Dirección de Talento Humano

Documentos relacionados
Dirección de Talento Humano

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2014

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO GENERACION Y SUMINISTRO DE INFORMACION

Matriz Plan de. Comunicaciones del Sistema. Integrado de Gestión Página 1 de 6

CONTROL INTERNO PLAN OPERATIVO

LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS GESTION DE LA CALIDAD

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Diagnóstico Inicial MECI 2014

No Cargo Nombre Si no 1 SECRETARIO DE

ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO AVANCES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECI DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO APOYO A LA GESTION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

NOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011)

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS, INFRAESTRUCTURA Y METROLOGÍA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA GRUPO DE PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LAS NORMAS TECNICAS ISO 9001:2000 Y LA NTCGP-1000:2004

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA ACI AÑO 2017

Universidad de Nariño. Plan de Acción Índice de Transparencia Nacional

PLAN DE TRABAJO- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2017 TERMINOS DE CUMPLIMIENTO /MESES AÑO 2017

FOLLETO GUÍA ACTUALIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HUILA

Riesgos: - Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO GESTION HUMANA

AUDITORIA DE GESTION

HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FORMATO OFICIOS INFORME PORMENORIZADO DEL PERIODO DE SEPTIMBRE A DICIEMBRE DE 2016 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD CRONOGRAMA ESPECIFICO

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

QUÉ ES EL MIPG? Es la carta de navegación en el ejercicio de planeación y gestión de la entidad.

RESOLUCIÓN No. 347 (de diciembre 05 de 2008)

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS. Rectoría Cronológico (fecha) Rector Restringido 1 0 Eliminación

Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (FAEDIS) PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PLAN DE ACCIÓN 2007

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

REUNIÓN DE ARRANQUE Dirección de Mejora de Servicios Gubernamentales

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION Componentes: Talento Humano Direccionamiento Estratégico Administración del Riesgo

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

PROCESO ESTRATEGICO GESTION DIRECTIVA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

CONTRALORÍA MUNICIPAL LORETO, B.C.S. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

EVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015

P Definir y planificar el Plan de Acción del Proceso. Plan de Acción

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL. Desarrollo de Recursos Humanos

ITFIP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional NIT

Dependencia/ secretaría. Secretaria General y Administrativa INTRODUCCIÓN

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14

PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD

FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD)

Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol del Autocontrol AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P II SEMESTRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ELEMENTOS CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PEM EN GIRARDOTA (Propuesta general 1, marzo 11 de 2009)

DIRECTIVA PERMANENTE / 2011 CONSTITUCIÓN GRUPOS DE APOYO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE AUTOEVALAUCIÓN, FUNCIONES Y PROYECCIÓN 1. OBJETIVO Y ALCANCE

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Clasificación del empl LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

N. A N. A 01 GESTION TALENTO HUMANO N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS SECRETARIA GENERAL N. A N. A 02 ACTAS 15 Acta de Reunión de Grupo X

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS NIT Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.

ANEXO NO. 8 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR VIGENCIA 2015

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Estratégico Proceso. Elaborar Plan de Acción de Funcional

INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA, EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA DE IBAGUE TOLIMA

Servimos con calidad hacia la Excelencia Humana

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 ANGÉLICA MARÍA PÁRAMO GUALTEROS

Caracterización Proceso de Direccionamiento Estratégico - Planeación

VALORACIÓN RIESGO EVALUACIÓN RIESGO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC. FECHA: diciembre 18 de 2014

Directivo GERENTE Empresa Social del Estado

Programa Anual de Trabajo del

ACTIVIDAD N 2: Diseñar e Implementar el Estándar Estilo de Dirección / Código de Buen Gobierno

PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL PROCESO GESTIÓN HUMANA

Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ENSAYOS ISO/IEC 17025

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS INFORME EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2014 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO

E.S.E. HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ Nit:

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación

RESPONSABLE ANOTACIONES MEDIDA. ABRIL 30.

Secretaria de Cultura

Sistema Integrado de Gestión PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS Código DIRECCION Y PLANEACIÓN Versión. Acto Administrativo de Aprobación. Firma de Autorizaciones Elaboró Revisó Aprobó

Resolución No del 07 NOV 2007

Transcripción:

Dirección de Talento Humano

1. Bienvenida 2. Verificación Quorum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Recordemos El Manual de Operación del Equipo MECI-CALIDAD 5. Seguimiento al Plan de Trabajo SIG Semestre II de 2016 6. Presentación Plan de Auditorías Internas de Calidad 7. Definición de próximas actividades 8. Proposiciones y varios

La Secretaría Administrativa y la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Tolima, le da la más cordial bienvenida a todos los integrantes del Equipo MECI-CALIDAD Agradecemos la responsabilidad, disciplina, esmero y dedicación, con la que han asumido su rol como integrante del Equipo MECI-CALIDAD, durante los últimos 10 años de creación de nuestro Sistema Integrado de Gestión. Para este nuevo año, una vez más necesitamos de sus habilidades y experiencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Resolución 0214 de 2015

Estado de avance con fecha de corte a 25 de Agosto: 45% FASE OBJETIVOS JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % AVANCE Coordinar la reunión mensual del Equipo MECI-CALIDAD de la Entidad. 50% EVIDENCIAS Se realizó la reunión del mes de junio el 16 de junio, la de julio el 21 de julio y la de agosto el 25 de agosto Preparar el material de la reunión y acompañar a la Representante de la Dirección en el desarrollo del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno 0% El CCSCI previsto para el mes de julio de 2016, se reprogramó para el mes de agosto SOCIALIZACIÓN Y Preparar y desarrollar la jornada de inducción y reinducción del personal de planta AFIANZAMIENTO DEL de la Administración Central Departamental. COMPROMISO INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG Diseñar la metodología y lineamientos para la inducción de personal de planta y contratistas en la Gobernación del Tolima. Preparar y desarrollar una jornada de inducción y reinducción para el personal contratista, de la Entidad. Preparar y desarrollar una jornada de inducción para el equipo directivo de la Gobernación del Tolima 100% 100% 100% 100% El 11 de mayo se realizó la Jornada de Inducción para el equipo de contratistas de la Entidad. La Jornada de inducción y reínducción para el personal de planta se realizó entre el 04 y el 15 de julio, por grupos de dependencias. Dichas jornadas de trabajo se programaron a través de la Circular 040 del 18 de mayo de 2016 y se realizaron en total 8 jornadas de inducción. El material utilizado, se encuentra disponible en el enlace del SIG - Carpeta Inducción 2016 Consolidación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que constituyen el insumo de los planes de mejoramiento por procesos. 42% Se está realizando el seguimiento a las AC y AP, a través del seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo definido en el SIG. En el mes de agosto, se implementará la herramienta para la autoevaluación de cada uno de los procesos, en donde está contemplado el seguimiento a las AC y AP de las auditorías internas anteriores MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Ajustes y actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, según las necesidades detectadas por la operación de los procesos. * Plan Estratégico de Gestión Humana * Manual de Procedimientos 30% A la fecha de corte se cuenta con un documento que está en proceso de aprobación con el Plan Estratégico de Gestión Humana (Capacitación, Bienestar e Incentivos) La Sec. De Salud inició el proceso de actualización de procedimientos * Matriz de indicadores Actualización y seguimiento de los componentes de Riesgos de Corrupción y Mecanismos para aumentar la satisfacción del Cliente, incluidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para su validación con la Secretaría de Planeación y TIC. 42% Se está realizando el seguimiento a dichos componentes, de manera particular se apoyo a la Secretaría de Planeación y TIC en el proceso de revisión y socialización de la estrategia de rendición de cuentas. Realizar una jornada de actualización para los auditores internos de calidad de la Entidad, que ya se encuentran certificados. 0% Jornada reprogramada para el mes de septiembre de 2016 EVALUACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planear y coordinar un (1) ciclo de auditoría interna de calidad, para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que conforman el modelo de operación por procesos de la Gobernación del Tolima. 20% En la reunión del 25 de agosto, se presentó la propuesta de plan de auditorías internas de calidad, las cuales se realizarán entre el 4 y 14 de octubre de 2016 Consolidar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultantes del ciclo de auditorías internas de calidad. 0% Actividad prevista para iniciar en el mes de Septiembre Preparar y coordinar la reunión de revisión por la dirección. 0% Actividad prevista para desarrollar en el mes de diciembre

ACTIVIDAD PLAZO OBSERVACIONES 1. CONOCER Y APLICAR EL CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO DEFINIDO EN LA ENTIDAD. 2. CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS DE GESTIÓN 30 de Agosto 15 de junio Se solicitará el diligenciamiento del ACTA DE COMPROMISO CON EL SIG, por parte de los delegados del Equipo MECI-CALIDAD de cada dependencia y el directivo de mayor nivel. A la fecha se cuenta con un cumplimiento del 95% en las evaluaciones de desempeño y se está realizando un acompañamiento personalizado por parte de la Dirección de Talento Humano, frente a los acuerdos de gestión. 3. REPRESENTANTE DEL EQUIPO MECI-CALIDAD 14 de junio 4. PARTICIPAR EN LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN Se recibieron ajustes de las siguientes dependencias: Fondo de Pensiones: Fernando Medellín, Sec. Des. Agropecuario: Yeimy Robayo Sec. Salud: Luz Stella Reyes, Sandra Milena Peña, Sandra Tapias, Alix Herrera, Victoria Rodríguez Cerón, Yenni Ortega, Ma. Cristina Chamorro, Jasbleidy Arias, Actividad culminada. Se realizaron un total de 8 jornadas de inducción, en la que participaron 292 funcionarios, equivalente a un 72% del total de la planta

ACTIVIDAD PLAZO OBSERVACIONES 5. CONOCIMIENTO DEL PROCESO O PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA COMO RESPONSABLE 6. CONOCER EL PROCESO EN EL QUE PARTICIPA COMO FACILITADOR Y ASUMIR SUS FUNCIONES 7. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (INTERNO Y EXTERNO) 8. PRESENTAR EL INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN Septiembre 15 15 de agosto 30 de Agosto Se solicitará el diligenciamiento del ACTA DE COMPROMISO CON EL SIG, por parte de los delegados del Equipo MECI- CALIDAD de cada dependencia y el directivo de mayor nivel. Entre el 25 y el 30 de julio se repartieron un total de 1050 encuestas, distribuidas en 51 dependencias de la Entidad. Hasta el próximo 30 de agosto se recibirán para su tabulación. Estaba pendiente la revisión y observaciones al formato presentado en la reunión anterior, por parte del Equipo MECI-CALIDAD

Clientes o usuarios de la Gobernación Expectativas - Necesidades - PQRS MAPA DE PROCESOS FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS SECTORIALES O POBLACIONALES - FP GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION - GP GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN - GS INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL - SE ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA -AT GESTIÓN ESTRATÉGICA - GE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO - PD GESTIÓN DE COMUNICACIONES - GC GESTIÓN DE TIC - GT MEJORAMIENTO CONTINUO -MC Procesos Estratégicos PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - PS ATENCION AL CIUDADANO - AC Procesos Misionales GESTIÓN HUMANA GH GESTIÓN FINANCIERA -GF GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, INFRAESTRUCTURA Y METROLOGÍA - RF GESTIÓN JURÍDICA - GJ GESTIÓN CONTRACTUAL - CB GESTIÓN DOCUMENTAL - GD ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - AP GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO - CD Procesos de Apoyo Satisfacción Clientes o usuarios de la Gobernación EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - EI Procesos de Evaluación Versión 04 Vigente desde: 04/08/2014

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO Se distribuyeron un total de 1050 encuestas de satisfacción, en 51 dependencias. Las encuestas de satisfacción deben entregarse de manera INMEDIATA para su tabulación y análisis. Punto de Recepción: Oficina de Talento Humano

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ACTA DE COMPROMISO CON EL SIG Con plazo máximo a 15 DE SEPTIEMBRE, se debe realizar el diligenciamiento del ACTA DE COMPROMISO CON EL SIG, suscrito por el Directivo de la dependencia, según el modelo adjunto.

REUNIÓN PARA EXPLICAR LA METODOLOGIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN, AUDITORÍAS INTERNAS, ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MAPAS DE RIESGOS Martes Septiembre 06 de 2016 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Salón Tolima 7 Días Centro de Convenciones Asistentes: Delegados de los facilitadores de procesos

JORNADA DE INDUCCION NUEVOS INTEGRANTES DEL EQUIPO MECI-CALIDAD Martes Septiembre 06 de 2016 10:00 a.m. a 12:00 m. Salón Tolima 7 Días Centro de Convenciones Asistentes: Integrantes del Equipo MECI-CALIDAD que ingresaron a partir del año 2015

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Jueves Septiembre 08 de 2016 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Pendiente por confirmar el lugar! Asistentes: Auditores Internos de Calidad

GRACIAS