SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Documentos relacionados
SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PLAN DE CAPACITACIÓN

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Monitoreo, control de cambios y control a avance de planes

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Código: PD-CDG-03 PROCESO: CONTROL DE GESTION Versión: 01

Proceso Gestión Documental. Dueño del proceso: Director de Gestión Corporativa

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO GESTION FINANCIERA

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Elaboración del Presupuesto Universitario

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Universidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad

GESTION DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. Control de Cambios. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Normatividad

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Administrativa. Descripción del cambio

FICHA TÉCNICA BIENVENIDA PROFESORES Y EMPLEADOS ADMINISTRATI- VOS Nivel 1 Desarrollo del Talento. Macroproceso Talento Humano.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Rama Judicial de Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA DIFUNDIR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN ACADÉMICA

GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INSTRUCTIVO PROGRAMA EDUCACION Y ASESORIA A JUNTA DIRECTIVA

PROCEDIMIENTO VERSION: 01 EJECUCIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES EN EE OFICIALES

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO VIGENCIA 2011

AUDITORÍAS POR PROCESOS MP-22I-V1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

Caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad

TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7

INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Caracterización Gestión Presupuestal y Contable INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO. CTO-016, Memorando. NTCGP1000. Remitir al Comité de especializado Coordinacion de Control Interno.

AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 10 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

MANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NOMBRE: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.

Tabla de Contenido. Código: RH-P-5 Versión: 5

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG.

En proceso. En proceso

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

DIVISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO CENTRAL DE LA FP-UNA

Ejemplo Manual de la Calidad

Procedimiento para Auditorías Internas

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Técnicas de Auditoría BIENVENIDOS XIMENA BECHARA RAMÍREZ CONSULTORA EMPRESARIAL JUNIO 2008 OBJETIVOS DEL CURSO

PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD (SIGCC) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO VERSION: 1.0

DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Lineamientos Operativos

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC

Revisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SALIDAS. Computadores, aplicativos Insumos y bienes

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 2 FACULTAD DE INGENIERIA UCSG

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

MANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

División de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad

Procedimiento General Auditorías Internas (PG 02)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR. Revisó: Líder del proceso Aprobó: Rector VERSIÓN: 01

Transcripción:

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO SUBPROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PAGINA 1 DE 2

CONTENIDO PÁG. 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO 3 1.1 OBJETIVO 3 1.2 ALCANCE 3 1.3 CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO 3 1.4 DIAGRAMA DE BLOQUE 3 1.5 INSUMOS DEL SUBPROCESO 4 1.6 PRODUCTO 4 1.6.1 Criterios Calidad l Producto 4 1.6.2 Trazabilidad l Servicio 4 1.7 CLIENTE 4 1.8 RECURSOS 5 1.9 INTERACCIONES 6 1.10 NORMATIVIDAD 7 2. INSTRUCTIVO METODOLÓGICO 8 3. INDICADORES DEL SUBPROCESO 10 4. PARÁMETROS DE CONTROL DE LOS REGISTROS 11 5. ANEXOS 12 6. DEFINICIONES 12 PAGINA 2 DE 2

1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO Nombre l subproceso: formación y capacitación Código: NA P7 S14 4.2 Nivel l proceso: Apoyo Proceso al que pertenece: Gestión l Talento Humano Numeral la norma: ISO 9001-2000: 6.2.1; 6.2.2 1.1 OBJETIVO Desarrollar y fortalecer habilidas y competencias en los empleados la Corporación Politécnico Marco Fil Suárez, para el ejercicio sus funciones a través la capacitación específica y corporativa. 1.2 ALCANCE Todos los empleados la Corporación Politécnico Marco Fil Suárez 1.3 CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO Secretaria General. Coordinadora Gestión Talento Humano 1.4 DIAGRAMA DE BLOQUE ELABORAR PLAN DE CAPACITACION APROBAR PLAN DE CAPACITACION EJECUTAR PLAN DE CAPACITACION EVALUAR LA GESTIÓN DEL SUBPROCESO RETROALIMENTAR EL SUBPROCESO PAGINA 3 DE 2

1.5 INSUMOS DEL SUBPROCESO Insumos internos: Evaluación sempeño. Necesidas capacitación Solicitus capacitación. Insumos externos: Ofertas educativas Invitaciones capacitación. 1.6 PRODUCTO Personal capacitado, competencias y habilidas fortalecidas. 1.6.1 Criterios calidad l producto De forma: capacitación pertinente y oportuna, registro las capacitaciones, evaluar los beneficios la capacitación. De fondo: Competencias y habilidas fortalecidas, actualización conocimientos. 1.6.2 Trazabilidad l servicio (Se aplica cuando se elabora informe gestión l subproceso). 1.7 CLIENTE Internos: Empleados la corporación Politécnico Marco Fil Suárez. PAGINA 4 DE 2

1.8 RECURSOS Medios tecnológicos: Vio Bean, equipos computo, implementos oficina. Medios entrada (Insumos): Cronograma actividas, formato evaluación la capacitación, formato control asistencias Medios logísticos: Auditorios, teléfono, Internet. Metodología: Talleres, conferencias, seminarios. Mano obra: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría Académica, Secretaría General, Coordinadora Gestión l Talento Humano, Coordinadores Programa, Jefes Unidad. Monetarios: N/A PAGINA 5 DE 2

Coordinador(a) Gestión Talento Humano Coordinador(a) Gestión Talento Humano COPIA CONTROLADA 1.9 INTERACCIONES SUBPROCESO EMISOR TODOS LOS PROCESOS BIBLIOTECA Y MEDIOS EDUCATIVOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE CALIDAD CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ENTRADA RESPONSABLE INFORMACIÓN MEDIO Coordinadores Programas y Jefes Unidad Coordinador(a) biblioteca y medios educativos Vicerrector Académico Director(a) Calidad y Control Interno Director(a) Calidad y Control Interno Director(a) Calidad y Control Interno Necesidas capacitación Suministro medios educativos Directrices para formular planes, informe gestión la corporación. Informe evaluación control interno Informe consolidado e informe auditoria calidad Versiones vigentes l sistema gestión calidad Impreso, Correo Electrónico Magnético ò impreso Impreso o magnético Impreso Electrónico SUBPROCESO SUBPROCESO RECEPTOR TODOS LOS PROCESOS CAPACITACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SALIDA INFORMACIÓN Plan capacitación y actividas. Solicitud medios educativos. informe trimestral plan estratégico unidad plan mejoramiento Acciones propuestas eficaces Solicitud ajuste documentos. RESPONSABLE MEDIO Electrónico Magnético Correo Electrónico Físico Físico Físico ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 6 DE 2

1.10 NORMATIVIDAD TIPO DE NORMA Resolución Rectoral NÚMERO 39 Decreto 2351 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA Diciembre 19 2006 7 junio 1951 DENOMINACIÓN DE LA NORMA Resolución Rectoral Código Laboral ARTÍCULO APLICACIÓN ESPECÍFICA Todo Todo Formación y capacitación l personal Formación y Capacitación l Personal ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 7 DE 2

2. INSTRUCTIVO METODOLÓGICO FLUJOGRAMA RESPONSABLE TAREA REGISTRO NOMBRE CÓDIGO Conforme? coordinador gestión l talento humano secretario general comité directivo 1. solicitar a todas las unidas la corporación politécnico marco Fil Suarez a noviembre 30 cada vigencia, reportar las necesidas capacitación 2. recepcionar, clasificar (en especificas y corporativas), y consolidar las necesidas capacitación. 3. elaborar el plan capacitación que contenga como mínimo: el objetivo l plan, las necesidas clasificadas corporativas y específicas, cuantificadas y priorizadas y las inducciones a realizar. 1. revisar que el plan capacitación este elaborado conforme a consolidado necesidas 2. aprobar con su firma si esta conforme en caso contrario solicitar por escrito aclaraciones y/o ajustes pertinentes 3. presentar al comité directivo 1. revisar el plan capacitación. 2. dar recomendaciones y directrices ejecución. 2. aprobar en comité y levantar acta con las cisiones tomadas. exploración necesidas capacitación Acta F1p7s144.2 RSC ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 8 DE 2

FLUJOGRAMA RESPONSABLE TAREA REGISTRO NOMBRE CÓDIGO coordinador talento humano gestión 1. elaborar cronograma capacitación que contenga fecha facilitador y asistentes. 2. preparar la logística necesaria 3. comunicar por escrito ocho días antes al personal seleccionado para la capacitación indicando tema lugar y horario 4. realizar la capacitación y tomar asistencia control asistencia a capacitación, reunión 5. evaluar la capacitación analizar los resultados y consolidarlos. 6. presentar los resultados la evaluación a la secretaria general, para lo que el consire pertinente evento Evaluación l evento capacitación. F2p7s144.2 F3p7s144.2 B ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 9 DE 2

FLUJOGRAMA B 5. EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO RESPONSA BLE SECRETARIO GENERAL TAREA 1. ELABORAR INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN Y DATOS VERACES Y CONFIABLES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO. 2. DILIGENCIAR EL FORMATO DEL INDICADOR INCLUYENDO EL DE CALIDAD (VER CRITERIOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO) Y ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS. EN CASO DE QUE NO SE LOGREN LAS METAS O EL RESULTADO NO SEA SATISFACTORIO, ANALIZAR LAS CAUSAS Y DOCUMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO. 3. REMITIR EL INFORME DENTRO DE LOS 5 DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL SEMESTRE, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. REGISTRO NOMBRE CÓDIGO SI VERIFICAR EL INFORME CONFORME C NO 1 1 1. VERIFICAR QUE EL INFORME ESTÉ ELABORADO DE MANERA LÓGICA Y SECUENCIAL. 2. VERIFICAR LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS REPORTADOS Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETIVO DEL PROCESO Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE UNIDAD. 3. VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO CON EL CRITERIO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO DEFINIDOS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NUMERAL 1.6.1 Y CONFRONTAR CON EL INDICADOR DE CALIDAD. SI HAY CONFORMIDAD DEJAR LA ANOTACIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD. SI SE PRESENTA NO CONFORMES, DILIGENCIAR EL REGISTRO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME, EL CUAL SERÁ LIBERADO UNA VEZ SE SUBSANE LA SITUACIÓN. 4. APROBAR EL INFORME CON SU FIRMA SI ES CONFORME., EN CASO CONTRARIO DILIGENCIARA EL FORMATO DE CONTROL DEL PRODUCTO Y/O/SERVICIO NO CONFORME MEMORANDO O CORREO ELECTRÓNICO ACCIÓN DE MEJORA CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME RSC RSC RSC ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 10 DE 2

FLUJOGRAMA C 6 RETROALIMENTAR EL SUBPROCESO RESPONSA BLE SECRETARIO GENERAL TAREA 1. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y SOLICITAR LOS AJUSTES A LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2. DOCUMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE IMPACTO INSTITUCIONAL O ESCALONADAS QUE CONSIDEREN IMPORTANTES: "- CORRECTIVAS (PROBLEMAS RECURRENTES). "- PREVENTIVAS (PROBLEMAS POTENCIALES). - MEJORA (NUEVAS METAS O PROPÓSITOS, CAMBIOS SUSTANCIALES QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA O LA UNIDAD) NOMBRE MEMORANDO O CORREO ELECTRÓNICO ACCIONES DE MEJORA, CORRECTIVA O PREVENTIVA REGISTRO CÓDIGO RSC RSC 3. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE LE SEAN NOTIFICADAS Y SEAN DE SU COMPETENCIA. 4. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ARCHIVAR EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA POSTERIOR VERIFICACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO. 5. REMITIR LAS ACCIONES DE MEJORA, CADA QUE SEA NECESARIO PARA SU ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN. MEMORANDO RSC FIN ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 11 DE 2

ELABORÓ: COORDINACIÓN DE GTH REVISÓ: D. CALIDAD Y C. INTERNO PAGINA 12 DE 2

3. INDICADORES DEL SUBPROCESO 1. TIPO DE INDICADOR: APOYO 2. NOMBRE DEL INDICADOR: 3. OBJETIVO DEL INDICADOR: 4. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: EFICACIA LLEVAR A CABO EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION TRIMESTRAL 5. RANGO DE CUMPLIMIENTO: 80% - 100% 6. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: 7. CALCULO DEL INDICADOR: 8. PUNTO DE LECTURA (ANALISIS): 9. USUARIOS: 10. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN ESTE INDICADOR ESTA DADO POR LA RELACION ENTRE EL PLAN DE CAPACITACION Y EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO NUMERO ACTIVIDADES EJECUTADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN PERIODOS ESTABLECIDOS. RECTOR, SECRETARIO GENERAL, PLANEACION, DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD. COORDINADOR DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 11. OBSERVACIONES: ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR PAGINA 13 DE 2

COORDINADOR(A) DE GESTION DE TALENTO HUMANO PERMANENTE COPIA CONTROLADA 4. PARAMETROS DE CONTROL DE LOS REGISTROS IDENTIFICACIÓN 1 2 NOMBRE CÓDIGO EVALUACIÓN DE LA F2P7S14 CAPACITACI 4.2 ÓN CONTROL DE ASISTENCIA NECESIDAD ES DE CAPACITACI ON. F3P7S14 2.2 F1P7S14 4.2 RESPONSA BLE DE ARCHIVAR FRECUEN CIA 3 RECUPERACIÓN AGRUP AR Carpeta Carpeta Carpeta ORDEN AR cronológi co cronológi co cronológi co 4 5 6 7 ACCES O Unidad Gestión Talento Human o Unidad Gestión Talento Human o Unidad Gestión Talento Human o UBICACI ÓN Oficina Gestión Talento Humano Oficina Gestión Talento Humano Oficina Gestión Talento Humano CONSERVACI ÓN DISPOSICI ÓN 2 años Eliminar 2 años Eliminar 2 años Eliminar PAGINA 14 DE 2

5. ANEXOS: F1 P7 S14 4.2 Exploración Necesidas Capacitación F2 P7 S14 4.2 Control Asistencia a Capacitaciones, Reuniones y Eventos) F3 P7 S14 4.2 Evaluación l evento Capacitación 6. DEFINICIONES: Detección necesidas capacitación: Proceso mediante el cual se scubren o localizan manera objetiva las necesidas capacitación y entrenamiento que requieren los empleados administrativos. Capacitación: Proceso aprendizaje permanente, orientado al mejoramiento los conocimientos y competencias l personal administrativo. Entrenamiento: Preparación o acuación práctica al empleado administrativo para el efectivo sempeño las actividas que be sarrollar en su puesto trabajo. Programas capacitación: En la institución existen cuatro programas capacitación Capacitación institucional o corporativa: Programas generales dirigidos a todos los empleados administrativos que se requieren para el fortalecimiento la cultura PMFS, enfocados en el ser y en el hacer. El ser: Son todos los componentes que constituyen la esencia, estructura personal y comportamiento l ser humano. El hacer: Son todas las acciones y comportamientos que constituyen el sempeño laboral Capacitación especifica: Se orienta a las necesidas específicas que el empleado administrativo requiere para sempeñar sus funciones. Actualiza a dicho empleado en los cambios e innovaciones que se presentan en el medio, respecto a las funciones que realiza. Competencias laborales: Es el conjunto habilidas, aptitus y actitus que tiene una persona una persona para sempeñar la mejor manera, en diferentes contextos y con base en los referentes calidad y resultados esperados en los procesos en los cuales participa. PAGINA 15 DE 2