES BILATERALES... 3 2.1. Negociaciones directas

Más detalles