PROCEDIMIENTO RECURSOS - COMPRAS

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I.E. GUADALUPE Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad PROCEDIMIENTO RECURSOS - COMPRAS CÓDIGO: PR-GR-0 VERSIÓN: 04 FECHA ACTUALIZACIÓN: Agosto de 203. Objetivo: Administrar los recursos distribuyéndolos acorde a las necesidades de la Institución y prioridades en las diferentes sedes. 2. Alcance: Incluye la identificación de necesidades, gestión y distribución de compras, y gestión de proveedores 3. Definiciones: Ordenador del Gasto: Persona competente encargada de autorizar los gastos, cubrir y gestionar las necesidades que se presenten en la Institución. Proveedor: Persona que tiene a su cargo proveer o abastecer de todo lo necesario a otros. Cotización/Propuesta Económica: Documento informativo, que no genera registro contable para estimar los valores (ponerle precio) que tienen los productos o servicios requeridos por la Institución Educativa. Gasto: Empleo del dinero en alguna necesidad presentada. Tesorero: Persona encargada de custodiar los caudales de una dependencia pública o particular. Contador: Profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera de una organización, con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la organización en el proceso de toma de decisiones. Asiento Contable: Registro de operaciones diarias en Libros de Contabilidad.

4. Desarrollo o Descripción: ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS Inicio Realizar el presupuesto anual institucional Consejo Directivo El y el Consejo Directivo, de acuerdo a los ingresos que espera recaudar para el año siguiente y las necesidades Institucionales, aprueba un presupuesto anual y unas herramientas financieras para la ejecución del gasto (Plan, de compras, POAI, Plan de Acción y Plan de Caja). Presupuesto Inicial Institucional Necesidades de sedes Coordinadores de cada Sede Cada sección manifiesta las necesidades de recursos necesarias para la prestación del servicio a lo largo de cada año sujetos a los requerimientos de la Secretaría de Educación y la Contraloría General De Medellín. Documento donde se deja constancia de la solicitud o remisión de los proveedores Elaboración del Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP - Tesorero Teniendo en cuenta el presupuesto anual, el solicita al Tesorero de la Institución Educativa el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, con el fin de determinar el valor disponible en cada rubro. CDP Elaboración Estudios Previos De acuerdo al rubro disponible y a la necesidad institucional, el elabora un documento de estudios previos, el cual sirve de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de la necesidad, de manera que el eventual contratista o los proponentes, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad y todo lo necesario para poder participar en la invitación pública. Estudios Previos Elaboración Invitación Pública Luego de la elaboración de los estudios previos, la Institución Educativa de conformidad con la normatividad en materia de contratación, realiza una invitación pública, la cual se publica en la Invitación Pública

página web y en las carteleras de la institución con el fin de hacer pública el proceso contractual. Recepción de Propuestas Económicas o Cotizaciones y Acta de Cierre De acuerdo con lo requerido en la invitación pública y los estudios previos los diferentes proponentes allegan a la Institución los documentos requeridos para participar en el proceso contractual, Se realiza un Acta de Cierre para evaluar las propuestas y cotizaciones recibidas. Propuesta Económicas, Documentos Habilitantes y Acta de Cierre Analizar cotizaciones Se realiza la apertura de los sobres con las propuestas económicas recibidas, se realiza una Evaluación de Propuestas y a cada proponente se le asigna un puntaje entre factor precio/calidad y por cumplimiento de los requisitos habilitantes, Como el Rut, Cámara de Comercio, Procuraduría, Contraloría, Certificado de Afiliación a Seguridad Social, entre otros, (establecidos en los estudios previos y en la guía para selección de proveedores). Acta de Evaluación de Propuestas Adjudicación de Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio Posterior a la evaluación de las propuestas, se realiza la resolución rectoral de adjudicación del contrato/orden de servicio/orden de Compra. Resolución de Adjudicación

Firma de Contrato, Orden de Compra - Servicio Se informa al proponente seleccionado y se requiere para la firma del documento contractual. Contrato/Orden de Servicio/Orden de Compra Certificado de Compromiso registro Presupuestal Tesorero Posterior a la firma del contrato, se realiza el Certificado de Compromiso - Registro Presupuestal, el cual es realizado por el Tesorero de la Institución Educativa. Compromiso Presupuestal Ejecutar Objeto del Contrato Contratista (proveedor) La Contratación puede ser de recursos físicos o de prestación de servicios, éstas últimas incluyen asuntos relacionados con el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura locativa y física, así como los equipos y sus diferentes programas, todo con el fin de mantenerla de modo necesario para lograr la conformidad de las instalaciones, los recursos y el ambiente de trabajo. N/A Verificar compras Mediante observación directa, se hace comparación de los artículos recibidos con los relacionados en la factura, con el fin de corroborar que se cumpla con los requisitos acordados. En caso de ser un alto volumen de productos, para hacer la verificación se realiza de modo aleatorio. Auxiliar Administrativo En caso de que el pedido no cumpla con las especificaciones de la factura, entre las partes realizan el acuerdo para autorización de devolución, complementación o aceptación del pedido, llevando a cabo los ajustes correspondientes según sea el caso. Certificado de Recibido a Satisfacción El contratista luego de su ejecución presenta el documento de cobro, Factura o Documento Equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en 77-2 del Código de Comercio y el Art. 67 del Estatuto Tributario. El elabora el Certificado de Recibido a Satisfacción con fines de elaboración del pago.

Distribuir las compras ejecutadas Según las necesidades de cada sede en sus diferentes procesos, el realiza la distribución de los productos y/o servicio adquiridos. Causación de la Factura 2 Contadora La Contadora revisa que la factura o documento equivalente contenga los requisitos legales y procede a realizar la causación de la factura y a registrar las retenciones en la fuente correspondientes de acuerdo al tipo de servicio prestado. Factura o Documento Equivalente Efectuar el pago 2, Tesorero El Tesorero realiza el registro de elaboración del pago, elabora el cheque y firma el cheque y lo pasa al para que sea aprobado y firmado. Comprobante de pago -Cheque Se le hace entrega del cheque al proveedor el cual firma el comprobante de egreso. Inventariar recursos En caso de adquirir bienes de Consumo duradero (Bienes Muebles), cada trimestre se envía una solicitud a la Secretaría de Servicios Administrativos con la copia de las facturas para solicitar el plaqueteo e inventariado de los bienes adquiridos. Inventario Fin 5. REFERENCIAS: Guía para la selección de proveedores GI-GR-03. Presupuesto institucional. Libros y registros contables. Reglamento de contratación de hasta 20 s.l.m.m.v. y tesorería. Inventario de bienes e inmuebles. Evaluación y reevaluación de proveedores. Plan de mantenimiento. Elaboró Revisó Aprobó Nombre: Néstor García Martínez Ferney Andrés Valdés Néstor García Martínez Cargo: Auxiliar Administrativo